Экономика и управление на предприятии

Автор: Пользователь скрыл имя, 07 Декабря 2011 в 21:25, отчет по практике

Краткое описание

На современном этапе развития Республики Беларусь, обеспечение стабильной работы предприятий по выпуску конкурентоспособной продукции, работ, услуг, является задачей первостепенной важности для управляющих всех уровней. Важнейшей качественной характеристикой хозяйствования на всех уровнях является - эффективность производства.

Оглавление

Введение
1. Обязательная программа
1.1 Предприятие на пути к рынку
1.2 Научно-технический прогресс на предприятии
1.3 Управление предприятием
1.4 Планирование
1.5 Организация труда и производства
2. Индивидуальная программа
Список используемой литературы

Файлы: 1 файл

18_отчет о практике.doc

— 565.50 Кб (Скачать)

     Приведем  расчет показателей для 2009 года (для  остальных периодов расчет производится аналогично).

     Рентабельность  основной деятельности (окупаемость  затрат) (Rо) рассчитывается по формуле (1):

                       (1)

     где Прп – прибыль от реализации;

     Зт  – затраты на производство и реализацию продукции (работ, услуг);

     

     Рентабельность  продаж (оборота) определяется по формуле (2):

                       (2)

     

     Рентабельность (доходность) собственного капитала определяется по формуле (3):

                       (3)

     где П – чистая прибыль;

     СК  – стоимость собственного капитала.

     

     Рентабельность (доходность) заемного капитала определяется по формуле (4):

                       (4)

     где ЗК – стоимость заемного капитала.

     

     Рентабельность (доходность) основного капитала определяется по формуле (1.5):

                       (5)

     где ОК – стоимость основного капитала.

     

     Рентабельность (доходность) оборотного капитала определяется по формуле (1.6):

                       (6)

     где ОбК – стоимость оборотного капитала.

       

     Таблица 1.3 – Анализ рентабельности Минского филиала РУП «Белтелеком» за 2007-2009 гг., %

Показатель 2007 г. 2008 г. 2009 г.  Изменение, 2009 к 2008, %
1 2 3 4 5
1. Рентабельность  основной деятельности (окупаемость затрат) 16,09 16,51 16,44 99,58
2. Рентабельность  продаж (оборота) 12,67 12,82 12,92 100,78
3. Рентабельность (доходность) собственного капитала 1,62 1,54 0,33 21,43
4. Рентабельность (доходность) заемного капитала 673,1 457,05 57,81 12,65
5. Рентабельность (доходность) основного капитала 1,64 1,58 0,34 21,52
6. Рентабельность (доходность) оборотного капитала 16,83 15,75 4,07 25,84
 

     В Минском филиале РУП «Белтелеком» показатели рентабельности в основном являются невысокими, но в динамике наблюдается тенденция к дальнейшему снижению рентабельности всех показателей кроме рентабельности продаж.

     В целом следует отметить, что более  эффективно Минский филиал РУП «Белтелеком» работал в течение 2007-2008 года, так как была получена большая по сравнению с 2009 года прибыль отчетного периода, а также доход от реализации и прибыль от реализации росли более быстрыми темпами, чем себестоимость реализованных товаров, работ, услуг и, следовательно, организация была в целом более прибыльной и рентабельной.

      Далее для оценки финансового состояния  Минского филиала РУПП «Витязь» проведем анализ показателей ликвидности.

      Различают три показателя платежеспособности: коэффициент абсолютной (срочной) ликвидности, промежуточный коэффициент покрытия и общий коэффициент покрытия (коэффициент текущей платежеспособности).

     Коэффициент абсолютной ликвидности (Каб.л.) исчисляют отношением денежных средств и финансовых вложений (строки 260 + 270) к краткосрочным обязательствам.

             (7)

      

      

     Промежуточный коэффициент покрытия определяют как  частное от деления совокупной суммы денежных средств, краткосрочных финансовых вложений и краткосрочной дебиторской задолженности (строки 240 + 260 + 270) на краткосрочные обязательства.

             (8)

      

     

      Общий коэффициент покрытия (коэффициент текущей ликвидности) исчисляют отношением совокупной величины оборотных активов (стр. 290) к краткосрочным обязательствам.

                  (9)

      

        

      Расчеты вышеперечисленных коэффициентов сведем в таблицу 1.4.

     Таблица 1.4 – Оценка ликвидности за 2009 года
Показатели 2009 год Отклонение Норм. коэф.
Нач. периода Кон. периода
1 2 3 4 5
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,05 0,09 0,04 0,2-0,25
Промежуточный коэффициент покрытия 0,48 0,55 0,07 0,7-0,8
Коэффициент текущей ликвидности 1,34 1,28 -0,06 1
 

      По  данным таблицы 1.4 можно сделать выводы, что промежуточный коэффициент покрытия был на начало и на конец 2009 года ниже нормативного, но в динамике повышался. Коэффициент абсолютной ликвидности на начало и конец 2009 года был ниже нормативного, и в динамике повышался. Коэффициент текущей ликвидности на начало и конец 2009 года был выше нормативного, и в динамике снижался.

      Таким образом, на основании вышеперечисленных значений коэффициентов можно сделать вывод о неудовлетворительной структуре баланса Минского филиала РУП «Белтелеком» и неплатежеспособности предприятия, так как два из трех коэффициентов ликвидности не соответствуют нормативным значениям на конец отчетного периода, и следует также отметить тенденцию к дальнейшему улучшению финансового состояния предприятия, о чем свидетельствует повышение коэффициентов. Такое положение дел обусловлено высокой дебиторской задолженностью, т.е. предприятию необходимо проводить мероприятия по ее снижению, а также пересмотреть способы ведения бизнеса с неплатежеспособными клиентами. 
 

     1.2 Научно-технический  прогресс на предприятии

     Основой принятия управленческих решений в  научно-технической сфере являются прогнозирование и планирование направлений НТП и инновационной деятельности.

     Прогнозирование развития науки и техники на предприятии предполагает разработку системы частных прогнозов по важнейшим направлениям НТП и комплексного прогноза научно-технического развития. Они дают обоснованное представление о предполагаемых научных и технических результатах и достижениях, о возможных приложениях этих результатов в производстве и других сферах экономики, о последствиях НТП. Система частных прогнозов включает прогнозы фундаментальных исследований, научных открытий, прикладных исследований по отраслям экономики, научно-технические прогнозы по комплексным направлениям НТП и ряд других прогнозов.

     Комплексный прогноз предполагает:

  • комплексный анализ НТП, анализ мировых тенденций развития науки и техники, анализ динамики, структуры и использования научного и образовательного потенциала страны;
  • разработку предложений по основным направлениям структурной и научно- технической политики и обоснование предпосылок для ускорения НТП в избранных направлениях;
  • разработку рекомендаций по формированию научно-технических программ, обоснование значимости решения научно-технических проблем, затрат, ожидаемого социально-экономического эффекта и рекомендации по материальному и организационному обеспечению научно-технических программ.

     При прогнозировании фундаментальных  исследований на предприятии применяется системный анализ и синтез, методы экспертных оценок: сценариев, построения ”дерева целей” и морфологического анализа.

     При разработке прогнозов фундаментальных исследований производится анализ современного состояния, выявляются актуальные проблемы, намечаются пути решения современных научных проблем и выдвигаются новые проблемы, требующие решения.

     Прикладные  исследования имеют двоякое назначение. С одной стороны, они обеспечивают глубокий анализ и продолжение фундаментальных исследований с целью оценки возможности развития их применения в практике для создания новых средств и предметов труда (техника, технология, материалы и т.п.), с другой - анализ состояния производства в целом, вырабатывает предложения по модернизации существующей и созданию новой техники, а также по вопросам организации и управления народным хозяйством и составляющих его элементов.

     Важным  элементом прикладных исследований является экономическое обоснование целесообразности разработки новых средств и предметов труда. Результатами прикладных исследований могут быть и макеты отдельных узлов и элементов будущих разработок.

     Разработки (конструкторские, технологические, проектные  и организационные) предназначаются для экспериментальной, опытной проверки возможности создания новой техники, технологии, продуктов, а также для модернизации серийно выпускаемых предметов и средств труда.

     Главным при осуществлении прогнозов  развития науки и техники на стадии разработки являются выбор наиболее перспективных разработок, существенно влияющих на рост производительности труда, сокращение расхода материалов на единицу продукции, рациональное использование природных ресурсов, охрану окружающей среды, т.е. выбирается лучший вариант по экономическим и техническим показателям.

     При прогнозировании разработок основными  объектами прогноза являются: качество, стоимость, эффективность, потребность  в трудовых, финансовых, материальных ресурсах на создание новой техники.

     При прогнозировании прикладных исследований и разного рода разработок применяются  методы экстраполяции, экспертных оценок, моделирования, оптимизации, а также  методы, основанные на анализе патентной  документации и научно-технической  информации.

     Основные инвестиционные проекты «Белтелеком» направлены на построение современной сети телекоммуникаций, функционирующей и развивающейся на основе единой технической и организационной идеологии. Современная телекоммуникационная инфраструктура является основой для качественного развития всех видов услуг электросвязи.

     Совершенствование технологий связи, увеличение количества телекоммуникационных сервисов, пользователей и объема передаваемых данных требует постоянного мониторинга и модернизации сетей. Для этого «Белтелеком» концентрирует инновационную деятельность на постоянном развитии сетей связи.

     Приоритетные направления инвестиционной деятельности компании:

     - развитие и модернизация сетей связи для обеспечения населения современными телекоммуникационными услугами, прежде всего при реализации социально-значимых программ;

     - развитие сети передачи данных;

     - повышение качества и конкурентоспособности услуг;

     - реализация политики энергосбережения.

     В 2009 году инвестиции были направлены на:

     - развитие сетей передачи данных;

     - расширение магистральных, внутризоновых и местных сетей связи;

     - внедрение цифровых коммутационных систем, в том числе замена устаревших АТС;

     - развитие сельских телефонных сетей, в том числе в агрогородках;

     - внедрение технологии беспроводного доступа WLL;

     - увеличение количества точек доступа в интернет с использованием технологии Wi-Fi;

     - оказание с использованием цифровой сети электросвязи широкого спектра высококачественных дополнительных услуг;

     - внедрение новых принципов управления сетями электросвязи.

     Согласно инновационной программе на 2007-2010 годы РУП «Белтелеком» выполняет следующие 9 проектов.

     Вводимая ёмкость на местной телефонной сети (в том числе модернизация).

     Проект предусматривает увеличение емкости телефонных станций на местных телефонных сетях за счет ввода новых цифровых АТС и замены аналоговых АТС на цифровые, что позволит повысить качество и расширить перечень оказываемых услуг.

Информация о работе Экономика и управление на предприятии