Автор: Пользователь скрыл имя, 29 Ноября 2011 в 22:19, контрольная работа
Бюджетный процесс представляет собой регламентированную законодательством деятельность органов власти по составлению, рассмотрению, утверждению и исполнению федерального и региональных (местных) бюджетов. [3, с.71]
В ст. 6 Бюджетного кодекса РФ дано следующее его определение: "Бюджетный процесс — регламентируемая нормами права деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов, утверждению и исполнению бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов, а также по контролю за их исполнением".
1. Теоретическое задание, вариант №3:
Бюджетный процесс, его содержание, задачи и
принципы организации…………………………………..3
2. Практическое задание, вариант №1:
составление проекта бюджета района……………….....10
-
педиатрия 11*12996,25=142958,
- неврология 5*3512,5=17562,5 руб.
- дерматология 15*5620=84300 руб.
- стоматология 20*6322,5=126450 руб.
Итого:
802009 руб.
3.
Расчет расходов на
заработную плату медицинского
персонала по больницам
и диспансерам в городах
и сельской местности
|
Проект на следующий год
Годовой ФЗП
- в городах 900*587=528300 руб.
- в сельской
местности 850*344=292400 руб.
4. Расчет расходов на канцелярские и хозяйственные принадлежности, мягкий инвентарь по больницам и диспансерам в городах и сельской местности
Показатель, единица измерения | Больницы и диспансеры в городах | Больницы и диспансеры в сельской местности | ||
Принято в текущем году | Проект на след. год | Принято в текущем году | Проект на след. год | |
I. Канцелярские и хозяйственные расходы | ||||
1. Среднегодовое количество коек | х | 587 | х | 344 |
2. Расходы на 1 койку в год, руб. | 250 | 250 | 250 | 250 |
3.
Итого канцелярских и
хозяйственных расходов, руб. |
х | 146750 | х | 86000 |
II. Мягкий инвентарь | ||||
1. Кол-во коек на начало года | х | 540 | х | 309 |
2.
Расходы на дооборудование
1 койки в год, руб. |
600 | 600 | 600 | 600 |
3.
Итого расходов на дооборудо-
вание, руб. |
х | 324000 | х | 185400 |
4. Прирост коек за год | х | 75 | х | 62 |
5.
Расходы на оборудование
1 новой койки, руб. |
800 | 800 | 800 | 800 |
6.
Итого расходов на новых коек, руб. |
х | 60000 | х | 49600 |
7.
Всего расходов на мягкий |
х | 384000 | х | 235000 |
Проект на следующий год
Канцелярские и хозяйственные расходы
- итого в городах 250*587=146750 руб.
-
итого в сельской местности
250*344=86000 руб.
Мягкий инвентарь
- в городах
Итого расходов на дооборудование 600*540=324000 руб.
Итого расходов на оборудование новых коек 800*75=60000 руб.
Итого расходов 384000 руб.
- в сельской местности
Итого расходов на дооборудование 600*309=185400 руб.
Итого расходов на оборудование новых ко 800*62=49600 руб.
Итого
расходов
235000 руб.
5. Свод расходов по больницам и диспансерам в городах и сельской местности, руб.
|
Проект на следующий год
Приобретение оборудования
-
в городах 250000+250000*
-
в сельской местности 150000+
Капитальный ремонт
-
в городах 1200000+1200000*
-
в сельской местности 700000+
6.
Свод расходов
по амбулаторно-поликническим
учреждениям, руб.
Показатель | Принято в текущем году | Проект на следующий год |
1.
Заработная плата мед. |
650000 | 700000 |
2. Начисления на заработ. плату (26%) | 169000 | 182000 |
3. Медикаменты | 802009 | 900000 |
4. Мягкий инвентарь | х | 300000 |
5. Канцелярские и хозяйственные расходы | х | 150000 |
6. Приобретение оборудования и инвентаря | 330000 | 379500 |
7. Капитальный ремонт | 1000000 | 950000 |
8. Прочие расходы | х | 250000 |
Итого расходов | 2951009 | 3811500 |
Проект на следующий год
Приобретение оборуд. и инвентаря 330000+330000*15/100 =379500 руб.
Капитальный
ремонт 1000000-1000000*5/
7.
Свод расходов на здравоохранение,
руб.
|
ПРОЕКТ
БЮДЖЕТА РАЙОНА, год (тыс.руб.)
Показатели | Текущий год | Проект на следующий год | ||
принято |
исполнено за 6 месяцев | ожидаемое исполнение | ||
1 |
2 | 3 | 4 | 5 |
Наименование доходов | ||||
1.Налог на имущество физических лиц | 32000 | 16000 | 32000 | 40000 |
2. Земельный налог | 70200 | 35100 | 70200 | 192700 |
3.Единый налог на вмененный доход | 272000 | 136000 | 272000 | 312800 |
4. Транспортный налог | 32452,02 | 16266,01 | 32452,02 | 32452,02 |
5.Налог на доходы физических лиц | 786,66 | 393,33 | 786,66 | 959,72 |
6. Неналоговые доходы | 500 | 250 | 500 | 575 |
ИТОГО доходов | 407938,68 | 203969,34 | 407938,68 | 579486,74 |
Дотации и субвенции из бюджета области | 1394923,81 | 657482,81 | 1394923,81 | 1487852,42 |
ВСЕГО доходов | 1802862,49 | 861452,15 | 1802862,49 | 2067339,16 |
Наименование расходов | ||||
1. Общегосударственные вопросы | 100 000 | 55 000 | 100 000 | 105 000 |
2.Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 100 000 | 50 000 | 100 000 | 110 000 |
3.Национальная экономика | 300 000 | 150 000 | 300 000 | 322 500 |
4.Жилищно-коммунальное хозяйство | 900 000 | 400 000 | 900 000 | 1 035 000 |
5. Охрана окружающей среды | 100 000 | 50 000 | 100 000 | 105 000 |
6. Образование | 12 496,62 | 6 269,22 | 12 496,62 | 14 010,5 |
7.Культура, кинематография и СМИ | 270 000 | 140 000 | 270 000 | 350 000 |
8.Здравоохранение и спорт | 20 359,01 | 101 79,50 | 20 359,01 | 25 858,83 |
ИТОГО расходов | 1802855,63 | 861448,72 | 1802855,63 | 2067369,33 |
Субвенции в областной бюджет | - | - | - | - |
ВСЕГО расходов | 1802855,63 | 861448,72 | 1802855,63 | 2067369,33 |
Оборотная кассовая наличность | 36 057,11 | 17 228,97 | 36 057,11 | 41 347,39 |
Пояснительная
записка к проекту бюджета
района
Для анализа составленного проекта бюджета рассмотрим динамику изменения показателей и структуру планируемого бюджета.
Показатели | Прирост по отношению к текущему году, % | Доля в составе доходов (расходов) |
1 | 2 | 3 |
Наименование доходов | ||
1. Налог на имущество физических лиц | 25 | 1,93 |
2. Земельный налог | 274 | 9,3 |
3. Единый налог на вмененный доход | 15 | 15,1 |
4. Транспортный налог | - | 1,60 |
5. Налог на доходы физических лиц | 22 | 0,05 |
6. Неналоговые доходы | 15 | 0,03 |
ИТОГО доходов | 42,1 | 28 |
Дотации и субвенции из бюджета области | 6,7 | 72 |
ВСЕГО доходов | 14,7 | 100 |
Наименование расходов | ||
1. Общегосударственные вопросы | 5 | 5,1 |
2.
Национальная безопасность и
правоохранительная |
10 | 5,3 |
3. Национальная экономика | 7,5 | 15,5 |
4. Жилищно-коммунальное хозяйство | 15 | 50,1 |
5. Охрана окружающей среды | 5 | 5,1 |
6. Образование | 12 | 0,7 |
7. Культура, кинематография и СМИ | 30 | 17 |
7. Здравоохранение и спорт | 27 | 1,3 |
ИТОГО расходов | 14,7 | 100 |
Средства, передаваемые в бюджет | - | - |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 14,7 | 100 |
Оборотная кассовая наличность | 14,7 | 2 |
Информация о работе Контрольная работа по "Бюджетной системе"