Бюджетный процесс, его содержание, задачи и принципы организации

Автор: Пользователь скрыл имя, 11 Ноября 2010 в 22:44, контрольная работа

Краткое описание

Бюджетная процесс Российской Федерации - регламентируемая нормами права деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджеты, проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов, утверждению и исполнению бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов, а также по контролю за их исполнением.
В данной контрольной работе мы постараемся раскрыть суть бюджетной процесса, его содержание, задачи и принципы организации.
В практическом задании рассчитаем показатели проекта бюджета и составим бюджет района по предоставленным нам данным.

Оглавление

Введение……………………………………………………………………. 3
I Теоретическая часть …………………………………………………… .. 4
1. Бюджетный процесс, его содержание, задачи и принципы организации………………………………………………………………… 4
II. Практическая часть …………………………………………………….. 11
2.1. Составление проекта бюджета района (смета №1).………………. 11
2.2. Доходы бюджета……………………………………………………… 16
2.3. Расходы бюджета……………………………………………………... 19
2.4. Проект бюджета………………………………………………………. 43
2.5. Пояснительная записка……………………………………………….. 44
Список использованной литературы……………………………………... 47

Файлы: 1 файл

контрольная.doc

— 601.50 Кб (Скачать)
 

Среднегодовое количество учащихся 1-4 классов заносим с таблицы 4.

     Среднегодовое количество учащихся в ГПД по условиям задачи- 80% от среднегодового числа  учащихся 1 - 4 классов.

332*80%/100%=266 чел.

373*80%/100%=298 чел.

     Зная  расходы по з/пл в год на 1 учащегося - 200 руб., рассчитаем сумму расходов на всех учащихся:

- текущий  год: 266*200=53 200 руб.

- проект: 298*200=59 600 руб.

     Начисления  на заработную плату в размере 26% составят:

На 1 учащегося:

- текущий  год: 200*26%/100%=52 руб.

- проект: 200*26%/100%=52 руб.

На всех учащихся:

- текущий  год: 52*266=13 832 руб.

- проект: 52*298=15 496руб.

     Общая сумма расходов на мягкий инвентарь  составит:

- текущий  год: 266 чел.* 250=66 500 руб.

- проект: 298 чел.*250=74 500 руб.

     Расходы на питание определяются исходя из среднегодового числа учащихся в ГПД, нормы расхода, числа дней функционирования 1 учащегося.

Текущий год: 266*35*248=2 308 880руб.

Проект: 298*35*248=2 586 640руб.

ИТОГО расходов на ГПД составят:

Текущий год: 53 200+13 832+66 500+2 308 880=2 442 412руб.

Проект: 59 600+15 496+74 500+2 586 640=2 736 236руб. 
 
 
 

     5. Свод расходов по общеобразовательным школам, руб.

Таблица 8

Показатель Принято

  в текущ. году

Проект

на  след. год

1. Заработная плата педагогического  персонала 366289 350638
2. Заработная плата административно-обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала 65000  
76105
3. Всего ФЗП 517558 512092
4. Начисления на заработную плату  (26%) 134565 133144
5. Хозяйственные и командировочные расходы 10075 11100
6. Учебные и прочие расходы 9435 10395
7. Расходы на ГПД 2442412 2736236
Итого расходов на текущее  содержание школ 3114045 3402967
 
 

    6. Расчет расходов на содержание ДОУ

Таблица 9

Показатель, единица измерения Принято в текущем  году Проект на следующий  год
1. Число детей:    
на  начало года 250 300
на  конец года 300 350
среднегодовая (прирост с 01. 07) 275 325
2. Расходы на заработную плату  в год:    
на 1 ребенка, руб. 250 250
на  всех детей, руб. 68 750 81 250
3. Начисления на заработную плату,  руб. (п.2*26%) 17 875 21 125
4. Расходы на питание:    
норма расходов на 1 ребенка в день, руб. 45 45
число дней функционирования 225 225
число дето-дней 61 875 73 125
расходы на питание всех детей в год, руб. 2 784 375 3 290 625
5. Расходы на мягкий инвентарь:    
на  оборудование 1 –го нового места, руб. 515 515
на  оборудование всех новых мест, руб. 25 750 25 750
на  дооборудование 1-го ранее действовавшего места, руб. 320 320
на  дооборудование всех ранее действовавших  мест, руб. 80 000 96 000
6. Хозяйственные и прочие расходы:    
на 1 ребенка, руб. 630 630
на  всех детей, руб. 173 250 204 750
7. Родительская плата:    
на 1 ребенка в день, руб. 25 25
на  всех детей в год, руб. 6 875 8 125
8. Всего расходов, руб. 3 156 875 3 727 625
В том числе:    
средства  родителей 6 875 8 125
финансирование из бюджета 3 150 000 3 719 500
 

Среднегодовое число дней рассчитаем по формуле:

                   Кср.=Число детей н.г.*6+Число детей  к.г.*6/12                  (13)

Текущий год: Кср. = 250*6+300*6/12=275 чел.

Проект: Кср.=300*6+350*6/12=325 чел.

     С учетов среднегодового количества детей в ДОУ и расходов на 1 ребенка, определим расходы на заработную плату в год на всех детей:

Текущий год: 275 чел. *250= 68 750руб.

Проект: 325*250= 81 250руб.

Число дето-дней = Число дней* Среднегодовое количество детей     (14)

Расоды на питание  всех детей в год = Норма расх.*Число  дето-дней  (15)

Текущий год: 61 875 руб.*45= 2 784 375руб.

Проект: 73 125*45= 3 290 625руб.

     Расходы на мягкий инвентарь:

- на  оборудование всех новых мест  в текущем периоде: 

   515* 50 новых мест= 25 750руб.

- на  оборудование всех новых мест  в проектном периоде: 

   515* 50 новых мест= 25 750руб.

- на  дооборудование всех ранее действующих  мест:

- текущий  год 250*320= 80 000руб.

- проект 300*320= 96 000руб.

     Сумма хозяйственных и прочих расходов определяется, исходя из среднегодового количества детей и расходов на 1 ребенка.

Текущий год: 630*275= 173 250руб.

Проект: 630*325= 204 750руб.

Всего расходов на содержание ДОУ: п. 8=п.2+п.3+п. 4+п.5+п.6+п.7

Всего расходов в текущем году:

68 750+17 875+2 784 375+25 750+80 000+173 250+6 875=3 156 875руб.

В проектном  году:

81 250+21 125+3 290 625+25 750+96 000+204 750+8 125=3 727 625руб.

     Средства  родителей приравниваются к родительской плате, а финансирование из бюджета  рассчитывается как разница между  всеми расходами на содержание ДОУ и суммой родительской платы. 

    7. Свод расходов на образование, руб.

Таблица 10

Наименование Принято Исполнено за 6 месяцев Ожида-емое исполн-е Проект  на

след. год

1. ДОУ в городах 3 151 125 1575562,5 3 151 125 3 719 375
2. ДОУ в сельской местности 700 000 400 000 700 000 800 000
3. Школы общеобразовательные в городах 3 114 045 1557022,5  
3 114 045
 
3 402 967
4. Школы общеобразовательные в сельской местности 750 000 375 000 750 000 800 000
5. Школы-интернаты 

в городах и сельской местности

398 191 200 000 398 191 365 900
6. Приобретение учебников 460 000 230 000 460 000 400 000
7. Вечерние и заочные общеобразовательные школы 46 923 23 460 46 923 48 220
8. Учреждение и мероприятия по внешкольной работе с детьми 560 200 280 100 560 200 610 000
9. Детские дома 40 000 20 000 40 000 40 000
10. Фонд всеобуча 31 140 15 570 31 140 34 030
11. Прочие учреждения и мероприятия в области образования 500 000 270 000 500 000 600 000
12. Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании среди детей и подростков 45 000 22 500 45 000 50 000
13. Итого расходов 9 796 624 4 969 215 9 796 624 10 870 492
14. Приобретение инвентаря и оборудования 1 200 000 500 000 1 200 000 1 440 000
15. Капитальные вложения на строительство 900 000 500 000 900 000 1 200 000
16. Капитальный ремонт 600 000 300 000 600 000 500 000
Всего расходов 12 496 624 6 269 215 12 496 624 14 010 492

Фонд  всеобуча

     В текущем году     3114045*1/100=31140 руб.

     Исполнение  за 6 месяцев      31140/2=15570 руб.

     Проект на следующий год   3402967*1/100=34030 руб.

Приобретение  инвентаря и оборудования

     Проект  на следующий год 1200000+1200000*20/100=1440000 руб. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Таблица 11

1. Расчет расходов  на питание и  медикаменты по  учреждениям здравоохранения

Учреждение Наименование  отделения, показатель Проект
На  начало года На  конец года Среднегодовое Сроки развертывания сети Число дней функционирования Число койко-дней Норма расходов на 1 койко-день, руб. Сумма расходов в год, руб.
Питание Медикаменты Питание Медикаменты
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Больницы и диспансеры в сельской местности 1. Хирургические  койки 68 86 82 С 01.04 320 26240 24 18 629760 472320
2. Детские койки 59 65 62 С 01.07 320 19840 22 28 436480 555520
3. Терапевтические койки 62 80 76 С 01.04 340 25840 21 17 542640 439280
4. Родильные койки 40 50 41 - 330 13530 25 26 338250 351780
5. Прочие койки 80 90 83 С 01.10 350 29050 20 30 581000 871500
ИТОГО: 309 371 344 х х х х х 2528130 2690400
2. Больницы и  диспансеры в городах 1. Хирургические  койки 90 95 92 С 01.08 300 27600 23 24 634800 662400
2. Детские койки 90 110 105 С 01.04 320 33600 25 26 840000 873600
3. Терапевтические койки 140 170 163 С 01.04 310 50530 21 20 1061130 1010600
4. Родильные койки 120 130 124 С 01.08 330 40920 27 29 1104840 1186680
5. Прочие койки 100 110 103 С 01.10 320 32960 22 30 725120 988800
ИТОГО: 540 615 587 х х х х х 4365890 4722080

 

Среднегодовое кол-во коек рассчитывается по формуле Кср01.01н*m/12:

Больницы  и диспансеры в сельской местности:

     - хирургические койки   68+(86-68)*9/12=82 шт.

     - детские койки    59+(60-59)*6/12=62 шт.

     - терапевтические койки  62+(80-62)*9/12=76 шт.

     - родильные койки   40+(50-40)/12=41 шт.

     - прочие койки    80+(90-80)*3/12=83 шт.

Больницы  и диспансеры в городах:

     - хирургические койки   90+(95-90)*5/12=92 шт.

     - детские койки    90+(110-90)*9/12=105 шт.

     - терапевтические койки  140+(170-140)*9/12=163 шт.

     - родильные койки   120+(130-120)*5/12=124 шт.

     - прочие койки    100+(110-100)*3/12=103 шт.

Число койко-дней рассчитываем путем умножения среднегодового числа коек на число дней функционирования 1 койки:

Больницы  и диспансеры в сельской местности

     - хирургические койки   82*320=26240

     - детские койки    62*320=19840

     - терапевтические койки  76*340=25840

     - родильные койки   41*330=13530

     - прочие койки    83*350=29050

Больницы  и диспансеры в городах

     - хирургические койки   92*300=27600

     - детские койки    105*320=33600

     - терапевтические койки  163*310=50530

     - родильные койки   124*330=40920

     - прочие койки    103*320=32960 
 
 

Сумма расходов в год:

- на  питание

Больницы  и диспансеры в сельской местности

     - хирургические койки   24*26240=629760 руб.

     - детские койки    22*19840=436480 руб.

     - терапевтические койки  21*25840=542640 руб.

Информация о работе Бюджетный процесс, его содержание, задачи и принципы организации