Автор: Пользователь скрыл имя, 30 Января 2013 в 14:49, курсовая работа
ООО «ЕвроТранс» находится в г.Санкт-Петербурге. Организационно-правовая форма: общество с ограниченной ответственностью «ЕвроТранс». ООО «ЕвроТранс» является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Экономическая характеристика предприятия ООО «ЕвроТранс» 3
Организация бухгалтерского учета 9
Порядок налогообложения предприятия 12
Расчеты на предприятии с банком 15
Список материалов, собранных студентом в период прохождения практики для дипломной работы 16
Приложения 17
Приложение 4
Приложение к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н
(с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ от 14 ноября 2003 г. № 475/102н)
Бухгалтерский баланс
на |
01 января |
20 |
07 |
г. |
Коды | |||||||||||||||
Форма № 1 по ОКУД |
0710001 | |||||||||||||||||||
Дата (год, месяц, число) |
||||||||||||||||||||
Организация |
ООО «ЕвроТранс» |
по ОКПО |
||||||||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН |
||||||||||||||||||||
Вид деятельности |
Грузоперевозки |
по ОКВЭД |
||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма/форма собственности |
Общество с ограниченной |
|||||||||||||||||||
Ответственностью |
по ОКОПФ/ОКФС | |||||||||||||||||||
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ |
384/385 | |||||||||||||||||||
Местонахождение (адрес) |
Санкт-Петербург, ул. Калибровская 31а, офис 304 |
|||||||||||||||||||
Дата утверждения |
||||||||||||||||||||
Дата отправки (принятия) |
||||||||||||||||||||
Актив |
Код по- |
На начало отчетного года |
На конец отчет- | |||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 | |||||||||||||||||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы |
110 |
7000 |
7200 | |||||||||||||||||
Основные средства |
120 |
11300 |
11300 | |||||||||||||||||
Незавершенное строительство |
130 |
|||||||||||||||||||
Доходные вложения в материальные ценности |
135 |
|||||||||||||||||||
Долгосрочные финансовые вложения |
140 |
|||||||||||||||||||
Отложенные налоговые активы |
145 |
|||||||||||||||||||
Прочие внеоборотные активы |
150 |
|||||||||||||||||||
Итого по разделу I |
190 |
18300 |
18500 | |||||||||||||||||
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы |
210 |
2584 |
3906 | |||||||||||||||||
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
211 |
2584 |
3906 | |||||||||||||||||
животные на выращивании и откорме |
212 |
|||||||||||||||||||
затраты в незавершенном производстве |
213 |
|||||||||||||||||||
готовая продукция и товары для перепродажи |
214 |
|||||||||||||||||||
товары отгруженные |
215 |
|||||||||||||||||||
расходы будущих периодов |
216 |
|||||||||||||||||||
прочие запасы и затраты |
217 |
|||||||||||||||||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
220 |
1020 |
1391 | |||||||||||||||||
Дебиторская задолженность
(платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после |
230 |
1307 |
1005 | |||||||||||||||||
в том числе покупатели и заказчики |
231 |
1307 |
1005 | |||||||||||||||||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются
в течение 12 месяцев после отчетной |
240 |
|||||||||||||||||||
в том числе покупатели и заказчики |
241 |
|||||||||||||||||||
Краткосрочные финансовые вложения |
250 |
|||||||||||||||||||
Денежные средства |
260 |
94 |
115 | |||||||||||||||||
Прочие оборотные активы |
270 |
|||||||||||||||||||
Итого по разделу II |
290 |
5005 |
6417 | |||||||||||||||||
БАЛАНС |
300 |
23305 |
24917 | |||||||||||||||||
Пассив |
Код по- |
На начало |
На конец отчет- | |||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 | |||||||||||||||||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал |
410 |
8 |
8 | |||||||||||||||||
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
411 |
() |
() | |||||||||||||||||
Добавочный капитал |
420 |
2 |
2 | |||||||||||||||||
Резервный капитал |
430 |
|||||||||||||||||||
в том числе: резервы, образованные в
соответствии |
431 |
|||||||||||||||||||
резервы, образованные в
соответствии |
432 |
|||||||||||||||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
470 |
3008 |
3185 | |||||||||||||||||
Итого по разделу III |
490 |
3018 |
3195 | |||||||||||||||||
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты |
510 |
113 |
||||||||||||||||||
Отложенные налоговые обязательства |
515 |
|||||||||||||||||||
Прочие долгосрочные обязательства |
520 |
|||||||||||||||||||
Итого по разделу IV |
590 |
113 |
0 | |||||||||||||||||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты |
610 |
|||||||||||||||||||
Кредиторская задолженность |
620 |
20174 |
21722 | |||||||||||||||||
в том числе: поставщики и подрядчики |
621 |
6108 |
5213 | |||||||||||||||||
задолженность перед персоналом организации |
622 |
846 |
1009 | |||||||||||||||||
задолженность перед государственными внебюджетными фондами |
623 |
|||||||||||||||||||
задолженность по налогам и сборам |
624 |
12400 |
14587 | |||||||||||||||||
прочие кредиторы |
625 |
820 |
913 | |||||||||||||||||
Задолженность перед
участниками (учредителями) |
630 |
|||||||||||||||||||
Доходы будущих периодов |
640 |
|||||||||||||||||||
Резервы предстоящих расходов |
650 |
|||||||||||||||||||
Прочие краткосрочные обязательства |
660 |
|||||||||||||||||||
Итого по разделу V |
690 |
20174 |
21722 | |||||||||||||||||
БАЛАНС |
700 |
23305 |
24917 | |||||||||||||||||
СПРАВКА о наличии
ценностей, |
||||||||||||||||||||
Арендованные основные средства |
910 |
|||||||||||||||||||
в том числе по лизингу |
911 |
|||||||||||||||||||
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение |
920 |
|||||||||||||||||||
Товары, принятые на комиссию |
930 |
|||||||||||||||||||
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособность дебиторов |
940 |
|||||||||||||||||||
Обеспечения обязательств и платежей полученные |
950 |
|||||||||||||||||||
Обеспечения обязательств и платежей выданные |
960 |
|||||||||||||||||||
Износ жилищного фонда |
970 |
|||||||||||||||||||
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов |
980 |
|||||||||||||||||||
Нематериальные активы, полученные в пользование |
990 |
|||||||||||||||||||
Приложение 5
Приложение к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н
(с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ
от 14 ноября 2003 г. № 475/102н)
Отчет о прибылях и убытках
за |
20 |
06 |
г. |
Коды | |||||||||||||
Форма № 2 по ОКУД |
0710002 | ||||||||||||||||
Дата (год, месяц, число) |
|||||||||||||||||
Организация |
ООО «ЕвроТранс» |
по ОКПО |
|||||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН |
|||||||||||||||||
Вид деятельности |
Грузоперевозки |
по ОКВЭД |
|||||||||||||||
Организационно-правовая форма/форма собственности |
|||||||||||||||||
Общество с ограниченной ответственностью |
по ОКОПФ/ОКФС | ||||||||||||||||
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ |
384/385 | ||||||||||||||||
Показатель |
За отчетный |
За аналогичный период
преды- | |||||||||||||||
наименование |
код | ||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 | ||||||||||||||
Доходы и расходы
по обычным видам Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) |
010 |
16300 |
15400 | ||||||||||||||
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг |
020 |
(13917) |
(11200) | ||||||||||||||
Валовая прибыль |
029 |
||||||||||||||||
Коммерческие расходы |
030 |
() |
(519) | ||||||||||||||
Управленческие расходы |
040 |
() |
(131) | ||||||||||||||
Прибыль (убыток) от продаж |
050 |
2383 |
3550 | ||||||||||||||
Прочие доходы и расходы Проценты к получению |
060 |
||||||||||||||||
Проценты к уплате |
070 |
() |
() | ||||||||||||||
Доходы от участия в других организациях |
080 |
||||||||||||||||
Прочие операционные доходы |
090 |
||||||||||||||||
Прочие операционные расходы |
100 |
() |
() | ||||||||||||||
Внереализационные доходы |
120 |
1547 |
|||||||||||||||
Внереализационные расходы |
130 |
() |
(843) | ||||||||||||||
Прибыль (убыток) до налогообложения |
140 |
3930 |
2707 | ||||||||||||||
Отложенные налоговые активы |
141 |
||||||||||||||||
Отложенные налоговые |
142 |
||||||||||||||||
Текущий налог на прибыль |
150 |
(744,85) |
(694,14) | ||||||||||||||
Прибыль (убыток) от обычной деятельности |
160 |
3185 |
2013 | ||||||||||||||
Чрезвычайные доходы и расходы |
|||||||||||||||||
Чрезвычайные доходы |
170 |
995 | |||||||||||||||
Чрезвычайные расходы |
180 |
||||||||||||||||
Чистая прибыль (убыток)
очередного |
190 |
3185 |
3008 | ||||||||||||||
СПРАВОЧНО. Постоянные налоговые обязательства (активы) |
200 |
||||||||||||||||
Базовая прибыль (убыток) на акцию |
|||||||||||||||||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию |
Приложение 6
Приложение к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н
(с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ
от 14 ноября 2003 г. № 475/102н)
Бухгалтерский баланс
на |
01 января |
20 |
08 |
г. |
Коды | ||||||||||||||
Форма № 1 по ОКУД |
0710001 | ||||||||||||||||||
Дата (год, месяц, число) |
|||||||||||||||||||
Организация |
ООО «ЕвроТранс» |
по ОКПО |
|||||||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН |
|||||||||||||||||||
Вид деятельности |
Грузоперевзоки |
по ОКВЭД |
|||||||||||||||||
Организационно-правовая форма/форма собственности |
Общество |
||||||||||||||||||
С ограниченной ответственностью |
по ОКОПФ/ОКФС | ||||||||||||||||||
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ |
384/385 | ||||||||||||||||||
Местонахождение (адрес) |
Санкт-Петербург, ул. Калибровская 31а, офис 304 |
||||||||||||||||||
Дата утверждения |
|||||||||||||||||||
Дата отправки (принятия) |
|||||||||||||||||||
Актив |
Код по- |
На начало отчетного года |
На конец отчет- | ||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 | ||||||||||||||||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы |
110 |
7200 |
7504 | ||||||||||||||||
Основные средства |
120 |
11300 |
11300 | ||||||||||||||||
Незавершенное строительство |
130 |
||||||||||||||||||
Доходные вложения в материальные ценности |
135 |
||||||||||||||||||
Долгосрочные финансовые вложения |
140 |
||||||||||||||||||
Отложенные налоговые активы |
145 |
||||||||||||||||||
Прочие внеоборотные активы |
150 |
||||||||||||||||||
Итого по разделу I |
190 |
18500 |
18804 | ||||||||||||||||
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы |
210 |
3906 |
4013 | ||||||||||||||||
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
211 |
3906 |
4013 | ||||||||||||||||
животные на выращивании и откорме |
212 |
||||||||||||||||||
затраты в незавершенном производстве |
213 |
||||||||||||||||||
готовая продукция и товары для перепродажи |
214 |
||||||||||||||||||
товары отгруженные |
215 |
||||||||||||||||||
расходы будущих периодов |
216 |
||||||||||||||||||
прочие запасы и затраты |
217 |
||||||||||||||||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
220 |
1391 |
1402 | ||||||||||||||||
Дебиторская задолженность
(платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после |
230 |
1005 |
1146 | ||||||||||||||||
в том числе покупатели и заказчики |
231 |
1005 |
1146 | ||||||||||||||||
Дебиторская задолженность
(платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной |
240 |
||||||||||||||||||
в том числе покупатели и заказчики |
241 |
||||||||||||||||||
Краткосрочные финансовые вложения |
250 |
||||||||||||||||||
Денежные средства |
260 |
115 |
130 | ||||||||||||||||
Прочие оборотные активы |
270 |
||||||||||||||||||
Итого по разделу II |
290 |
6417 |
6691 | ||||||||||||||||
БАЛАНС |
300 |
24917 |
25495 |
Форма 0710001 с. 2
Пассив |
Код по- |
На начало |
На конец отчет- |
1 |
2 |
3 |
4 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал |
410 |
8 |
8 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
411 |
() |
() |
Добавочный капитал |
420 |
2 |
2 |
Резервный капитал |
430 |
||
в том числе: резервы, образованные в
соответствии |
431 |
||
резервы, образованные в
соответствии |
432 |
||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
470 |
3185 |
3295 |
Итого по разделу III |
490 |
3195 |
3305 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты |
510 |
1309 | |
Отложенные налоговые обязательства |
515 |
||
Прочие долгосрочные обязательства |
520 |
||
Итого по разделу IV |
590 |
0 |
1309 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты |
610 |
||
Кредиторская задолженность |
620 |
21722 |
20881 |
в том числе: поставщики и подрядчики |
621 |
5213 |
3018 |
задолженность перед персоналом организации |
622 |
1009 |
1559 |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами |
623 |
||
задолженность по налогам и сборам |
624 |
14587 |
15000 |
прочие кредиторы |
625 |
913 |
1304 |
Задолженность перед
участниками (учредителями) |
630 |
||
Доходы будущих периодов |
640 |
||
Резервы предстоящих расходов |
650 |
||
Прочие краткосрочные обязательства |
660 |
||
Итого по разделу V |
690 |
21722 |
20881 |
БАЛАНС |
700 |
24917 |
25495 |
СПРАВКА о наличии
ценностей, |
|||
Арендованные основные средства |
910 |
||
в том числе по лизингу |
911 |
||
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение |
920 |
||
Товары, принятые на комиссию |
930 |
||
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособность дебиторов |
940 |
||
Обеспечения обязательств и платежей полученные |
950 |
||
Обеспечения обязательств и платежей выданные |
960 |
||
Износ жилищного фонда |
970 |
||
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов |
980 |
||
Нематериальные активы, полученные в пользование |
990 |
||
Приложение 7
Приложение к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н
(с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ
от 14 ноября 2003 г. № 475/102н)
Отчет о прибылях и убытках
за |
20 |
07 |
г. |
Коды | ||||||||||
Форма № 2 по ОКУД |
0710002 | |||||||||||||
Дата (год, месяц, число) |
||||||||||||||
Организация |
ООО «ЕвроТранс» |
по ОКПО |
||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН |
||||||||||||||
Вид деятельности |
Грузоперевозки |
по ОКВЭД |
||||||||||||
Организационно-правовая форма/форма собственности |
||||||||||||||
Общество с ограниченной ответственностью |
по ОКОПФ/ОКФС | |||||||||||||
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ |
384/385 |
Показатель |
За отчетный |
За аналогичный период
преды- | |
наименование |
код | ||
1 |
2 |
3 |
4 |
Доходы и расходы
по обычным видам Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) |
010 |
17500 |
16300 |
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг |
020 |
(16300) |
(13917) |
Валовая прибыль |
029 |
1250 |
|
Коммерческие расходы |
030 |
(126) |
() |
Управленческие расходы |
040 |
(52) |
() |
Прибыль (убыток) от продаж |
050 |
1023 |
2383 |
Прочие доходы и расходы Проценты к получению |
060 |
||
Проценты к уплате |
070 |
() |
() |
Доходы от участия в других организациях |
080 |
||
Прочие операционные доходы |
090 |
||
Прочие операционные расходы |
100 |
() |
() |
Внереализационные доходы |
120 |
3542 |
1547 |
Внереализационные расходы |
130 |
() |
() |
Прибыль (убыток) до налогообложения |
140 |
4565 |
3930 |
Отложенные налоговые активы |
141 |
||
Отложенные налоговые |
142 |
||
Текущий налог на прибыль |
150 |
(760,15) |
(744,85) |
Прибыль (убыток) от обычной деятельности |
160 |
3805 |
3185 |
Чрезвычайные доходы и расходы |
|||
Чрезвычайные доходы |
170 |
||
Чрезвычайные расходы |
180 |
510 |
|
Чистая прибыль (убыток)
очередного |
190 |
3295 |
3185 |
СПРАВОЧНО. Постоянные налоговые обязательства (активы) |
200 |
||
Базовая прибыль (убыток) на акцию |
|||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию |