Автор: Пользователь скрыл имя, 05 Января 2011 в 22:41, курсовая работа
Целью данной курсовой работы является изучение особенностей аудита расчетов с подотчетными лицами.
Реализация данной цели требует постановки следующих задач:
•изучение целей, задач, законодательной базы и источников информации аудита расчетов с подотчетными лицами;
•характеристика подготовительного этапа и планирования данного раздела аудита;
•изучение основных аспектов организации проверки по существу;
•анализ типичных ошибок, допускаемых при осуществлении расчетов с подотчетными лицами;
•оценка проведения аудита на примере конкретного предприятия.
ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………...…………………….3
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АУДИТА УЧЕТА РАСЧЕТОВ С
ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ………………………………………………………..…4
1.1 Цели и задачи, законодательная база и источники информации аудита учета расчетов с подотчетными лицами……………………………………………..……...4
1.2 Подготовительный этап и планирование аудита учета расчетов
с подотчетными лицами……………………………………………………………..……8
1.3 Организация проверки по существу учета расчетов с подотчетными
лицами……………………………………………………………………………….……17
1.4 Заключительный этап………………………………………………………...26
1.5 Типичные ошибки в учете расчетов с подотчетными лицами……………..31
2 АУДИТ УЧЕТА РАСЧЕТОВ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ НА
ПРИМЕРЕ СОАО «БАХУС»……………………………………………………………33
2.1 Краткая характеристика СОАО «Бахус»…………………………………….33
2.2 Проверка по существу учета расчетов с подотчетными лицами
на СОАО «Бахус»………………………………………………………………………..36
ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………...……41
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ…………………………….. 43
ПРИЛОЖЕНИЕ А Программа проверки состояния системы внутреннего
контроля расчетов с подотчетными лицами…………………………………………...45
ПРИЛОЖЕНИЕ Б Бухгалтерский баланс………………………………………. 46
ПРИЛОЖЕНИЕ В Отчет о прибылях и убытках………………………………. 48
пРИЛОЖЕНИЕ г Определение уровня существенности……………………...50
ПРИЛОЖЕНИЕ д Определение уровня аудиторского риска …………………52
ПРИЛОЖЕНИЕ е Общий план аудита расчетов с подотчетными лицами….. 53
ПРИЛОЖЕНИЕ ж Программа аудита расчетов с подотчетными лицами…... 54
ПРИЛОЖЕНИЕ З Отчет аудиторской фирмы о результатах
аудиторской проверки……………………………….…………………………………..56
ПРИЛОЖЕНИЕ И Аудиторское заключение………………………………….. 59
ПРИЛОЖЕНИЕ
Б
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2009г. | Коды | |||||
Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | |||||
Дата (год, месяц, число) | 08 | 06 | 30 | |||
Организация: СОАО “Бахус” | по ОКПО | |||||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 6729004565 | ||||
Вид деятельности: Промышленность | по ОКВЭД | 15.91 | ||||
Организационно-правовая форма / форма собственности: Акционерное общество | по ОКОПФ/ОКФС | |||||
Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384/385 | ||||
Местонахождение (адрес) 643,214012,Смоленская обл.,Смоленск г, Карачевский пер,д.4 | ||||||
АКТИВ | Код стр. | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||
Нематериальные активы | 110 | 94 | 70 | |||
Основные средства) | 120 | 110874 | 104154 | |||
Незавершенное строительство | 130 | 10809 | 15387 | |||
Доходные вложения в материальные ценности | 135 | |||||
Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 348 | 348 | |||
Отложенные налоговые активы | 145 | |||||
Прочие внеоборотные активы | 150 | |||||
ИТОГО по разделу I | 190 | 122125 | 119959 | |||
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||
Запасы | 210 | 88480 | 78920 | |||
сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 39807 | 36471 | |||
животные на выращивании и откорме | 212 | |||||
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) | 213 | 3970 | 4188 | |||
готовая продукция и товары для перепродажи) | 214 | 27434 | 30752 | |||
товары отгруженные | 215 | |||||
расходы будущих периодов | 216 | 17269 | 7509 | |||
прочие запасы и затраты | 217 | |||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 2352 | 3426 | |||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | 147 | 2790 | |||
покупатели и заказчики | 231 | 147 | 2790 | |||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 73195 | 100866 | |||
покупатели и заказчики | 241 | 67268 | 98496 | |||
Краткосрочные финансовые вложения | 250 | |||||
Денежные средства | 260 | 6644 | 11212 | |||
Прочие оборотные активы | 270 | |||||
ИТОГО по разделу II | 290 | 170818 | 197214 | |||
БАЛАНС | 300 | 292943 | 317173 | |||
ПАССИВ |
Код стр. |
На начало отчетного периода |
На конец отчетного периода | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||||||
Уставный капитал | 410 | 50490 | 50490 | |||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | ( ) | ( ) | ||||
Добавочный капитал | 420 | 2081 | 2081 | |||
Резервный капитал | 430 | 2525 | 2525 | |||
в
том числе:
резервы, образованные в соответствии с законодательством |
2525 |
2525 | ||||
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | ||||||
Фонд социальной сферы | 450 | |||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 61525 | 80934 | |||
ИТОГО по разделу III | 490 | 116621 | 136030 | |||
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||
Займы и кредиты | 510 | 37800 | 15800 | |||
Отложенные налоговые обязательства | 515 | 1514 | 1600 | |||
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | |||||
ИТОГО по разделу IV | 590 | 39314 | 17400 | |||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||
Займы и кредиты | 610 | 41500 | 34270 | |||
Кредиторская задолженность | 620 | 95508 | 129473 | |||
поставщики и подрядчики | 621 | 20869 | 18017 | |||
задолженность перед персоналом организации | 622 | 5235 | 5875 | |||
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 1914 | 1674 | |||
задолженность по налогам и сборам | 624 | 66543 | 103269 | |||
прочие кредиторы | 625 | 947 | 638 | |||
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 630 | |||||
Доходы будущих периодов | 640 | |||||
Резервы предстоящих расходов | 650 | |||||
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | |||||
ИТОГО по разделу V | 690 | 137008 | 163743 | |||
БАЛАНС | 700 | 292943 | 317173 |
СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ,
УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ
СЧЕТАХ
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
Арендованные основные средства) | 910 | 4462 | 4462 |
в том числе по лизингу | 911 | 4462 | 4462 |
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | ||
Товары, принятые на комиссию | 930 | ||
Списанная
в убыток задолженность |
940 | 57874 | 18265 |
Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | ||
Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | ||
Износ жилищного фонда | 970 | ||
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 |
|
Коды | ||||
Форма № 2 по ОКУД | 0710002 | ||||
Дата (год, месяц, число) | 08 | 06 | 30 | ||
Организация: СОАО “Бахус” | по ОКПО | ||||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 6729004565 | |||
Вид деятельности: Промышленность | по ОКВЭД | 15.91 | |||
Организационно-правовая форма / форма собственности: Акционерное общество | по ОКОПФ/ОКФС | ||||
Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384/385 |
Наименование показателя | Код стр. | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
1 | 2 | 3 | 4 |
Доходы и расходы по обычным видам деятельности | |||
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 498992 | 482110 |
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | (409184) | (379683) |
Валовая прибыль | 029 | 89808 | 102427 |
Коммерческие расходы | 030 | (30909) | (25207) |
Управленческие расходы | 040 | ||
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040)) | 050 | 58899 | 77220 |
Прочие доходы и расходы | |||
Проценты к получению | 060 | ||
Проценты к уплате | 070 | ||
Доходы от участия в других организациях | 080 | 5500 | - |
Прочие операционные доходы | 090 | 10175 | 9758 |
Прочие операционные расходы | 100 | (47513) | (41173 ) |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 27061 | 45805 |
Отложенные налоговые активы | 141 | ||
Отложенные налоговые обязательства | 142 | (86) | (280) |
Текущий налог на прибыль | 150 | (7553) | (12937) |
ЕНВД | 180 | (13) | (87) |
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 19409 | 32501 |
СПРАВОЧНО: постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | 2449 | 2608 |
Базовая приыбль (убыток) на акцию | 201 | - | - |
Разводнення приыбль (убыток) на акцию | 202 | - | - |
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Показатель | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | |||
наименование | код | прибыль | убыток | прибыль | убыток |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | 210 | 217 |
- |
- |
- |
Прибыль (убыток) прошлых лет | 220 | - | - | - | |
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением | 230 | - | - | - | - |
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | 240 | 20 | 8 | 4 | |
Отчисления в оценочные резервы | 250 | Х | |||
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | 260 | 115 | 86 | 668 |
3897 |
Информация о работе Аудит учета расчетов с подотчетными лицами