Рассмотрение и утверждение федерального бюджета

Автор: Пользователь скрыл имя, 22 Марта 2012 в 20:46, контрольная работа

Краткое описание

Правительство РФ вносит на рассмотрение и утверждение в Государственную Думу проект федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период не позднее 26 августа текущего года.
Одновременно с проектом федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в Государственную Думу вносятся следующие документы и материалы [ст.192 п.4]:
-основные направления бюджетной и налоговой политики на очередной финансовый год и плановый период;
-предварительные итоги социально-экономического развития Российской Федерации за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития Российской Федерации за текущий финансовый год;

Оглавление

1. Теоретическое задание………………………………………………3
2. Практическое задание……………………………………………….13
3. Пояснительная записка……………………………………………...30
4. Список использованной литературы……………………………….34

Файлы: 1 файл

бюджетная система.doc

— 661.50 Кб (Скачать)

Число дето-дней определяется как произведение среднегодового числа детей  и числа дней функционирования ДОУ.

Количество новых мест:

350 – 300 = 50 – новых  мест в текущем году; 400 – 350 = 50 – новых мест на следующий год (проект). 300 мест – ранее действующих в текущем году; 350 мест – ранее действующих по проекту.

              Родительская плата на всех детей в год:

30 * 225 (дней функционирования) * 325 = 2193750 руб.

30 * 225 (дней функционирования) * 375 = 2531250 руб.

7. Свод расходов на образование, руб.

Наименование

Принято

Исполнено за 6 месяцев

Ожидаемое исполнение

Проект на

следующий год

1. ДОУ в городах

4108910

2054455

4108910

4738550

2. ДОУ в сельской местности

700000

400000

700000

800000

3. Школы общеобразовательные в городах

4574948,4

2287474,2

4574948,4

5442839,6

4. Школы общеобразовательные в сельской местности

850000

425000

850000

900000

5. Школы-интернаты в горо­дах и сельской местности

398191

200000

398191

365900

6. Приобретение учебников

48000

240000

480000

500000

7. Вечерние и заочные общеобразовательные школы

46923

23460

46923

48220

8. Учреждение и меропри­ятия по внешкольной работе с детьми

660200

330100

660200

710000

9. Детские дома

40000

20000

40000

40000

10. Фонд всеобуча (п.3+п.4) * 1%

54249,5

27124,7

54249,5

63428,4

11. Прочие учреждения и мероприятия в области образования

400000

200000

400000

500000

12. Финансирование                                 мероприятий по организации оздоровительной кампании среди детей и подростков

45000

22500

45000

50000

13. Итого расходов

11926421,9

5963210,95

11926421,9

14158938

14. Приобретение инвентаря и оборудования

1000000

500000

1000000

1150000

15. Капитальные вложения на строительство

900000

500000

900000

1200000

16. Капитальный ремонт

600000

300000

600000

500000

Всего расходов

14426421,9

7213210,95

14426421,9

17008938

2

 



Здравоохранение

1. Расчет расходов на питание и медикаменты по учреждениям здравоохранения

Учреждение

Показатель

Проект

На начало

года

На

конец

года

Средне

годовое

Сроки

разверты-вания

сети

Число

дней

функциони-рования

Число

койко-

дней

Норма расходов на

1 койко-день

Сумма расходов

в год, руб.

Питание

Медикамен-ты

Питание

Медикаменты

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Больницы

и

диспансеры

в сельской местности

1.Хирургические

койки

58

66

63

с 01.06

320

20160

24

20

483840

403200

2.Детские

койки

49

55

52

с 01.07

320

16640

25

30

416000

499200

3.Терапевтические

койки

60

78

72

с 01.05

340

24480

21

17

514080

416160

4.Родильные

койки

40

40

40

-

330

13200

30

32

396000

422400

5.Прочие

койки

70

80

73

с 01.10

300

21900

20

30

438000

657000

Итого

277

319

300

x

x

x

x

x

2247920

2397960

Больницы и диспансеры в городах

1.Хирургические

койки

90

100

94

с 01.08

300

28200

23

27

648600

761400

2.Детские

койки

100

110

106

с 01.06

320

33920

25

30

848000

1017600

3.Терапевтические

койки

140

180

170

с 01.04

310

52700

21

22

106700

1159400

4.Родильные

койки

120

135

126

с 01.08

330

41580

27

32

1122660

1330560

5.Прочие

койки

100

110

103

с 01.10

300

30900

22

30

679800

927000

Итого

550

635

599

x

x

x

x

x

3405760

5195960


2

 



Среднегодовое количество коек (п. 5):

, где - количество коек на начало года; - количество развернутых новых коек; m – количество месяцев функционирования новой койки в первый год.

Число койко-дней (п. 8) =среднегодовое число коек (п. 5) * число дней функционирования (п. 7).

Расходы в год на питание (п. 11) = число койко-дней (п. 8) * норма расходов питания на 1 койко-день (п. 9).

Расходы в год на медикаменты (п. 12) = число койко-дней (п. 8) * норма расходов медикаментов на 1 койко-день (п. 10).

2. План амбулаторно-поликлинических посещений. Планирование медикаментов.

Должность

Число

ставок

долж-ностей

Расчет нормы

обслужи-вания в час

Число часов

работы в день

Дневная

нагрузка

Число

рабочих

дней

в году

Годовая

нагрузка

 

Число

врачебных

посещений

 

Средний

расход

на

медикаменты

на 1

посещение

Сумма

расходов

на

медикаменты,

руб.

 

в

поликлинике

на дому

в

поликлинике

на дому

в

поликлинике

на

дому

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.Терапия

2,5

5

2

3

3

15

6

21

281

5901

14752,5

8

118020

2.Хирургия

1,5

8

1,25

4,5

0,5

36

0,63

36,63

281

10293,03

15439,5

22

339669

3.Гинекология

1

5

1,25

4,5

1

22,5

1,25

23,75

281

6673,75

6673,75

18

120127,5

4.Педиатрия

2,5

7

2

3

3

21

6

27

281

7587

18967,5

11

208642,5

5.Неврология

0,5

5

1,25

5

Х

25

Х

25

281

7025

3512,5

5

17562,5

6.Дерматоло-гия

0,5

8

1,25

5

Х

40

Х

40

281

11240

5620

15

84300

7.Стоматоло-гия

2

4

Х

5

Х

20

Х

20

281

5620

11240

20

224800

ВСЕГО

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1113121,5

 

Дневная нагрузка (п.7, п.8) = норма обслуживания в час (п.3, п.4) * число часов работы в день (п.5, п.6)

Годовая нагрузка (п.11) = дневная нагрузка (п.9) * число рабочих дней в году (п.10)

Число врачебных посещений (п.12) = дневная нагрузка на дому (п.8) * число рабочих дней в году (п.10)

Сумма расходов на медикаменты (п. 14) = число врачебных посещений (п.12) * средний расход медикаментов на 1 посещение (п.13).

 

3. Расчет расходов на заработную плату медицинского персонала по больницам и диспансерам в городах и сельской местности

Показатель

Больницы и диспансеры в городах

Больницы и диспансеры в сельской местности

принято в текущем году

проект на следующий год

принято в текущем году

проект на следующий год

1

2

3

4

5

1. Среднегодовое количество коек

Х

599

Х

300

2. Средняя заработная плата на 1 койку в год, руб.

850

950

800

900

3. Годовой ФЗП в год, руб.

500000

569050

300000

270000

 

 

2

 



4. Расчет расходов на канцелярские и хозяйственные принадлежности, мягкий инвентарь по больницам и диспансерам в городах и сельской местности

Показатель

Больницы и диспансеры в городах

Больницы и диспансеры в сельской местности

принято в текущем

году

проект на след. год

принято в текущем году

проект на след. год

I. Канцелярские и хозяйственные расходы

1. Среднегодовое количество коек

Х

599

Х

300

2. Расходы на 1 койку в год, руб.

450

450

450

450

Итого канцелярских и хозяйственных расходов,руб

Х

269550

Х

135000

II. Мягкий инвентарь

1. Количество коек на начало года

Х

550

Х

277

2. Расходы на дооборудование 1 койки в год, руб.

500

500

500

500

3.Итого расходов на дооборудование, руб.

Х

275000

Х

138500

4. Прирост коек за год

Х

85

Х

42

5. Расходы на оборудование 1 новой койки, руб.

700

700

700

700

6.Итого расходов на оборудование новых коек, руб.

Х

59500

Х

29400

7.Всего расходов на мягкий инвентарь, тыс. руб.

Х

334,5

Х

167,9

Информация о работе Рассмотрение и утверждение федерального бюджета