Проект зоны ТО-ТР автобусов

Автор: Пользователь скрыл имя, 07 Апреля 2013 в 20:08, дипломная работа

Краткое описание

Результаты анализа состояния ПТБ существующего АТП позволяют установить причины ее неэффективного использования и следствия, к которым они приводят, что в известной степени характеризует уровень развития ПТБ и дает возможность наметить пути для ее совершенствования.
Однако имеющиеся ограничения не позволяют в настоящее время полностью использовать при совершенствовании ПТБ преимуществ кооперации и централизации производства ТО и ТР подвижного состава. Это требует определенного времени и соответствующих условий, так как ПТБ предприятий не может быть сразу подвергнута коренным изменениям. Поэтому на ближайшую перспективу предусматриваются реконструкция существующей ПТБ без существенного изменения ее структуры, доведения ПТБ до нормативной обеспеченности площадями, постами, укрупнение АТП, частичная кооперация, централизации и специализация работ ТО и ТР.

Оглавление

Введение

1 Характеристика производственной деятельности ЗАО «Эльф» и обоснование темы дипломного проекта

1.1 Общая характеристика предприятия ЗАО «Эльф»

1.2 Организационно-производственная структура управления предприятием ЗАО «Эльф»

1.3 Анализ технико-экономических показателей организации

1.3.1 Анализ показателей использования автотранспорта

1.3.2 Показатели объёмов производства, оснащенности фондами и их использования

1.3.3 Показатели производительности труда и заработной платы

1.4 Анализ деятельности предприятия по работам ТО и ТР

1.5 Обоснование темы дипломного проекта

2 Организационно-технологический раздел

2.1 Выбор тактики обеспечения и поддержания работоспособности автобусов в условиях зоны ТО ЗАО «Эльф»

2.2Технологический расчёт зоны ТО-ТР ЗАО «Эльф»

2.2.1 Корректирование нормативной периодичности технического обслуживания и капитального ремонта автомобилей

2.2.2 Расчёт производственной программы по техническому обслуживанию и ремонту

2.2.2.1 Расчёт годовых пробегов подвижного состава

2.2.2.2 Определение количества технических обслуживаний

2.2.3 Определение числа диагностических воздействий

2.3 Расчёт годовых объёмов работ по ТО, диагностированию ремонту подвижного состава

2.3.1 Корректирование нормативных трудоемкостей

2.3.2 Расчёт годовых объёмов работ по ТО, диагностированию и ремонту подвижного состава

2.4 Определение числа рабочих

2.5 Расчёт количества постов для зоны ТО-ТР

2.6 Расчёт и подбор технологического оборудования

2.7 Определение площадей помещений зоны ТО-ТР

2.8 Выбор метода организации технологического процесса ТО-ТР в условиях ЗАО «Эльф»

2.9 Технология текущего ремонта автобусов ПАЗ-3205

2.10 Разработка технологической карты замены ступицы переднего колеса автобуса ПАЗ-3205

3 Конструкторский раздел

3.1 Классификация оборудования для выполнения смазочно-заправочных работ

3.2 Описание конструкции приспособления

3.3 Силовой и прочностной расчёт приспособления

3.3.1 Расчёт возвратной пружины

4 Безопасность жизнедеятельности

4.1 Анализ производственных условий зоны ТО-ТР автобусов

4.2 Методы по улучшению условий труда

4.2.1 Методы по улучшению условий труда при ремонте автобусов

4.2.2 Расчет освещения в зоне ТО-ТР

4.2.3 Расчёт естественного освещения

4.2.4 Расчёт искусственного освещения

4.3 Расчёт средств пожаротушения

4.4 Расчёт выбросов отработавших газов подвижного состава ЗАО «Эльф»

4.5 Охрана окружающей среды

5 Организационно-экономический раздел

5.1 Оплата труда промышленно – производственного персонала участка

5.2 Расчет стоимости основных средств

5.3 Определение стоимости основных материалов

5.4 Определение расхода и стоимости всех видов энергии

5.5 Калькуляция себестоимости услуг

5.6 Расчет цены услуг

5.7 Финансовые результаты хозяйственной деятельности участка

5.8 Стратегия финансирования и расчёт инвестиций проекта участка

5.9 Технико-экономические показатели работы участка

Заключение

Список литературы

Файлы: 25 файлов

1 раздел.doc

— 245.50 Кб (Открыть, Скачать)

2 Раздел.doc

— 770.50 Кб (Открыть, Скачать)

3 Раздел.doc

— 329.00 Кб (Открыть, Скачать)

4 Раздел.doc

— 405.50 Кб (Открыть, Скачать)

5 раздел.doc

— 255.00 Кб (Скачать)

 

5.6 Расчет цены услуг

 

Расчет цены по методу «средние издержки плюс прибыль»

 

Таблица 5.6 - Расчет цены услуг

 

Статьи  затрат

Проектный вариант

Примечание

на  единицу, руб.

на  объем предост. услуг, руб.

1. Полная  себестоимость

13383,3

11068027,7

Таблица 5.5

2. Норматив  рентабельности

   

Проектный вариант (20%)

3. Прибыль

2676,7

2213605,5

ст.1 ∙ ст.2 / 100

4. Отпускная

  цена (без НДС)

16060,0

13281633,2

ст.1 + ст.3

5. НДС

2890,8

2390694,0

18% ст.4

6. Отпускная

  цена на переоборудование (с НДС)

18950,8

15672327,2

ст.4 + ст.5


 

При расчете  цены продукции на основе анализа  безубыточности производства и обеспечения целевой прибыли строится график безубыточности предоставления услуг (см. рисунок 5.1)

 

Рисунок 5.1 – График безубыточности предоставления услуг

 

На рисунке 5.1 обозначены:

1 - условно-постоянные  затраты при предоставлении услуг:

                                                    У1 = Р ,                                                         (5.10)

где Р - сумма статей 6-9 (таблица 5.5, графа 3), руб.

У1 = Р = 2637938,8 руб.

2 - затраты  на предоставление услуг (полная себестоимость услуги):

                                                 У2 = V × N + Р,      (5.11)

где V - переменные затраты на единицу предоставляемых услуг, включают в себя сумму статей 1-5 (таблица 5.5, графа 2), руб.;

V = 10193,58 руб.

       N - объем предоставляемых услуг, шт.

У2 = 10193,58 × N+ 2637938,8 =11068027,7.

3 - выручка  от реализации услуги (без НДС):

                                                     У3 = Ц × N,                         (5.12)

УЗ =16060,02× N   =13281633,2.

где Ц -  цена  единицы  предоставляемой услуги  (без НДС)  (таблица  5.6,  графа 2, статья 4), руб.

Точка A - точка безубыточности, т.е. объем услуг, при котором затраты на его реализацию будут равны выручке от его реализации:

                                 У2 = У3 или V × N + Р = Ц × N.    (5.13)

 

Дальнейшее  увеличение объемов реализации приведет к появлению                     прибыли П:

П = У3 - У2 = Ц × N – (V × N + Р).                 (5.14)

Полученная  от реализации услуг при годовой программе выпуска             N = 26 шт. предприятие получит прибыль:

П = 13281633,2– 11068027,7=2213605,5 руб.

 

5.7 Финансовые результаты хозяйственной деятельности цеха

Таблица 5.7 – Финансовые результаты

Наименование  показателя

Прибыль, руб.

Убыток, руб.

Примечание

1 Выручка от реализации           (с НДС)

15672327,2

-

Отпускная цена (с НДС) ×годовой выпуск

2 Налог на добавленную стоимость (НДС)

-

2390694,0

ст.5. таблицы 5.6×годовой выпуск

3 Выручка от реализации           (без НДС)

13281633,2

-

п.1 – п.2

4 Затраты предоставление услуг

11068027,7

-

ст.1 таблица 5.6 ×годовой выпуск

5 Прибыль от реализации

2213605,5

 

п.3 – п.4


 

 

5.8 Стратегия финансирования и расчёт инвестиций проекта участка

     Данный участок проектируется  для расширения производства  на действующем предприятии. Планируется финансирование проекта за счёт части прибыли предприятия. Недостающие финансовые ресурсы планируется получить за счёт банковских кредитов.

     Срок возврата денежных средств  оценивается на основе расчета  срока окупаемости инвестиций Т в годах определяется по формуле:

                                            Т= ,                                             (5.15)

где И – сумма инвестиций в проект, руб. (см. таблицу 5.2);

Ппр – полученная по проекту прибыль, руб. (см. таблицу 5.9, строка 3);

 

5.9 Технико-экономические показатели работы участка

Основные технико-экономические показатели работы участка приведены в таблице 5.8

 

Таблица 5.8 - Технико-экономические показатели работы зоны ТО-ТР

 

Наименование  показателя

Единица измерения

Значение показателя

Примечание

1 Выручка  от реализации услуги (с НДС)

руб.

15672327,2

Таблица 5.6

2 Выручка  от реализации услуги (без НДС)

руб.

13281633,2

Таблица 5.6

3 Затраты  на производство услуги

руб.

11068027,7

Таблица 5.7

4 Прибыль  от реализации услуги

руб.

2213605,5

п.2 –  п.3

5 Численность  работающих

чел.

14

Таблица 5.1

6 Выработка  на одного работающего

руб/чел.

1119451,9

п.1/п.5

7 Среднемесячная  заработная плата одного производственного рабочего

руб/мес.

10085,5

Таблица 5.1

8 Среднемесячный  доход одного производственного рабочего

руб/мес.

12786,9

Таблица 5.1

9 Общая  сумма инвестиций

руб.

950700

Таблица 5.2

10 Фондоотдача

 

16,5

п.1/п.9

11 Фондовооруженность  труда рабочих

тыс. руб./чел.

67,9

п.9/п.5.1

12 Рентабельность услуги

%

20

Таблица 5.6

13 Рентабельность  основных средств

%

232,8

(п.4/п.9)*100

14 Срок  окупаемости инвестиций

год

0,6

Подраздел 5.8


 

На осуществление  проекта требуется 950700 рублей инвестиций, которые окупятся через 0,6 года. Рентабельность услуги составит 20%.

После проведения анализа технико-экономических показателей работы участка, следует признать, что проект является экономически выгодным для данного предприятия и его можно инвестировать.


АННОТАЦИЯ.doc

— 52.00 Кб (Открыть, Скачать)

Введение.doc

— 52.00 Кб (Открыть, Скачать)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.doc

— 54.50 Кб (Открыть, Скачать)

Содержание.doc

— 87.00 Кб (Открыть, Скачать)

Спецификация к СБ.doc

— 74.50 Кб (Открыть, Скачать)

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.doc

— 64.50 Кб (Открыть, Скачать)

2 Ген.план.cdw

— 151.85 Кб (Скачать)

4 Компоновочный план.cdw

— 176.31 Кб (Скачать)

5 Технологическая планировка.cdw

— 126.20 Кб (Скачать)

6 Схема организации.cdw

— 58.06 Кб (Скачать)

Деталировка 1.cdw

— 70.33 Кб (Скачать)

Деталировка 2.cdw

— 44.72 Кб (Скачать)

замена ступицы карта.cdw

— 483.40 Кб (Скачать)

Конус.cdw

— 56.45 Кб (Скачать)

Лист 1.cdw

— 833.81 Кб (Скачать)

Планка.cdw

— 52.01 Кб (Скачать)

Сборочный.cdw

— 76.95 Кб (Скачать)

Схема установки.cdw

— 89.61 Кб (Скачать)

Экономика.cdw

— 183.10 Кб (Скачать)

0135067_1C862_proektirovanie_atp_na_175_avtobusov.rar

— 253.59 Кб (Скачать)

Информация о работе Проект зоны ТО-ТР автобусов