23. Исследовать
описание оформления Записи книги
продаж и формирования
Книги продаж
Ответить
на следующие контрольные вопросы:
- На основании информации каких документов формируется Книга продаж. Счет-фактура выданный, Запись книги продаж.
- Для чего используется документ Запись книги продаж. Для корректировки суммы НДС.
- Что необходимо сделать в документе Запись книги продаж для корректировки НДС. Использовать суммы со знаком "минус".
- Привести алгоритм отражения предоплаты, используя документ Запись книги продаж. открыть журнал счет фактура выданныйи выбрать док-т счет фактура выданныйи ------->щелкнуть ввести на основании--------> в документе запись в книге продаж проставить отрицательные суммы
- С помощью какого документа и как в Книгу продаж ввести корректирующую запись. с помощью корректирующей счет-фактуры
- Привести способы получения Книги продаж. Окрыть журнал Счет-фактура выданные, щелкнуть в окне открытого журнала на кнопке Книга продаж. Откроется окно Книга продаж. Установить период и щелкнуть на кнопке Сформировать. Или через меню Отчеты- Книга продаж.
24. Исследовать
описание оформления Счета-фактуры
выданный
Ответить
на следующие контрольные вопросы:
- В каких случаях оформляется документ Счет-фактура выданный. Для формирования счет-фактуры покупателям товаров, работ, услуг или в случае получения предоплаты.
- На основании каких документов удобно оформлять документ Счет-фактура выданный. На основании документов по отгрузке товаров.
- Когда Счет-фактура выданный сразу после сохранения регистрируется в Книге продаж. Когда в программе установлен метод определения выручки По отгрузке.
- Что необходимо сделать в форме документа Счет-фактура выданный, когда в программе установлен метод определения выручки «По оплате», чтобы Счет-фактура выданный попал в Книгу продаж. Указать дату оплаты и сохранить документ.
- В каком случае в форме документа Счет-фактура выданный заполняется поле Грузоотправитель. Если грузоотправитель - сторонняя организация.
- Какие существуют способы вывода данных налогов в печатной форме документа Счет-фактура выданный. ???
25. Исследовать описание
процесса Закрытия месяца
Ответить
на следующие контрольные вопросы:
- Когда осуществляются операции по Закрытию месяца. В конце каждго отчетного месяца.
- Как называются операции по Закрытию месяца. Регламентными.
- Какие операции необходимо выполнить перед Закрытием месяца. Пероценка валюты, начисление амортизации, закрытие счетов.
- Что необходимо задать в форме документа Закрытие месяца. Счета, котрые будут закрываться???
- Какие функции автоматизирует документ Закрытие месяца. Документ сформирует проводки по списанию счетов 20, 40, 26, 44, будет произведена корректировка средней стоимости списания материалов и товаров , начислен Единый социальный налог с фонда оплаты труда. По результатам работы будут также определены прибыль и убытки???
Получение итоговой информации
1. Исследовать
алгоритм расчета бухгалтерских
итогов
Ответить
на следующие контрольные вопросы:
- Что необходимо сделать, если программа выдает сообщение «За указанный период бухгалтерские итоги не рассчитаны. пункта Меню – Операции – Управление бухгалтерскими итогами
- Для чего необходимо проводить расчет бухгалтерских итогов. необходима для корректного построения и расчета бухгалтерских и прочих отчетов, использующих в расчетах механизм проводок документов.
- Что является периодом для расчета бухгалтерских итогов. квартал
- Привести алгоритм расчета бухгалтерских итогов. В монопольном режиме открыть программу далее операции, управление бух.итогами, установить расчет.
2. Исследовать
общие приемы работы по получению
отчетов
Ответить
на следующие контрольные вопросы:
- Как вывести на экран отчет. Наборы стандартных отчетов доступны через меню «Отчеты». При открытии любого стандартного отчета «1С:Бухгалтерия 8» подставляет исходные данные по умолчанию: в качестве организации выбирается та организация, которая установлена в качестве основной (меню «Предприятие» — «Организации»), в качестве периода времени — период времени, последний раз использовавшийся для формирования отчета.
-
- Привести примеры стандартных отчетов. Для бухгалтерского учета в «1С:Бухгалтерии 8» предусмотрен следующий набор стандартных отчетов: «Оборотно-сальдовая ведомость»; «Шахматная ведомость»; «Оборотно-сальдовая ведомость по счету»; «Обороты счета»; «Анализ счета»; «Карточка счета»; «Анализ субконто»; «Обороты между субконто» «Карточка субконто»; «Сводные проводки»; «Отчет по проводкам» «Главная книга»; «Диаграмма».
- Какие управляющие элементы представлены в окне стандартного отчета. В верхней части формы отчета располагается область диалога, включающая в себя командную панель.
С помощью
области диалога можно изменить
параметры отчета: установить другой
период, другую организацию, отключить
(или включить) вывод заголовочной
части отчета (кнопкой «Заголовок»),
задать вывод дополнительных деталей
или, наоборот, отключить вывод части информации.
Чтобы после этого «1С:Бухгалтерия 8» пересчитала
отчет, может потребоваться нажать кнопку
«Сформировать»на командной панели формы
отчета.
- За какой период можно получить отчеты.. За год квартал месяц день и за другой заданный период.
- Для чего в стандартных отчетах применяются элементы Обновить и Настройка. Более детально параметры отчета настраиваются в специальном диалоговом окне, которое вызывается нажатием на кнопку «Настройка».
- Как, находясь в окне просмотра стандартного отчета, просмотреть детальную информацию об анализируемой позиции. двойным щелчком левой кнопки мыши по нужной позиции
- За какой период по умолчанию выводятся отчеты. период времени, последний раз использовавшийся для формирования отчета
3. Исследовать
алгоритм получения Оборотно-сальдовой
ведомости
Ответить
на следующие контрольные вопросы:
- Как задать период, если требует получить отчет за первое полугодие текущего года. в области диалога параметров отчета установить период 01.01.2012 - 31.05.2012
- Можно ли получить Оборотно-сальдовую ведомость только по счетам, без субсчетов. можно
- Какие данные приводятся в Оборотно-сальдовой ведомости. Командная панель отчета предоставляет различные возможности для его настройки. В частности, можно установить или отменить вывод субсчетов, субконто, валютных сумм (по счетам, для кото¬рых установлен признак ведения валютного учета), вывод развер¬нутого сальдо. Причем признак вывода развернутого сальдо мож¬но устанавливать как для отчета в целом, так и для отдельных счетов.
- По всем ли счетам (субсчетам), представленным в плане счетов, выводится информация в Оборотно-сальдовой ведомости. по всем которым ведется учет в данной организации
- В каком порядке упорядочена информация в Оборотно-сальдовой ведомости. счета распологаютсы в порядке возрастания
- Что отражается в нижней строке Оборотно-сальдовой ведомости. Итоги
4. Исследовать
алгоритм получения Журнала-ордера
(ведомости) по счету
Ответить
на следующие контрольные вопросы:
- Что содержит отчет Журнал-ордер (ведомость) по счету. отчет показывает начальные и конечные остатки, а также обороты за период для выбранного счета
- Указать уровень детализации данных отчета Журнал-ордер (ведомость) по счету. Если выбранный счет содержит субсчета, то отчет можно сформировать с детализацией по субсчетамНапример, при необходимости получить данные о затратах ос¬новного производства в течение отчетного периода в параметрах отчета следует указать счет 20.01 «Основное производство». Сформированный отчет покажет затраты на производство с двумя уровнями разбивки — по подразделениям организации и по но-менклатурным группам внутри каждого подразделения.
- Как, находясь в отчете Журнал-ордер (ведомость) по счету, вывести на экран проводки, сформированные операцией. дважды щелкнуть мышью на строке нужного счета и в появившемся списке выбрать проводки сфета
5. Исследовать
алгоритм получения Кассовой
книги
Ответить
на следующие контрольные вопросы:
- Как получить Кассовую книгу. Для формирования данного отчета в 1С Бухгалтерия 8 откроем меню “Касса” – - “Кассовая книга”
- Есть ли отличие последнего листа Кассовой книги, полученной в обычный день, в последний день месяца и последний день года. разница в том что для последнего дня месяца надо поставить флажок "Конец месяца" а для последнего дня в году флажок "конец года"
- Для чего применяется флажок «Пересчитать листы с начала года». При формировании кассовой книги запоминается номер сформированного листа. При нарушении последовательности формирования кассовой книги, нужно пересчитать номера кассовой книги. Для этого перед формированием книги нужно установить флажок Пересчитать номера листов с начала года.
- Как открыть приходные и расходные кассовые ордера, находясь в окне Кассовой книги. Для вывода оснований кассовых ордеров необходимо перед формированием книги установить соответствующий флажок
6. Исследовать
алгоритм получения Главной книги
(обороты счета) и Табло счетов
Ответить
на следующие контрольные вопросы:
- Какие данные выводятся в отчете Главная книга. В настройках отчета можно задать детализацию по периоду (месяц, квартал, полугодие, год). Можно указать признак разбивки по листам, чтобы при печати отчета данные каждого счета выводились в виде отдельного листа главной книги.
- Как получить Главную книгу по всем счетам. Формируется, сверху кнопка "Настройка" на закладке развернутое сальдо поставите галку по субсчетам
- Чем Табло счетов отличается от Главной книги.
- Привести алгоритм получения отчета Табло счетов.
7. Исследовать Специализированные
и Регламентированные отчеты
Ответить
на следующие контрольные вопросы:
- Какие отчеты относятся к Специализированным. Данные расчета зарплаты. Отчет по группам ОС. Отчет по группам НМА. Список контрагентов.Список номенклатуры.
- Какие отчеты относятся к Регламентированным. , К регламентированной отчетности относятся:
- • бухгалтерская отчетность;
- • налоговые декларации и расчеты;
- • отчеты по МСФО;
- • отчеты в социальные внебюджетные фонды;
- • статистическая отчетность;
- • справки, представляемые в налоговые органы;
- • декларации о производстве и обороте алкогольной продукции.
- Какие отчеты зависят от требований налоговых органов.
- Привести элементы окна, появляющегося при вызове регламентированных отчетов.
8. Исследовать
алгоритм получения Бухгалтерского
баланса
Ответить
на следующие контрольные вопросы:
- Как открыть форму Бухгалтерского баланса.
- Для чего применяется кнопка Заполнить в форме Бухгалтерского баланса.
- Для чего применяется кнопка Очистить в форме Бухгалтерского баланса.
- Как внести изменения в текстовую часть Бухгалтерского баланса.
- В каких единицах измерения может быть представлен Бухгалтерский баланс.
- Чем в форме Бухгалтерского баланса отличаются данные, представленные в ячейках желтого и зеленого цвета.
Работу выполнила:
(ФИО студента, шифр, курс ,специальность)