Автор: Пользователь скрыл имя, 07 Декабря 2014 в 17:57, курсовая работа
Целью курсовой работы является закрепление и углубление знаний по курсу “Бухгалтерский учет и анализ”, приобретение навыков самостоятельного использования теоретического курса для практического системного учета имущества, обязательств и хозяйственных операций, составления и анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности коммерческой организации.
Введение
. Системный учет имущества, обязательств и хозяйственных операций и составление бухгалтерской отчетности коммерческой организации
.1 Информация об организации и ее учетной политике
.2. Журнал хозяйственных операций предприятия
.3 Регистры синтетического учета (к счетам 25,26,10)
.4 Регистры аналитического учета (по счетам 90, 91,99)
.5 Главная книга
.6 Оборотная ведомость
.7 Отчет о финансовых результатах
.8 Бухгалтерский баланс
. Анализ финансовой отчетности
.1 Расчет и анализ коэффициентов ликвидности
.2 Расчет и анализ коэффициентов финансовой устойчивости
Заключение
Список использованной литературы
Счет 26 "Общехозяйственные расходы"
Месяц |
С Кт счетов |
Итого по дебету |
Итого по кредиту |
Сальдо | ||||||
Дебет |
Кредит | |||||||||
на 1 декабря |
6 |
19-3 |
20-3 |
21-3 |
22-3,23-3 |
27 |
||||
декабрь |
2880 |
1644 |
104 |
30784 |
10154 |
45566 |
45566 |
45566 |
Счет 43 "Готовая продукция "
Месяц |
С Кт счетов |
Итого по дебету |
Итого по кредиту |
Сальдо | ||||||
Дебет |
Кредит | |||||||||
на 1 декабря |
24 |
28 |
31 |
32 |
243028 |
|||||
декабрь |
559377 |
17250 |
826475 |
20330 |
576627 |
846805 |
27150 |
Счет 50"Касса"
Месяц |
С Кт счетов |
Итого по дебету |
Итого по кредиту |
Сальдо | ||||||
Дебет |
Кредит | |||||||||
на 1 декабря |
1 |
3 |
4 |
5 |
7 |
4500 |
||||
декабрь |
220000 |
220000 |
3200 |
3200 |
320 |
223520 |
223200 |
4820 |
Счет 51 "Расчетные счета"
Месяц |
С Кт счетов |
Итого по дебету |
Итого по кредиту |
Сальдо | ||||||
Дебет |
Кредит | |||||||||
на 1 декабря |
1 |
2-1 |
2-2 |
2-3 |
4 |
13 |
500154 |
|||
декабрь |
220000 |
10900 |
36651 |
66267 |
3200 |
94653 |
431671 |
68483 |
Счет 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками "
Месяц |
С Кт счетов |
Итого по дебету |
Итого по кредиту |
Сальдо | ||||||
Дебет |
Кредит | |||||||||
на 1 декабря |
2-1 |
13 |
8-1 |
8-2 |
14 |
60300 | ||||
декабрь |
10900 |
94653 |
67500 |
12150 |
60136 |
105553 |
139786 |
94533 |
Счет 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками "
Месяц |
С Кт счетов |
Итого по дебету |
Итого по кредиту |
Сальдо | ||||||
Дебет |
Кредит | |||||||||
на 1 декабря |
29 |
578600 |
||||||||
декабрь |
1496018 |
1796018 |
2074618 |
Счет 68"Расчеты по налогам и сборам"
Месяц |
С Кт счетов |
Итого по дебету |
Итого по кредиту |
Сальдо | ||||||
Дебет |
Кредит | |||||||||
на 1 декабря |
2-2 |
34 |
25 |
30 |
35 |
37 |
119148 | |||
декабрь |
36651 |
21323 |
50028 |
228206 |
6630 |
85128 |
57974 |
369992 |
431166 |
Счет 69"Расчеты по социальному страхованию и обеспечению "
Месяц |
С Кт счетов |
Итого по дебету |
Итого по кредиту |
Сальдо | ||||||
Дебет |
Кредит | |||||||||
на 1 декабря |
2-3 |
9-2 |
12-2 |
16 |
22-1 |
74022 | ||||
декабрь |
66267 |
378 |
306 |
496 |
95078 |
66267 |
96258 |
123205 |
Счет 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда "
Месяц |
С Кт счетов |
Итого по дебету |
Итого по кредиту |
Сальдо | ||||||
Дебет |
Кредит | |||||||||
на 1 декабря |
3 |
25 |
9-1 |
12-1 |
15 |
21 |
284700 | |||
декабрь |
220000 |
50028 |
1260 |
1020 |
1654 |
380900 |
270028 |
384834 |
399506 |
Счет 71 "Расчеты с подотчетными лицами"
Месяц |
С Кт счетов |
Итого по дебету |
Итого по кредиту |
Сальдо | ||||||
Дебет |
Кредит | |||||||||
на 1 декабря |
5 |
6 |
7 |
154 |
||||||
декабрь |
3200 |
2880 |
320 |
3200 |
3200 |
154 |
Счет 80"Уставный капитал "
Месяц |
С Кт счетов |
Итого по дебету |
Итого по кредиту |
Сальдо | ||||||
Дебет |
Кредит | |||||||||
на 1 декабря |
1831082 | |||||||||
декабрь |
1831082 |
Счет 84"Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)"
Месяц |
С Кт счетов |
Итого по дебету |
Итого по кредиту |
Сальдо | ||||||
Дебет |
Кредит | |||||||||
на 1 декабря |
40 |
416000 | ||||||||
декабрь |
580510 |
996510 |
Счет 90 "Продажи "
Месяц |
С Кт счетов |
Итого по дебету |
Итого по кредиту |
Сальдо | ||||||
Дебет |
Кредит | |||||||||
на 1 декабря |
||||||||||
декабрь |
Счет 91 "Прочие доходы и расходы"
Месяц |
С Кт счетов |
Итого по дебету |
Итого по кредиту |
Сальдо | ||||||
Дебет |
Кредит | |||||||||
на 1 декабря |
||||||||||
декабрь |
Счет 99 "Прибыли и убытки "
Месяц |
С Кт счетов |
Итого по дебету |
Итого по кредиту |
Сальдо | ||||||
Дебет |
Кредит | |||||||||
на 1 декабря |
||||||||||
декабрь |
1.6 Оборотная ведомость
Сальдо на начало и конец года и обороты за январь-декабрь 20___ г. по счетам синтетического учета (выписка из Главной книги)
Номер счета |
Наименование счета |
Сальдо на начало года |
Оборот за январь-ноябрь |
Оборот за декабрь |
Оборот за январь-декабрь |
Сальдо на конец года | |||||
дебет |
кредит |
дебет |
кредит |
дебет |
кредит |
дебет |
кредит |
дебет |
кредит | ||
01 |
Основные средства |
2519900 |
168790 |
483290 |
69138 |
94653 |
237928 |
577943 |
2179885 |
||
02 |
Амортизация основных средств |
634182 |
86760 |
15678 |
71565 |
17598 |
158325 |
33276 |
509133 | ||
08 |
Вложения во внеоборотные активы |
136580 |
102918 |
69138 |
69138 |
205718 |
172056 |
||||
10 |
Материалы |
8053 |
110900 |
110900 |
50963 |
53004 |
161863 |
163904 |
39674 |
||
15 |
Заготовление и приобр. мат. ценностей |
11000 |
11000 |
52617 |
53609 |
63617 |
64609 |
Нет сальдо |
Нет сальдо | ||
16 |
Отклонение в стоимости мат.ценностей |
2032 |
3627 |
1928 |
2150 |
3363 |
5777 |
5291 |
2518 |
||
19 |
НДС по приобретенным ценностям |
1154 |
18290 |
17874 |
22893 |
21323 |
41183 |
39197 |
1570 |
||
20 |
Основное производство |
50224 |
685748 |
726472 |
581518 |
576627 |
1267266 |
1303099 |
4891 |
||
25 |
Общепроизводственные расходы |
440000 |
440000 |
47751 |
47751 |
487751 |
487751 |
Нет сальдо |
Нет сальдо | ||
26 |
Общехозяйственные расходы |
550000 |
550000 |
45566 |
45566 |
595566 |
595566 |
Нет сальдо |
Нет сальдо | ||
43 |
Готовая продукция |
384442 |
473829 |
615243 |
576627 |
846805 |
1050456 |
1462048 |
27150 |
||
50 |
Касса |
3769 |
214590 |
213859 |
223520 |
223200 |
438110 |
437059 |
4820 |
||
51 |
Расчетные счета |
146614 |
5029389 |
4675849 |
431671 |
5029389 |
5107520 |
68483 |
|||
60 |
Расчеты с поставщиками |
97071 |
837362 |
800591 |
105553 |
139786 |
942915 |
940377 |
94533 | ||
62 |
Расчеты с покупателями |
159437 |
4657382 |
4238219 |
1496018 |
6153400 |
4238219 |
2074618 |
|||
68 |
Расчеты по налогам и сборам |
30038 |
938273 |
1027383 |
57974 |
369992 |
996247 |
1397375 |
431166 | ||
69 |
Расчеты по соц. страхованию и обеспечению |
86121 |
826372 |
814273 |
66267 |
115450 |
892639 |
929723 |
123205 | ||
69-1 |
Расчеты по социальному страх.(ФСС) |
8324 |
79877 |
78708 |
6405 |
78730 |
86282 |
157438 |
78730 | ||
69-2 |
Расчеты по пенс. обеспечению (ПФ) |
63158 |
606009 |
597134 |
48596 |
15776 |
654605 |
612910 |
23531 | ||
69-3 |
Расчеты по обязат.мед.страх.(ФОМС) |
14639 |
140486 |
138431 |
11266 |
20944 |
151752 |
159375 |
20944 | ||
70 |
Расчеты с персоналом по оплате труда |
181920 |
3028920 |
3131700 |
270028 |
384834 |
3298948 |
3516534 |
399506 | ||
71 |
Расчеты с подотчетными лицами |
789 |
33192 |
33827 |
3200 |
3200 |
36392 |
37027 |
154 |
||
80 |
Уставный капитал |
1831082 |
0 |
0 |
1831082 | ||||||
84 |
Нераспределенная прибыль |
416000 |
0 |
0 |
580510 |
996510 | |||||
90 90-1 |
Продажи в том числе: Выручка |
= |
= 4825000 |
= |
=1496018 |
6321018 |
Нет сальдо |
Нет сальдо | |||
90-2 |
Себестоимость |
3888983 |
228206 |
411789 |
|||||||
90-3 |
НДС |
736017 |
846805 |
1582822 |
|||||||
90-9 |
Прибыль от продаж |
200000 |
964223 |
1164223 |
|||||||
91 91-1 |
Прочие доходы и расходы: Прочие доходы |
= |
= 300000 |
= |
=456682 |
Нет сальдо |
Нет сальдо | ||||
91-2 |
Прочие расходы |
200000 |
68356 |
200000 |
|||||||
91-9 |
Сальдо прочих доходов и расходов |
100000 |
31644 |
100000 |
|||||||
99 |
Прибыли и убытки |
60000 |
300000 |
580010 |
456682 |
520010= |
= |
Нет сальдо |
Нет сальдо | ||
Итого |
3276414 |
3276414 |
22324104 |
22324104 |
6017987= |
=6017987 |
26414963= |
=26414963 |
4403763= |
=4403763 |