Автор: Пользователь скрыл имя, 11 Ноября 2010 в 22:44, контрольная работа
Бюджетная процесс Российской Федерации - регламентируемая нормами права деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджеты, проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов, утверждению и исполнению бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов, а также по контролю за их исполнением.
В данной контрольной работе мы постараемся раскрыть суть бюджетной процесса, его содержание, задачи и принципы организации.
В практическом задании рассчитаем показатели проекта бюджета и составим бюджет района по предоставленным нам данным.
Введение……………………………………………………………………. 3
I Теоретическая часть …………………………………………………… .. 4
1. Бюджетный процесс, его содержание, задачи и принципы организации………………………………………………………………… 4
II. Практическая часть …………………………………………………….. 11
2.1. Составление проекта бюджета района (смета №1).………………. 11
2.2. Доходы бюджета……………………………………………………… 16
2.3. Расходы бюджета……………………………………………………... 19
2.4. Проект бюджета………………………………………………………. 43
2.5. Пояснительная записка……………………………………………….. 44
Список использованной литературы……………………………………... 47
-
родильные койки 25*13530=
-
прочие койки 20*29050=
Итого: 2528130 руб.
Больницы и диспансеры в городах
- хирургические койки 23*27600=634800 руб.
- детские койки 25*33600=840000 руб.
-
терапевтические койки 21*
-
родильные койки 27*40920=
- прочие койки 22*32960=725120 руб.
Итого: 4365890 руб.
- на медикаменты
Больницы и диспансеры в сельской местности
-
хирургические койки 18*
-
детские койки 28*19840=
-
терапевтические койки 17*
-
родильные койки 26*13530=
-
прочие койки 30*29050=
Итого: 2690400 руб.
Больницы и диспансеры в городах
-
хирургические койки 24*
-
детские койки 26*33600=
- терапевтические койки 20*50530=1010600 руб.
-
родильные койки 29*40920=
- прочие койки 30*32960=988800 руб.
Итого: 4722080 руб.
2.
План амбулаторно-
Таблица 12
|
Дневная нагрузка = число часов работы в день х расчет нормы обслуживания в час
В поликлинике На дому Всего
- терапия 3*5=15 ч. 3*2=6 ч. 15+6=21 ч.
- хирургия 4,5*9=40,5 ч. 0,5*1,25=0,625 ч. 40,5+0,625=41,125 ч.
- гинекология 4,5*5=22,5 ч. 0,5*1,25=0,625ч. 22,5+0,625=23,125ч.
- педиатрия 2,5*5=12,5 ч. 3*2=6 ч. 12,5+6=18,5
- неврология 5*5=25 ч. - 25 ч.
- дерматология 5*8=40 ч. - 40 ч.
- стоматология 5*3=15
ч. - 15 ч.
Годовая нагрузка = общая дневная нагрузка х число рабочих дней
- терапия 21*281=5901 ч.
- хирургия 41,125*281=11556,13 ч.
- гинекология 23,125*281=6498,13 ч.
- педиатрия 18,5*281=5198,5 ч.
- неврология 25*281=7025 ч.
- дерматология 40*281=11240 ч.
-
стоматология
15*281=4215 ч.
Число врачебных посещений = годовая нагрузка х число ставок должностей
- терапия 5901*2,5=14752,5
- хирургия 11556,13*1=11556,13
- гинекология 6498,13*0,5=3249,06
- педиатрия 5198,5*2,5=12996,25
- неврология 7025*0,5=3512,5
- дерматология 11240*0,5=5620
-
стоматология
4215*1,5=6322,5
Сумма расходов на медикаменты = средний расход медикаментов на 1 посещение х число врачебных посещений
- терапия 8*14752,5=118020 руб.
- хирургия 22*11556,13=254234,8 руб.
- гинекология 18*3249,06=58483,1 руб.
-
педиатрия 11*12996,25=142958,
- неврология 5*3512,5=17562,5 руб.
- дерматология 15*5620=84300 руб.
- стоматология 20*6322,5=126450 руб.
Итого:
802009 руб.
3. Расчет расходов на заработную плату медицинского персонала по больницам и диспансерам в городах и сельской местности
Таблица 13
|
Проект на следующий год
Годовой ФЗП
- в городах 900*587=528300 руб.
- в сельской
местности 850*344=292400 руб.
4.Расчет расходов на канцелярские и хозяйственные принадлежности, мягкий инвентарь по больницам и диспансерам в городах и сельской местности
Таблица 14
Показатель, единица измерения | Больницы и диспансеры в городах | Больницы и диспансеры в сельской местности | ||
Принято в текущем году | Проект на след. год | Принято в текущем году | Проект на след. год | |
I. Канцелярские и хозяйственные расходы | ||||
1. Среднегодовое количество коек | х | 587 | х | 344 |
2. Расходы на 1 койку в год, руб. | 250 | 250 | 250 | 250 |
3.
Итого канцелярских и
хозяйственных расходов, руб. |
х | 146750 | х | 86000 |
II. Мягкий инвентарь | ||||
1. Кол-во коек на начало года | х | 540 | х | 309 |
2.
Расходы на дооборудование
1 койки в год, руб. |
600 | 600 | 600 | 600 |
3.
Итого расходов на дооборудо-
вание, руб. |
х | 324000 | х | 185400 |
4. Прирост коек за год | х | 75 | х | 62 |
5.
Расходы на оборудование
1 новой койки, руб. |
800 | 800 | 800 | 800 |
6.
Итого расходов на новых коек, руб. |
х | 60000 | х | 49600 |
7.
Всего расходов на мягкий |
х | 384000 | х | 235000 |
Проект на следующий год
Канцелярские и хозяйственные расходы
- итого в городах 250*587=146750 руб.
- итого в сельской местности 250*344=86000 руб.
Мягкий инвентарь
- в городах
Итого расходов на дооборудование 600*540=324000 руб.
Итого расходов на оборудование новых коек 800*75=60000 руб.
Итого расходов 384000 руб.
- в сельской местности
Итого расходов на дооборудование 600*309=185400 руб.
Итого расходов на оборудование новых ко 800*62=49600 руб.
Итого
расходов
235000 руб.
Таблица 15
|
Проект на следующий год
Приобретение оборудования
-
в городах 250000+250000*
-
в сельской местности 150000+
Капитальный ремонт
-
в городах 1200000+1200000*
-
в сельской местности 700000+
6. Свод расходов по амбулаторно-поликническим учреждениям, руб.
Таблица 16
Показатель | Принято в текущем году | Проект на следующий год |
1.
Заработная плата мед. |
650000 | 700000 |
2. Начисления на заработ. плату (26%) | 169000 | 182000 |
3. Медикаменты | 802009 | 900000 |
4. Мягкий инвентарь | х | 300000 |
5. Канцелярские и хозяйственные расходы | х | 150000 |
6. Приобретение оборудования и инвентаря | 330000 | 379500 |
7. Капитальный ремонт | 1000000 | 950000 |
8. Прочие расходы | х | 250000 |
Итого расходов | 2951009 | 3811500 |
Проект на следующий год
Приобретение
оборуд. и инвентаря 330000+330000*15/
Капитальный
ремонт 1000000-1000000*5/
7. Свод расходов на здравоохранение, руб.
Таблица 17
Информация о работе Бюджетный процесс, его содержание, задачи и принципы организации