Аудит учета расчетов с подотчетными лицами

Автор: Пользователь скрыл имя, 05 Января 2011 в 22:41, курсовая работа

Краткое описание

Целью данной курсовой работы является изучение особенностей аудита расчетов с подотчетными лицами.

Реализация данной цели требует постановки следующих задач:

•изучение целей, задач, законодательной базы и источников информации аудита расчетов с подотчетными лицами;
•характеристика подготовительного этапа и планирования данного раздела аудита;
•изучение основных аспектов организации проверки по существу;
•анализ типичных ошибок, допускаемых при осуществлении расчетов с подотчетными лицами;
•оценка проведения аудита на примере конкретного предприятия.

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………...…………………….3

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АУДИТА УЧЕТА РАСЧЕТОВ С

ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ………………………………………………………..…4

1.1 Цели и задачи, законодательная база и источники информации аудита учета расчетов с подотчетными лицами……………………………………………..……...4

1.2 Подготовительный этап и планирование аудита учета расчетов

с подотчетными лицами……………………………………………………………..……8

1.3 Организация проверки по существу учета расчетов с подотчетными

лицами……………………………………………………………………………….……17

1.4 Заключительный этап………………………………………………………...26

1.5 Типичные ошибки в учете расчетов с подотчетными лицами……………..31

2 АУДИТ УЧЕТА РАСЧЕТОВ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ НА

ПРИМЕРЕ СОАО «БАХУС»……………………………………………………………33

2.1 Краткая характеристика СОАО «Бахус»…………………………………….33

2.2 Проверка по существу учета расчетов с подотчетными лицами

на СОАО «Бахус»………………………………………………………………………..36

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………...……41

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ…………………………….. 43

ПРИЛОЖЕНИЕ А Программа проверки состояния системы внутреннего

контроля расчетов с подотчетными лицами…………………………………………...45

ПРИЛОЖЕНИЕ Б Бухгалтерский баланс………………………………………. 46

ПРИЛОЖЕНИЕ В Отчет о прибылях и убытках………………………………. 48

пРИЛОЖЕНИЕ г Определение уровня существенности……………………...50

ПРИЛОЖЕНИЕ д Определение уровня аудиторского риска …………………52

ПРИЛОЖЕНИЕ е Общий план аудита расчетов с подотчетными лицами….. 53

ПРИЛОЖЕНИЕ ж Программа аудита расчетов с подотчетными лицами…... 54

ПРИЛОЖЕНИЕ З Отчет аудиторской фирмы о результатах

аудиторской проверки……………………………….…………………………………..56

ПРИЛОЖЕНИЕ И Аудиторское заключение………………………………….. 59

Файлы: 15 файлов

1.ВСЯ ТЕОРИЯ.doc

— 164.00 Кб (Открыть, Скачать)

2.ПРАКТИКА.doc

— 87.00 Кб (Открыть, Скачать)

ВВЕДЕНИЕ.doc

— 27.50 Кб (Открыть, Скачать)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.doc

— 32.50 Кб (Открыть, Скачать)

ПЛАН.doc

— 33.50 Кб (Открыть, Скачать)

ПРИЛОЖЕНИЕ А.doc

— 41.50 Кб (Открыть, Скачать)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б И В.doc

— 122.00 Кб (Скачать)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

                              на 31 декабря 2009г. Коды
Форма № 1 по ОКУД 0710001
  Дата (год, месяц, число) 08 06 30
Организация: СОАО “Бахус” по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6729004565
Вид деятельности: Промышленность по ОКВЭД 15.91
Организационно-правовая форма / форма собственности: Акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384/385
Местонахождение (адрес) 643,214012,Смоленская обл.,Смоленск г, Карачевский пер,д.4    
АКТИВ Код стр. На  начало отчетного  года На  конец отчетного  периода
1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ      
Нематериальные  активы 110 94 70
Основные  средства) 120 110874 104154
Незавершенное строительство 130 10809 15387
Доходные  вложения в материальные ценности 135    
Долгосрочные  финансовые вложения 140 348 348
Отложенные  налоговые активы 145    
Прочие  внеоборотные активы 150    
ИТОГО по разделу I 190 122125 119959
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ      
Запасы 210 88480 78920
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 39807 36471
животные  на выращивании и откорме  212    
затраты в незавершенном производстве (издержках  обращения) 213 3970 4188
готовая продукция и товары для перепродажи) 214 27434 30752
товары  отгруженные  215    
расходы будущих периодов 216 17269 7509
прочие  запасы и затраты 217    
Налог на добавленную стоимость по приобретенным  ценностям  220 2352 3426
Дебиторская задолженность (платежи по которой  ожидаются более чем через 12 месяцев  после отчетной даты) 230 147 2790
покупатели и заказчики 231 147 2790
Дебиторская задолженность (платежи по которой  ожидаются в течение 12 месяцев  после отчетной даты) 240 73195 100866
покупатели  и заказчики  241 67268 98496
Краткосрочные финансовые вложения 250    
Денежные  средства 260 6644 11212
Прочие  оборотные активы 270    
ИТОГО по разделу II 290 170818 197214
БАЛАНС 300 292943 317173
 
 
 
 
ПАССИВ
 
 
 
 
Код стр.
 
 
 
 
На  начало отчетного  периода
 
 
 
 
На  конец отчетного  периода
1 2 3 4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ      
Уставный  капитал  410 50490 50490
Собственные акции, выкупленные у акционеров   (                          ) (                       )
Добавочный  капитал  420 2081 2081
Резервный капитал  430 2525 2525
в том числе:

резервы, образованные в соответствии с законодательством

   
2525
 
2525
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами      
Фонд  социальной сферы  450    
Нераспределенная  прибыль (непокрытый убыток) 470 61525 80934
ИТОГО по разделу III 490 116621 136030
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      
Займы и кредиты 510 37800 15800
Отложенные  налоговые обязательства 515 1514 1600
Прочие  долгосрочные обязательства 520    
ИТОГО по разделу IV 590 39314 17400
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      
Займы и кредиты  610 41500 34270
Кредиторская  задолженность 620 95508 129473
поставщики  и подрядчики 621 20869 18017
задолженность перед персоналом организации  622 5235 5875
задолженность перед государственными внебюджетными  фондами  623 1914 1674
задолженность по налогам и сборам 624 66543 103269
прочие  кредиторы 625 947 638
Задолженность участникам (учредителям) по выплате  доходов 630    
Доходы  будущих периодов 640    
Резервы предстоящих расходов 650    
Прочие  краткосрочные обязательства 660    
ИТОГО по разделу V 690 137008 163743
БАЛАНС  700 292943 317173
 

СПРАВКА 
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
 

Наименование  показателя Код стр. На  начало отчетного  периода На  конец отчетного  периода
1 2 3 4
Арендованные  основные средства) 910 4462 4462
в том  числе по лизингу 911 4462 4462
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 920    
Товары, принятые на комиссию 930    
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов  940 57874 18265
Обеспечения обязательств и платежей полученные 950    
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960    
Износ жилищного фонда  970    
Износ объектов внешнего благоустройства  и других аналогичных объектов 980    

ПРИЛОЖЕНИЕ  В

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

                                    С 1 января по 31 декабря 2009 года Коды
Форма № 2 по ОКУД 0710002
  Дата (год, месяц, число) 08 06 30
Организация: СОАО “Бахус” по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6729004565
Вид деятельности: Промышленность по ОКВЭД 15.91
Организационно-правовая форма / форма собственности: Акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384/385
 
Наименование  показателя Код стр. За  отчетный период За  аналогичный период предыдущего года
1 2 3 4
  Доходы и расходы по обычным видам деятельности      
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) 010 498992  
 
482110
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 (409184) (379683)
Валовая прибыль 029 89808 102427
Коммерческие  расходы 030 (30909) (25207)
Управленческие  расходы 040    
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040)) 050 58899 77220
       Прочие  доходы и расходы      
Проценты  к получению 060    
Проценты  к уплате 070    
Доходы  от участия в других организациях 080 5500 -
Прочие  операционные доходы 090 10175 9758
Прочие  операционные расходы 100 (47513) (41173 )
Прибыль (убыток) до налогообложения 140 27061 45805
Отложенные  налоговые активы 141    
Отложенные  налоговые обязательства 142 (86) (280)
Текущий налог на прибыль 150 (7553) (12937)
ЕНВД 180 (13) (87)
Чистая  прибыль (убыток) отчетного  периода 190 19409 32501
СПРАВОЧНО: постоянные налоговые обязательства (активы) 200 2449 2608
Базовая приыбль (убыток) на акцию 201 - -
Разводнення приыбль (убыток) на акцию 202 - -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель За отчетный период За аналогичный  период предыдущего года
наименование код прибыль убыток прибыль убыток
1 2 3 4 5 6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании 210  
 
217
 
 
-
 
 
-
 
 
-
Прибыль (убыток)  прошлых лет 220   - - -
Возмещение  убытков, причиненных неисполнением  или ненадлежащим исполнением 230 - - - -
Курсовые  разницы по операциям в иностранной валюте 240   20 8 4
Отчисления  в оценочные резервы 250     Х  
Списание  дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой  давности 260 115 86  
668
 
3897

пРИЛОЖЕНИЕ Г.doc

— 42.00 Кб (Открыть, Скачать)

ПРИЛОЖЕНИЕ Д.doc

— 24.00 Кб (Открыть, Скачать)

ПРИЛОЖЕНИЕ Е.docx

— 15.52 Кб (Открыть, Скачать)

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж.doc

— 45.00 Кб (Открыть, Скачать)

ПРИЛОЖЕНИЕ З.doc

— 41.50 Кб (Открыть, Скачать)

ПРИЛОЖЕНИЕ И.doc

— 33.50 Кб (Открыть, Скачать)

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОв.doc

— 36.50 Кб (Открыть, Скачать)

ТИТУЛ.doc

— 25.00 Кб (Открыть, Скачать)

Информация о работе Аудит учета расчетов с подотчетными лицами