Учет оплаты труда и расчетов с персоналом

Автор: Пользователь скрыл имя, 10 Января 2011 в 17:34, курсовая работа

Краткое описание

Целью данной курсовой работы является раскрытие порядка учета оплаты труда и расчетов с персоналом, определение наиболее важных моментов по учету операций, которые связаны с начислением заработной платы и прочих выплат, сумм к удержанию и выдаче на руки. В соответствии с поставленной целью определяются задачи:

– Рассмотреть нормативные акты по учету заработной платы.

– Изучить формы, виды и системы оплаты труда;

– Ознакомиться с синтетическим учетом оплаты труда;

– Уделить внимание организации учета удержаний из заработной платы;

– Рассмотреть документальное оформление личного состава, начисления и выплат заработной платы.

– Рассмотреть и освоить порядок учета расчетов с персоналом.

Оглавление

Введение 3
Учет оплаты труда и расчетов с персоналом 5
1. Виды, формы и системы оплаты труда 5
1.1. Тарифная система оплаты труда 5
1.1.1. Повременная форма оплаты труда 7
1.1.2. Сдельная форма оплаты труда 8
1.2. Бестарифная система и другие системы оплаты труда 10
1.3. Основная и дополнительная оплата труда 11
2. Порядок начисления оплаты труда 12
2.1. Оплата труда при нормальных условиях труда 12
2.2. Доплаты за отклонение от нормальных условий труда 12
2.3. Расчет удержаний из заработной платы работников 16
2.3.1. Обязательные удержания 16
2.3.2. Удержания по инициативе работодателя 19
2.3.3. Удержания по инициативе работника 20
3. Учет оплаты труда и расчетов с персоналом 21
3.1. Синтетический учет расчетов по оплате труда 21
3.1.1. Первичные документы и аналитический учет оплаты труда 24
3.2. Учет удержаний из заработной платы 29
3.3. Учет расчетов с подотчетными лицами 30
3.4. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям 31
Практическая часть 33
Заключение 54
Список литературы

Файлы: 1 файл

Курсовая.doc

— 1.15 Мб (Скачать)
 
 
91-1  Прочие доходы   91-2  Прочие расходы
ДТ КТ   ДТ КТ
с.н. с.н.   с.н. с.н.
    3) 5000     4) 360     
    4) 2360     4) 300     
    5) 18000   5) 9500     
    8) 5040     5) 2746     
    20) 7200   8) 3000     
    21) 2000   8) 769     
    22) 3000   8) 743    
    23) 70     20) 1098     
          22) 4000     
          24) 2000     
          27) 1000    
об. об. 42670   об. 25516 об.
с.к. с.к. 42670   с.к. 25516 с.к.
                 
                 
91-9  Сальдо прочих  доходов и расходов   91 – ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
ДТ КТ   ДТ КТ
с.н. с.н.   с.н. с.н.
3) 5000   22) 4000   29) 25516 29) 42670
4) 1700   24) 2000   29) 17154    
5) 5754   27) 1000        
8) 528              
20) 6102            
21) 2000            
22) 3000            
23) 70              
об. 24154 об. 7000   об. 42670 об.  42670
с.к. 17154 с.к.   с.к.  0 с.к.
                 
                 
96 - Резервы предстоящих  расходов   97 - Расходы будущих  периодов
ДТ КТ   ДТ КТ
с.н. с.н.   с.н. 12000 с.н.
    16) 7000     15) 10500
    16) 5000        
    16) 12000        
об. об. 24000   об. об. 10500
с.к. с.к. 24000   с.к. 1500 с.к.
                 
                 
                 
98-2  Безвозмездные поступления   99 – Прибыли и убытки
ДТ КТ   ДТ КТ
с.н. с.н.   с.н. с.н.
3) 5000   3) 5000     26) 7920 18) 15847
        28) 25081 29) 17154
об. 5000 об. 5000     об. 33001 0б. 33001
с.к. 0       с.к.0  
 

     Аналитические регистры бухгалтерского учета представлены в приложении. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оборотная ведомость по синтетическим счетам

счета

Сальдо  на начало месяца Обороты за месяц Сальдо  на конец месяца
Дебет Кредит  Дебет Кредит  Дебет Кредит 
01 164000   27113 10000 181113  
01-в     10000 10000    
02   138000 500 943   138443
04 12000       12000  
05   4000   50   4050
07 6000     6000    
08     77960 27113 50847  
10 25000   30000 14000 41000  
14     2500   2500  
15     37627 37627    
16 6000   7627 3470 10157  
19 76   18269 18269 76  
20     80824 40000 40824  
25     15066 15066    
26     42808 42808    
43 25000   40000 37500 27500  
50 4000     4000    
51 10000   87560 61200 36360  
52 3920   70   3990  
60   49617 60000 104400   94017
62 1000   83040 78000 6040  
63   9 3000 4000   1009
68   6000 18269 24046   11777
69   6000   6500   12500
70   15000   25000   40000
71     4000 3500 500  
76   22170 12760 25920   35330
80   8000       8000
82   500       500
83   12000       12000
84   7700   25081   32781
90-1       60000    
90-2     35000      
90-3     9153      
90-9     15847      
90     60000 60000    
91-1       42670    
91-2     24516      
91-9     24154 7000    
91     42670 42670    
96       24000   24000
97 12000     10500 1500  
98-2     5000 5000    
99     33001 33001    
ИТОГО 268 996 268 996 909 334 909 334 414 407 414 407
 

 

     

Журнал - ордер № 1 и Ведомость  по счету 50 "Касса"              
                             
№ операции Нач. остаток Обороты по дебету Обороты по кредиту Конеч. Остаток            
Дебет Кредит   ИТОГО 71 ИТОГО Дебет Кредит            
4000              
14         4000 4000                
ИТОГО 4000       4000 4000                
                             
Журнал - ордер № 2 и Ведомость  по счету 51 "Расчетный  счет"              
                             
№ операции Нач. остаток Обороты по дебету Обороты по кредиту Конеч. Остаток        
Дебет Кредит  76 62 ИТОГО 60 76 ИТОГО Дебет Кредит        
10000          
1           60000   60000   60000        
2             1200 1200   1200        
4     2360   2360       2360          
5       18000 18000       18000          
18       60000 60000       60000          
20     7200   7200       7200          
ИТОГО 10000   9560 78000 87560 60000 1200 61200 36360          
                             
Журнал - ордер № 6 по счету 60 "Расчеты  с поставщиками и  подрядчиками"        
                             
№ операции Нач. остаток Обороты по дебету Обороты по кредиту Конеч. Остаток        
Дебет Кредит О8 ИТОГО 8 15 19 ИТОГО Дебет Кредит         
  49617        
1     60000 60000 50847   9153 60000            
7           37627 6773 44400            
ИТОГО   49617 60000 60000   37627 15926 104400   94017        
 
 
 
 
 
                           
Журнал - ордер № 7 по счету 71 "Расчеты  с подотчетными лицами"        
                             
№ операции Нач. остаток Обороты по дебету Обороты по кредиту Конеч. Остаток          
Дебет Кредит 50 ИТОГО 25 26 ИТОГО Дебет Кредит          
             
14     4000 4000 2000 1500 3500              
ИТОГО     4000 4000 2000 1500 3500 500            
                             
Журнал - ордер № 10 по счету 20 "Основное производство"          
                             
№ операции Нач. остаток Обороты по дебету Обороты по кредиту Конеч. Остаток            
Дебет Кредит  20 ИТОГО 43 ИТОГО Дебет Кредит            
               
      208 208                    
6     50 50                    
9     7487 7487                    
11     12000 12000                    
12     3120 3120                    
13     85 85                    
17     57874 57874 40000 40000                
ИТОГО     80824 80824 40000 40000 40824              
                             
Журнал - ордер № 8 по счету 69 "Расчеты  с внебюджетными  фондами"      
                             
№ операции Нач. остаток Обороты по дебету Обороты по кредиту Конеч. Остаток      
Дебет Кредит    ИТОГО О8 20 25 26 ИТОГО Дебет Кредит      
  6000      
2         2600       2600          
12           3120 520 260 3900          
ИТОГО   6000     2600 3120 520 260 6500   12500      
 
 
 
 
                           
Журнал - ордер № 11 по счету 43 "Готовая продукция"        
                             
№ операции Нач. остаток Обороты по дебету Обороты по кредиту Конеч. Остаток          
Дебет Кредит 20 ИТОГО 14 90-2 ИТОГО Дебет Кредит          
25000            
17     40000 40000                    
18           35000 35000              
19         2500   2500              
ИТОГО 25000   40000 40000 2500 35000 37500 27500            
                             
Журнал - ордер № 13 по счету 91 "Прочие доходы и расходы"        
                             
№ операции Нач. остаток Обороты по дебету Обороты по кредиту Конеч. Остаток          
Дебет Кредит  91-2 91-9 ИТОГО 91-1 ИТОГО Дебет Кредит           
             
29     25516 17154 42670 42670 42670              
ИТОГО     25516 17154 42670 42670 42670              
                             
Ведомость по счету 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами"          
                             
№ операции Нач. остаток Обороты по дебету Обороты по кредиту Конеч. Остаток
Дебет Кредит  8 91-1 ИТОГО О8 19 51 25 26 91-2 ИТОГО Дебет Кредит
  22170
2     1200   1200 1017 183         1200    
4       2360 2360     2360       2360    
10             2160   7800 4200   14160    
20       7200 7200     7200       7200    
21       2000 2000                  
27                     1000 1000    
ИТОГО   22170 1200 11560 12760 1017 2343 9560 7800 4200 1000 25920   35330

 

     

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

                                                       ┌─────────┐

                         за  декабрь 2000 г.           │  КОДЫ   │

                                                       ├─────────┤

                                     Форма N 1 по ОКУД │ 0710001 │

                                                       ├──┬───┬──┤

                              Дата (год, месяц, число) │   │   │  │

                                                       ├──┴───┴──┤

Организация __________________________________ по ОКПО │         │

                                                       ├─────────┤

Идентификационный номер налогоплательщика          ИНН │         │

                                                       ├─────────┤

Вид деятельности ____________________________ по ОКВЭД │         │

                                                       ├────┬────┤

Организационно-правовая форма/форма собственности _____│    │    │

________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС │    │   │

                                                       ├────┴────┤

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб.         по ОКЕИ │ 384/385 │

(ненужное  зачеркнуть)                                  └─────────┘ 

Местонахождение (адрес) __________________________________________

__________________________________________________________________ 

                                                     ┌───────────┐

                                    Дата утверждения │           │

                                                     ├───────────┤

                            Дата отправки (принятия) │           │

                                                     └───────────┘

АКТИВ                Код    
пока-  
зателя
На начало 
отчетного 
года  
На конец  
отчетного 
периода
1                  2   3    4   
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ         
 
Нематериальные активы 
 
 
110
8000 7950
Основные  средства  120 26000 42670
Незавершенное строительство   130 6000 50847
Доходные  вложения   в   материальные 
ценности
 
135
- -
Долгосрочные  финансовые вложения 140 - -
Отложенные  налоговые активы 145 - -
Прочие  внеоборотные активы           150 - -
ИТОГО по разделу I                190 40000 101467
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ          
Запасы                              
 
210
68000 123481
в том числе:                       
сырье,    материалы    и    другие 
аналогичные ценности
 
211
31000 53657
животные  на выращивании и откорме  212 - -
затраты        в     незавершенном 
производстве 
213 - 40824
готовая продукция  и  товары   для 
перепродажи
214 25000 27500
товары  отгруженные  215 - -
расходы будущих периодов  216 12000 1500
прочие  запасы и затраты           217 - -
Налог на   добавленную  стоимость  по 
приобретенным ценностям           
 
220
76 76
Дебиторская задолженность (платежи по 
которой ожидаются  более чем через 12 
месяцев после отчетной даты)        
 
 
230
991 5031
в том числе покупатели и заказчики    991 5031
Дебиторская задолженность (платежи по 
которой ожидаются   в   течение    12 
месяцев после отчетной даты)        
 
 
240
- -
в том числе покупатели и заказчики   - -
Краткосрочные финансовые вложения 250 - -
Денежные  средства 260 17920 40350
Прочие  оборотные активы              270 - -
ИТОГО по разделу II               290 86987 168938
БАЛАНС  300 129987 270405

Информация о работе Учет оплаты труда и расчетов с персоналом