Бюджетный процесс

Автор: Пользователь скрыл имя, 19 Января 2012 в 10:41, контрольная работа

Краткое описание

В теоретической части контрольной работы раскрывается содержание бюджетного процесса, его задачи и принципы организации. А в практической части составлен бюджет муниципального района на основании исходных данных, также подготовлена пояснительная записка к составленному проекту бюджета муниципального района, в которой проанализирована структура и динамика доходов и расходов бюджета и оценено финансовое состояние муниципального образования.

Оглавление

Введение 3
1. Понятие бюджетного процесса, принципы его организации. Участники бюджетного процесса 4
1.1. Понятие бюджетного процесса и принципы его организации 4
1.2. Участники бюджетного процесса и их полномочия 5
2. Стадии бюджетного процесса 11
2.1. Составление проектов бюджетов 11
2.2. Рассмотрение и утверждение бюджета 13
2.3. Исполнение бюджета и отчет об исполнении бюджета 15
Практическое задание 18
Список использованной литературы 55

Файлы: 1 файл

Контрольная по БС вар 3,1.doc

— 521.00 Кб (Скачать)

    25.  Расходы бюджета на культуру, кинематографию и средства массовой информации:                                 

    -   текущий год - 270 000руб.;

    -   за 6 месяцев – 140 000руб.

    -    ожидаемое исполнение - на уровне  плана; 

    -  на следующий год планируется  – 350 000руб.

    26.  Оборотная кассовая наличность  исчисляется в размере 2% от расходов бюджета. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Таблица 1

     ПРОЕКТ  БЮДЖЕТА РАЙОНА, год, тыс. руб.

Показатели Текущий год Проект  на следующий год
Принято Исполнено за 6 мес. Ожидаемое исполнение
1 2 3 4 5
Наименование  доходов
1.Налог  на имущество физических лиц 32 000 16 000 32 000 40 000
2.Земельный  налог 70 200 35 100 70 200 192 700
3.Единый  налог на вменённый доход 272 000 136 000 272 000 312 800
4.Транспортный налог 32 452,02 16 226,01 32 452,02 32 452,02
5.Налог  на доходы физических лиц 959,72 479,86 786,66 959,72
6.Неналоговые  доходы 500 250 500 575
ИТОГО доходов 408 111,74 204 055,87 407 938,68 579 486,74
Дотации, субвенции из бюджета области 1 395 168,88 653 443,44 1 395 341,94 1 488 029,75
ВСЕГО доходов 1 803 280,62 857 499,31 1 803 280,62 2 067 516,49
Наименование  расходов
1.Общегосударственные  вопросы 100 000 55 000 100 000 105 000
2.Нац-ная безопасность и правоохранительная деятельность 100 000 50 000 100 000 110 000
3.Национальная  экономика 300 000 150 000 300 000 322 500
4.ЖКХ 900 000 400 000 900 000 1035 000
5.Охрана  окружающей среды 100 000 50 000 100 000 105 000
6.Образование 12 398,30 6 220,06 12 398,30 13 904,94
7.Культура, кинематография, СМИ. 270 000 140 000 270 000 350 000
8.Здравоохранение и спорт 20 359,01 10 179,50 20 359,01 25 858,83
ИТОГО расходов 1 803 280,62 857 499,31 1 803 280,62 2 067 516,49
Субвенции в областной бюджет 0 0 0 0
ВСЕГО расходов 1 803 280,62 857 499,31 1 803 280,62 2 067 516,49
Оборотная кассовая наличность 36 065,61 17 149,99 36 065,61 41 350,33
 

ДОХОДЫ  БЮДЖЕТА

     1. Налог на имущество физических лиц.

     В текущем году данный налог начислен в сумме 32 000 тыс. руб. До конца года указанная сумма поступит полностью.

     На  следующий год налог на имущество физических лиц планируется с ростом на 25% против уровня текущего года.

     Таким образом, сумма налога на имущество  физических лиц в следующем финансовом году составит:

     - проект: 32 000 + 32 000*25% =40 000 тыс. руб.

     - за 6 месяцев: 32 000/2=16 000 тыс. руб.

     - ожидаемое исполнение составит  32 000 тыс. руб.

     2. Земельный налог.

     По  данным Комитета по земельным ресурсам и землеустройству, поступление земельного налога за земли городов и посёлков по району в текущем году - 108 000 тыс. руб.

     Норматив  отчислений земельного налога в бюджет района в текущем году -65%. Коэффициент увеличения ставки земельного налога в следующем году - 1,8.

     Сумма уменьшения земельного налога, в связи  с переводом пользователей с права бессрочного пользования на право аренды по бюджету района в следующем году — 1700 тыс. руб.

     Норматив  отчислений земельного налога в бюджет района в следующем году -100%. Ожидаемое исполнение в текущем году на уровне плана.

- в текущем году:   108 000 тыс.руб. * 65% = 70 200 тыс. руб.

- проект:         108 000 тыс.руб. * 1,8 – 1700 тыс.руб.=192 700 тыс.руб.

     3. Единый налог на  вмененный доход.

     В текущем году данный налог начислен в сумме 272 000 тыс. руб.

     На  следующий год единый налог на вмененный доход планируется с ростом на 15% против уровня текущего года.

     Таким образом, сумма единого налога на вмененный доход в следующем  финансовом году составит:

     272 000 + 272 000*15% =312 800 тыс. руб.

     - за 6 месяцев: 272 000/2=136 000 тыс. руб.

     - ожидаемое исполнение составит  272 000 тыс. руб.

     4. Транспортный налог.

     Таблица 2

Показатель Значения
1. Количество транспортных средств,  зарегистрированных в городе  физическими лицами, шт. в том  числе:                                                                      - с мощностью до 100 л.с. 

- с мощностью  от 100 до 150 л.с.

 
12 358

5865

6493

2. Общая мощность в лошадиных  силах  всех транспортных средств  том числе: 

- с мощностью  до 100 л.с. 

- с мощностью  от 100 до 150 л.с.

 
1 284 965

440 875

844 090

3. Ставка налога по транспортным  средствам с мощностью до 100 л.  с., руб. 20
4. Ставка налога по транспортным  средствам с мощностью от 100 до 150 л. с. руб. 28
5. Планируемая на соответствующий  финансовый год сумма транспортного  налога, руб. 32452020
6. Норматив отчислений в бюджет  города, % 100
7. Проект поступления транспортного налога в бюджет города в следующем году, тыс. руб. 32452,020

     Планирование  транспортного налога осуществляется по формуле 2:

                                     ТН = (Ктр*М)*Ст

     Сумма налога зависит от количества зарегистрированных транспортных средств, мощности в лошадиных силах и ставки налога по транспортным средствам.

     Для транспорта мощностью до 100 л.с. планируемая  сумма транспортного налога составит:

     440 875 л.с. * 20 руб.=8 817 500 тыс. руб.

     Для транспорта мощностью от 100 л.с. до 150 л.с. планируемая сумма транспортного налога составит:

     844 090 л.с. *28 руб.=23634520 тыс. руб.

     Норматив  отчислений в бюджет города 100%, таким  образом, общая сумма транспортного  налога в бюджет на следующий год  равна:

     (8817500+23634520)*100%=32 452 020 тыс. руб.

     5. Налог на доходы физических лиц

Таблица 3

Показатель Значения
1. Совокупный доход на следующий  год (по данным отдела экономики  и прогнозирования), руб. 21 331 851
2. Налоговые вычеты - всего, руб. 

в том  числе:

- профессиональные 

- имущественные

- социальные                               

- стандартные

2 875 640 

1 911 946

136 984

7 311

819 399

3. Налогооблагаемый совокупный доход  физических лиц, руб. (п. 1- п. 2) 18 456 211
4. Ставка налога, % 13
5. Планируемая на соответствующий  финансовый год сумма налога, руб. (п. 3*п. 4) 2 399 307,43
6. Норматив отчислений в бюджет  региона, % 40
7. Проект поступления налога на  доходы физических лиц в бюджет  района в следующем году, тыс. руб. (п.5*п.6) 959,72

     В текущем году налог на доходы физических лиц в бюджет города зачислялся в плановом размере 959,72 тыс. руб.

     - за 6 месяцев: 959,72/2=479,86 тыс. руб.

     - ожидаемое исполнение составит  786,66 тыс. руб.

     6. Неналоговые доходы.

     Неналоговые доходы бюджета района запланированы  в текущем году в сумме 500 руб. Ожидается выполнение на уровне плана – 500 тыс. руб., за 6 месяцев – 250 тыс. руб.

     На  следующий год предусматривается  рост 15%, т.е.

     500 +500*15%=575 тыс. руб. 
 

    РАСХОДЫ  БЮДЖЕТА

    Расходы бюджета на финансирование общегосударственных вопросов:

    - текущий год – 100 000 руб.;

    - за 6 месяцев - 55 000 руб.;

    - ожидаемое исполнение - на уровне плана;

    - проект – 100 000 + 100 000 * 5%=105 000 руб.

    Расходы бюджета на обеспечение национальной безопасности и правоохранительной деятельности:

    - текущий год  - 100 000 руб.;

    - за 6 месяцев - 50% плана, т.е. 100 000 * 50% = 50 000 руб.

    - ожидаемое исполнение  - на уровне плана;

    - на следующий год планируется увеличение расходов на 10%.

    100 000 + 100 000 * 10%=110 000 руб.                             

    Расходы бюджета на финансирование национальной экономики:                                                      

    - текущий год - 300 000 руб.;

    - за 6 месяцев - 50% плана, т.е. 350 000*50% = 150 000 руб.   

    - ожидаемое исполнение — на уровне плана, т.е. 300 000 руб.

    - на следующий год планируется увеличение расходов на 7,5%

    300 000 руб. + 300 000 * 7,5%=322 500 руб.

    Расходы бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство:

    - текущий год - 900 000 руб.

    - за 6 месяцев - 400 000 руб.

    - ожидаемое исполнение - на уровне плана, т.е. 900 000 руб.

    - на следующий год планируется увеличение расходов на 15%

    900 000 + 900 000 * 15%= 1 035 000 руб.

    Расходы бюджета на охрану окружающей среды:

    - текущий год - 100 000 руб.;

    - ожидаемое исполнение - на уровне плана;

    - на следующий год планируется увеличение расходов - на 5%

    100 000 +100 000 * 5%=105 000 руб.

    Расходы бюджета на культуру, кинематографию и средства массовой информации:                                 

Информация о работе Бюджетный процесс