Автор: Пользователь скрыл имя, 11 Ноября 2010 в 22:44, контрольная работа
Бюджетная процесс Российской Федерации - регламентируемая нормами права деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджеты, проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов, утверждению и исполнению бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов, а также по контролю за их исполнением. 
     В данной контрольной работе мы постараемся раскрыть суть бюджетной процесса, его содержание, задачи и принципы организации.
     В практическом задании рассчитаем показатели проекта бюджета и составим бюджет района по предоставленным нам данным.
Введение……………………………………………………………………. 3 
I Теоретическая часть …………………………………………………… .. 4 
1. Бюджетный процесс, его содержание, задачи и принципы           организации………………………………………………………………… 4 
II. Практическая часть …………………………………………………….. 11 
2.1. Составление проекта бюджета района (смета №1).………………. 11 
2.2. Доходы  бюджета……………………………………………………… 16 
2.3. Расходы  бюджета……………………………………………………... 19 
2.4. Проект  бюджета………………………………………………………. 43 
2.5. Пояснительная записка……………………………………………….. 44 
Список использованной литературы……………………………………... 47
     - 
родильные койки   25*13530=
     - 
прочие койки    20*29050=
Итого: 2528130 руб.
Больницы и диспансеры в городах
- хирургические койки 23*27600=634800 руб.
- детские койки 25*33600=840000 руб.
     - 
терапевтические койки  21*
     - 
родильные койки   27*40920=
- прочие койки 22*32960=725120 руб.
Итого: 4365890 руб.
- на медикаменты
Больницы и диспансеры в сельской местности
     - 
хирургические койки   18*
     - 
детские койки    28*19840=
     - 
терапевтические койки  17*
     - 
родильные койки   26*13530=
     - 
прочие койки    30*29050=
Итого: 2690400 руб.
Больницы и диспансеры в городах
     - 
хирургические койки   24*
     - 
детские койки    26*33600=
- терапевтические койки 20*50530=1010600 руб.
     - 
родильные койки   29*40920=
- прочие койки 30*32960=988800 руб.
Итого: 4722080 руб.
 
2. 
План амбулаторно-
Таблица 12
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
Дневная нагрузка = число часов работы в день х расчет нормы обслуживания в час
В поликлинике На дому Всего
- терапия 3*5=15 ч. 3*2=6 ч. 15+6=21 ч.
- хирургия 4,5*9=40,5 ч. 0,5*1,25=0,625 ч. 40,5+0,625=41,125 ч.
- гинекология 4,5*5=22,5 ч. 0,5*1,25=0,625ч. 22,5+0,625=23,125ч.
- педиатрия 2,5*5=12,5 ч. 3*2=6 ч. 12,5+6=18,5
- неврология 5*5=25 ч. - 25 ч.
- дерматология 5*8=40 ч. - 40 ч.
- стоматология 5*3=15 
ч.      -    15 ч. 
Годовая нагрузка = общая дневная нагрузка х число рабочих дней
- терапия 21*281=5901 ч.
- хирургия 41,125*281=11556,13 ч.
- гинекология 23,125*281=6498,13 ч.
- педиатрия 18,5*281=5198,5 ч.
- неврология 25*281=7025 ч.
- дерматология 40*281=11240 ч.
      - 
стоматология               
15*281=4215 ч. 
Число врачебных посещений = годовая нагрузка х число ставок должностей
- терапия 5901*2,5=14752,5
- хирургия 11556,13*1=11556,13
- гинекология 6498,13*0,5=3249,06
- педиатрия 5198,5*2,5=12996,25
- неврология 7025*0,5=3512,5
- дерматология 11240*0,5=5620
      - 
стоматология             
4215*1,5=6322,5 
 
Сумма расходов на медикаменты = средний расход медикаментов на 1 посещение х число врачебных посещений
- терапия 8*14752,5=118020 руб.
- хирургия 22*11556,13=254234,8 руб.
- гинекология 18*3249,06=58483,1 руб.
      - 
педиатрия  11*12996,25=142958,
- неврология 5*3512,5=17562,5 руб.
- дерматология 15*5620=84300 руб.
- стоматология 20*6322,5=126450 руб.
      Итого:          
802009 руб. 
3. Расчет расходов на заработную плату медицинского персонала по больницам и диспансерам в городах и сельской местности
Таблица 13
  | ||||||||||||||||||||||||
Проект на следующий год
Годовой ФЗП
- в городах 900*587=528300 руб.
- в сельской 
местности  850*344=292400 руб. 
 
 
 
4.Расчет расходов на канцелярские и хозяйственные принадлежности, мягкий инвентарь по больницам и диспансерам в городах и сельской местности
Таблица 14
| Показатель, единица измерения | Больницы и диспансеры в городах | Больницы и диспансеры в сельской местности | ||
| Принято в текущем году | Проект на след. год | Принято в текущем году | Проект на след. год | |
| I. Канцелярские и хозяйственные расходы | ||||
| 1. Среднегодовое количество коек | х | 587 | х | 344 | 
| 2. Расходы на 1 койку в год, руб. | 250 | 250 | 250 | 250 | 
| 3. 
  Итого канцелярских и 
   хозяйственных расходов, руб.  | 
  х | 146750 | х | 86000 | 
| II. Мягкий инвентарь | ||||
| 1. Кол-во коек на начало года | х | 540 | х | 309 | 
| 2. 
  Расходы на дооборудование 
   1 койки в год, руб.  | 
  600 | 600 | 600 | 600 | 
| 3. 
  Итого расходов на дооборудо-
   вание, руб.  | 
  х | 324000 | х | 185400 | 
| 4. Прирост коек за год | х | 75 | х | 62 | 
| 5. 
  Расходы на оборудование 
   1 новой койки, руб.  | 
  800 | 800 | 800 | 800 | 
| 6. 
  Итого расходов на  новых коек, руб.  | 
  х | 60000 | х | 49600 | 
| 7. 
  Всего расходов на мягкий  | 
  х | 384000 | х | 235000 | 
Проект на следующий год
Канцелярские и хозяйственные расходы
- итого в городах 250*587=146750 руб.
- итого в сельской местности 250*344=86000 руб.
Мягкий инвентарь
- в городах
Итого расходов на дооборудование 600*540=324000 руб.
Итого расходов на оборудование новых коек 800*75=60000 руб.
Итого расходов 384000 руб.
- в сельской местности
Итого расходов на дооборудование 600*309=185400 руб.
Итого расходов на оборудование новых ко 800*62=49600 руб.
     Итого 
расходов                
235000 руб. 
Таблица 15
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проект на следующий год
Приобретение оборудования
     - 
в городах     250000+250000*
     - 
в сельской местности   150000+
Капитальный ремонт
     - 
в городах     1200000+1200000*
     - 
в сельской местности   700000+
6. Свод расходов по амбулаторно-поликническим учреждениям, руб.
Таблица 16
| Показатель | Принято в текущем году | Проект на следующий год | 
| 1. 
  Заработная плата мед.  | 
  650000 | 700000 | 
| 2. Начисления на заработ. плату (26%) | 169000 | 182000 | 
| 3. Медикаменты | 802009 | 900000 | 
| 4. Мягкий инвентарь | х | 300000 | 
| 5. Канцелярские и хозяйственные расходы | х | 150000 | 
| 6. Приобретение оборудования и инвентаря | 330000 | 379500 | 
| 7. Капитальный ремонт | 1000000 | 950000 | 
| 8. Прочие расходы | х | 250000 | 
| Итого расходов | 2951009 | 3811500 | 
Проект на следующий год
Приобретение 
оборуд. и инвентаря  330000+330000*15/
Капитальный 
ремонт   1000000-1000000*5/
7. Свод расходов на здравоохранение, руб.
Таблица 17
Информация о работе Бюджетный процесс, его содержание, задачи и принципы организации