Отчет по практике на ООО «Северо-Кавказская транспортная компания»

Автор: Пользователь скрыл имя, 27 Февраля 2013 в 12:49, отчет по практике

Краткое описание

Компания предлагает комплекс услуг по организации авто и железнодорожных грузоперевозок крытыми и почтово-багажными вагонами нашей транспортной компании. Среди наших клиентов крупнейшие предприятия Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Барнаула и многих других городов России.

Оглавление

1. Общая характеристика предприятия
1.1 Организационно-правовая характеристика предприятия
1.2 Трудовые ресурсы предприятия
1.3 Финансовые ресурсы предприяти
2. Внешнеэкономическая деятельность предприятия
2.1 Анализ организации и результатов внешнеэкономической деятельности предприятия
2.2 Стратегия внешнеэкономической деятельности ООО
«Северо-Кавказская транспортная компания»
ПРИЛОЖЕНИЯ 31

Файлы: 1 файл

ДП__Сев-Кавказ транспортн компания СХИ(2).doc

— 515.50 Кб (Скачать)

Основными требованиями, предъявляемыми к составлению бюджетов и их исполнению, являются сбалансированность по доходам и расходам, переход исключительно на денежную форму расчетов.

Дальнейшее совершенствование  процесса бюджетирования Общества предполагает:

  • внутрифирменную стандартизацию процедур и форм бюджетирования;
  • определение стратегии развития бюджетирования в долгосрочной перспективе;
  • определение направлений дальнейшей интеграции бюджетирования с системой управленческого учета;
  • организацию единой базы обязательств по заключенным договорам и контрактам.

В целях преобразования ООО «Северо-Кавказская транспортная компания» в финансово эффективный субъект хозяйственной деятельности создана рабочая группа по урегулированию дебиторской и кредиторской задолженности Общества. Разработана программа по урегулированию дебиторской и кредиторской задолженности, определены приоритеты в работе по данным видам задолженности, разрабатывается система управления собственными и сторонними долгами.

Таким образом, можно сформулировать следующие основополагающие принципы организации внешнеэкономической  деятельности крупного промышленного комплекса ООО «Северо-Кавказская транспортная компания»:

1. Изучение внешних рынков, их возможностей более трудоемко и сложно, поскольку требует изучения большого количества информации из различных источников.

2. Эффективная работа  на внешнем рынке невозможна  без творческого и гибкого  использования комплекса маркетинговых методов: правильного выбора сбытовой организации, контроля за работой торговых посредников, выбора и применения различных методов стимулирования сбыта, деловой деятельности, рекламы и др.

3. Для эффективной  работы необходимо учитывать  требования внешней среды маркетинга: особенность действующего законодательства, международные правила, социально-культурную среду, обычаи, правила валютно-финансовых расчетов, политику и др.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение

к приказу Минфина  РФ от 22 июля 2003 г. № 67н

Бухгалтерский баланс

на

31 декабря

2010

 

 г.

Коды

 

Форма № 1 по ОКУД

0710001

Дата (год, месяц, число)

     

Организация

ООО «Северо-Кавказская транспортная компания»

по ОКПО

 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

 

Вид деятельности

 

по ОКВЭД

 

Организационно-правовая форма/форма собственности

ООО

     
 

по ОКОПФ/ОКФС

   

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)  по ОКЕИ

384/385

Местонахождение (адрес)

г. Краснодар

   

ул. Тюляева,2/1

   

Дата утверждения

 

Дата отправки (принятия)

 

 

Актив

Код по- 
казателя

На начало отчетного года

На конец  отчет- 
ного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ  АКТИВЫ

Нематериальные  активы

110

76

 

510

Основные средства

120

9025

9302

Незавершенное строительство

130

-

-

Доходные вложения в материальные ценности

135

-

-

Долгосрочные  финансовые вложения

140

-

4594

Отложенные  налоговые активы

145

5422

6222

Прочие внеоборотные активы

150

-

-

Итого по разделу I

190

14523

20628

II. ОБОРОТНЫЕ  АКТИВЫ

Запасы

210

16436

21341

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

2987

3528

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

-

-

в том числе  покупатели и заказчики

231

-

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной  
даты)

240

21248

36597

в том числе  покупатели и заказчики

241

10352

13880

в том числе поставщики и подрядчики

242

10896

16943

в том числе расчеты с работниками

243

-

120

в том числе расчеты с учредителями

244

-

5654

Краткосрочные финансовые вложения

250

-

-

Денежные средства

260

16870

46054

Прочие оборотные  активы

270

-

-

Итого по разделу II

290

60528

103984

БАЛАНС

300

72064

124511


 

Форма 0710001 с. 2

Пассив

Код по- 
казателя

На начало  
отчетного периода

На конец  отчет- 
ного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ  И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

 

43000

 

43000

Добавочный  капитал

420

-

-

Резервный капитал

430

-

-

Нераспределенная  прибыль (непокрытый убыток)

470

6754

14031

Итого по разделу III

490

49754

57031

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

-

-

Отложенные  налоговые обязательства

515

1245

1949

Прочие долгосрочные обязательства

520

-

-

Итого по разделу IV

590

1245

1949

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

-

-

Кредиторская задолженность

620

21065

65531

в том числе:

поставщики  и подрядчики

621

 

18128

 

46839

задолженность перед персоналом организации

622

1889

6889

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

 

515

 

2670

задолженность по налогам и сборам

624

533

9133

прочие кредиторы

625

-

-

Задолженность перед участниками (учредителями)  
по выплате доходов

630

-

-

Доходы будущих  периодов

640

-

-

Резервы предстоящих  расходов

650

-

-

Прочие краткосрочные  обязательства

660

-

-

Итого по разделу V

690

21065

65531

БАЛАНС

700

72064

124511

СПРАВКА о наличии ценностей, 
учитываемых на забалансовых счетах

     

Арендованные  основные средства

910

   

в том числе  по лизингу

911

   

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

   

Товары, принятые на комиссию

930

   

Списанная в  убыток задолженность неплатежеспособность дебиторов

940

   

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

   

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

   

Износ жилищного  фонда

970

   

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов

980

   

Нематериальные  активы, полученные в пользование

990

   
       

 

Руководитель

     

Главный

     
 

(подпись)

 

(расшифровка  подписи)

бухгалтер

(подпись)

 

(расшифровка  подписи)

 

 «

 

»

 

20

 

 г.


 

Приложение

к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н

Бухгалтерский баланс

на

31 декабря

2009

 

 г.

Коды

 

Форма № 1 по ОКУД

0710001

Дата (год, месяц, число)

     

Организация

ООО «Северо-Кавказская транспортная компания»

по ОКПО

 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

 

Вид деятельности

 

по ОКВЭД

 

Организационно-правовая форма/форма собственности

ООО

     
 

по ОКОПФ/ОКФС

   

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)  по ОКЕИ

384/385

Местонахождение (адрес)

г. Краснодар

   

ул. Тюляева,2/1

   

Дата утверждения

 

Дата отправки (принятия)

 

 

Актив

Код по- 
казателя

На начало отчетного года

На конец  отчет- 
ного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ  АКТИВЫ

Нематериальные  активы

110

 

68

 

76

Основные средства

120

8024

9025

Незавершенное строительство

130

-

-

Доходные вложения в материальные ценности

135

-

-

Долгосрочные  финансовые вложения

140

-

-

Отложенные  налоговые активы

145

4376

5422

Прочие внеоборотные активы

150

-

-

Итого по разделу I

190

12468

14523

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

17352

16436

Налог на добавленную  стоимость по приобретенным ценностям

220

1856

2987

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

-

-

в том числе  покупатели и заказчики

231

-

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной  
даты)

240

16826

21248

в том числе  покупатели и заказчики

241

6752

10352

в том числе поставщики и подрядчики

242

6402

10896

в том числе расчеты с работниками

243

1000

-

в том числе расчеты с учредителями

244

2672

-

Краткосрочные финансовые вложения

250

-

-

Денежные средства

260

20856

16870

Прочие оборотные  активы

270

-

-

Итого по разделу II

290

55034

60528

БАЛАНС

300

67502

72064


 

Форма 0710001 с. 2

Пассив

Код по- 
казателя

На начало  
отчетного периода

На конец  отчет- 
ного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ  И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

 

43000

 

43000

Добавочный  капитал

420

-

-

Резервный капитал

430

-

-

Нераспределенная  прибыль (непокрытый убыток)

470

5576

6754

Итого по разделу III

490

48576

49754

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

-

-

Отложенные  налоговые обязательства

515

1949

1245

Прочие долгосрочные обязательства

520

-

-

Итого по разделу IV

590

1949

1245

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

-

-

Кредиторская  задолженность

620

18926

21065

в том числе:

поставщики  и подрядчики

621

 

12138

 

18128

задолженность перед персоналом организации

622

3712

1889

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

 

1119

 

515

задолженность по налогам и сборам

624

1957

533

прочие кредиторы

625

-

-

Задолженность перед участниками (учредителями)  
по выплате доходов

630

-

-

Доходы будущих  периодов

640

-

-

Резервы предстоящих  расходов

650

-

-

Прочие краткосрочные обязательства

660

-

-

Итого по разделу V

690

18926

21065

БАЛАНС

700

67502

72064

СПРАВКА о наличии ценностей, 
учитываемых на забалансовых счетах

     

Арендованные  основные средства

910

   

в том числе  по лизингу

911

   

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

   

Товары, принятые на комиссию

930

   

Списанная в  убыток задолженность неплатежеспособность дебиторов

940

   

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

   

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

   

Износ жилищного фонда

970

   

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов

980

   

Нематериальные  активы, полученные в пользование

990

   
       

Информация о работе Отчет по практике на ООО «Северо-Кавказская транспортная компания»