Автор: Пользователь скрыл имя, 11 Ноября 2010 в 22:44, контрольная работа
Бюджетная процесс Российской Федерации - регламентируемая нормами права деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджеты, проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов, утверждению и исполнению бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов, а также по контролю за их исполнением.
В данной контрольной работе мы постараемся раскрыть суть бюджетной процесса, его содержание, задачи и принципы организации.
В практическом задании рассчитаем показатели проекта бюджета и составим бюджет района по предоставленным нам данным.
Введение……………………………………………………………………. 3
I Теоретическая часть …………………………………………………… .. 4
1. Бюджетный процесс, его содержание, задачи и принципы организации………………………………………………………………… 4
II. Практическая часть …………………………………………………….. 11
2.1. Составление проекта бюджета района (смета №1).………………. 11
2.2. Доходы бюджета……………………………………………………… 16
2.3. Расходы бюджета……………………………………………………... 19
2.4. Проект бюджета………………………………………………………. 43
2.5. Пояснительная записка……………………………………………….. 44
Список использованной литературы……………………………………... 47
Среднегодовое количество учащихся 1-4 классов заносим с таблицы 4.
Среднегодовое количество учащихся в ГПД по условиям задачи- 80% от среднегодового числа учащихся 1 - 4 классов.
332*80%/100%=266 чел.
373*80%/100%=298 чел.
Зная расходы по з/пл в год на 1 учащегося - 200 руб., рассчитаем сумму расходов на всех учащихся:
- текущий год: 266*200=53 200 руб.
- проект: 298*200=59 600 руб.
Начисления на заработную плату в размере 26% составят:
На 1 учащегося:
- текущий год: 200*26%/100%=52 руб.
- проект: 200*26%/100%=52 руб.
На всех учащихся:
- текущий год: 52*266=13 832 руб.
- проект: 52*298=15 496руб.
Общая сумма расходов на мягкий инвентарь составит:
- текущий год: 266 чел.* 250=66 500 руб.
- проект: 298 чел.*250=74 500 руб.
Расходы на питание определяются исходя из среднегодового числа учащихся в ГПД, нормы расхода, числа дней функционирования 1 учащегося.
Текущий год: 266*35*248=2 308 880руб.
Проект: 298*35*248=2 586 640руб.
ИТОГО расходов на ГПД составят:
Текущий год: 53 200+13 832+66 500+2 308 880=2 442 412руб.
Проект:
59 600+15 496+74 500+2 586 640=2 736 236руб.
5. Свод расходов по общеобразовательным школам, руб.
Таблица 8
Показатель | Принято
в текущ. году |
Проект
на след. год |
1.
Заработная плата |
366289 | 350638 |
2.
Заработная плата |
65000 | 76105 |
3. Всего ФЗП | 517558 | 512092 |
4.
Начисления на заработную |
134565 | 133144 |
5.
Хозяйственные и |
10075 | 11100 |
6. Учебные и прочие расходы | 9435 | 10395 |
7. Расходы на ГПД | 2442412 | 2736236 |
Итого расходов на текущее содержание школ | 3114045 | 3402967 |
6. Расчет расходов на содержание ДОУ
Таблица 9
Показатель, единица измерения | Принято в текущем году | Проект на следующий год |
1. Число детей: | ||
на начало года | 250 | 300 |
на конец года | 300 | 350 |
среднегодовая (прирост с 01. 07) | 275 | 325 |
2. Расходы на заработную плату в год: | ||
на 1 ребенка, руб. | 250 | 250 |
на всех детей, руб. | 68 750 | 81 250 |
3.
Начисления на заработную |
17 875 | 21 125 |
4. Расходы на питание: | ||
норма расходов на 1 ребенка в день, руб. | 45 | 45 |
число дней функционирования | 225 | 225 |
число дето-дней | 61 875 | 73 125 |
расходы на питание всех детей в год, руб. | 2 784 375 | 3 290 625 |
5. Расходы на мягкий инвентарь: | ||
на оборудование 1 –го нового места, руб. | 515 | 515 |
на оборудование всех новых мест, руб. | 25 750 | 25 750 |
на дооборудование 1-го ранее действовавшего места, руб. | 320 | 320 |
на дооборудование всех ранее действовавших мест, руб. | 80 000 | 96 000 |
6.
Хозяйственные и прочие |
||
на 1 ребенка, руб. | 630 | 630 |
на всех детей, руб. | 173 250 | 204 750 |
7. Родительская плата: | ||
на 1 ребенка в день, руб. | 25 | 25 |
на всех детей в год, руб. | 6 875 | 8 125 |
8. Всего расходов, руб. | 3 156 875 | 3 727 625 |
В том числе: | ||
средства родителей | 6 875 | 8 125 |
финансирование из бюджета | 3 150 000 | 3 719 500 |
Среднегодовое число дней рассчитаем по формуле:
Кср.=Число детей н.г.*6+Число
Текущий год: Кср. = 250*6+300*6/12=275 чел.
Проект: Кср.=300*6+350*6/12=325 чел.
С учетов среднегодового количества детей в ДОУ и расходов на 1 ребенка, определим расходы на заработную плату в год на всех детей:
Текущий год: 275 чел. *250= 68 750руб.
Проект: 325*250= 81 250руб.
Число дето-дней = Число дней* Среднегодовое количество детей (14)
Расоды на питание всех детей в год = Норма расх.*Число дето-дней (15)
Текущий год: 61 875 руб.*45= 2 784 375руб.
Проект: 73 125*45= 3 290 625руб.
Расходы на мягкий инвентарь:
- на оборудование всех новых мест в текущем периоде:
515* 50 новых мест= 25 750руб.
- на оборудование всех новых мест в проектном периоде:
515* 50 новых мест= 25 750руб.
- на
дооборудование всех ранее
- текущий год 250*320= 80 000руб.
- проект 300*320= 96 000руб.
Сумма хозяйственных и прочих расходов определяется, исходя из среднегодового количества детей и расходов на 1 ребенка.
Текущий год: 630*275= 173 250руб.
Проект: 630*325= 204 750руб.
Всего расходов на содержание ДОУ: п. 8=п.2+п.3+п. 4+п.5+п.6+п.7
Всего расходов в текущем году:
68 750+17 875+2 784 375+25 750+80 000+173 250+6 875=3 156 875руб.
В проектном году:
81 250+21 125+3 290 625+25 750+96 000+204 750+8 125=3 727 625руб.
Средства
родителей приравниваются к родительской
плате, а финансирование из бюджета
рассчитывается как разница между
всеми расходами на содержание ДОУ
и суммой родительской платы.
7. Свод расходов на образование, руб.
Таблица 10
Наименование | Принято | Исполнено за 6 месяцев | Ожида-емое исполн-е | Проект
на
след. год |
1. ДОУ в городах | 3 151 125 | 1575562,5 | 3 151 125 | 3 719 375 |
2. ДОУ в сельской местности | 700 000 | 400 000 | 700 000 | 800 000 |
3. Школы общеобразовательные в городах | 3 114 045 | 1557022,5 | 3 114 045 |
3 402 967 |
4. Школы общеобразовательные в сельской местности | 750 000 | 375 000 | 750 000 | 800 000 |
5.
Школы-интернаты
в городах и сельской местности |
398 191 | 200 000 | 398 191 | 365 900 |
6. Приобретение учебников | 460 000 | 230 000 | 460 000 | 400 000 |
7.
Вечерние и заочные |
46 923 | 23 460 | 46 923 | 48 220 |
8. Учреждение и мероприятия по внешкольной работе с детьми | 560 200 | 280 100 | 560 200 | 610 000 |
9. Детские дома | 40 000 | 20 000 | 40 000 | 40 000 |
10. Фонд всеобуча | 31 140 | 15 570 | 31 140 | 34 030 |
11.
Прочие учреждения и |
500 000 | 270 000 | 500 000 | 600 000 |
12. Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании среди детей и подростков | 45 000 | 22 500 | 45 000 | 50 000 |
13. Итого расходов | 9 796 624 | 4 969 215 | 9 796 624 | 10 870 492 |
14. Приобретение инвентаря и оборудования | 1 200 000 | 500 000 | 1 200 000 | 1 440 000 |
15.
Капитальные вложения на |
900 000 | 500 000 | 900 000 | 1 200 000 |
16. Капитальный ремонт | 600 000 | 300 000 | 600 000 | 500 000 |
Всего расходов | 12 496 624 | 6 269 215 | 12 496 624 | 14 010 492 |
Фонд всеобуча
В текущем году 3114045*1/100=31140 руб.
Исполнение за 6 месяцев 31140/2=15570 руб.
Проект на следующий год 3402967*1/100=34030 руб.
Приобретение инвентаря и оборудования
Проект
на следующий год 1200000+1200000*
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Таблица 11
1. Расчет расходов на питание и медикаменты по учреждениям здравоохранения
Учреждение | Наименование отделения, показатель | Проект | |||||||||
На начало года | На конец года | Среднегодовое | Сроки развертывания сети | Число дней функционирования | Число койко-дней | Норма расходов на 1 койко-день, руб. | Сумма расходов в год, руб. | ||||
Питание | Медикаменты | Питание | Медикаменты | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. Больницы и диспансеры в сельской местности | 1. Хирургические койки | 68 | 86 | 82 | С 01.04 | 320 | 26240 | 24 | 18 | 629760 | 472320 |
2. Детские койки | 59 | 65 | 62 | С 01.07 | 320 | 19840 | 22 | 28 | 436480 | 555520 | |
3. Терапевтические койки | 62 | 80 | 76 | С 01.04 | 340 | 25840 | 21 | 17 | 542640 | 439280 | |
4. Родильные койки | 40 | 50 | 41 | - | 330 | 13530 | 25 | 26 | 338250 | 351780 | |
5. Прочие койки | 80 | 90 | 83 | С 01.10 | 350 | 29050 | 20 | 30 | 581000 | 871500 | |
ИТОГО: | 309 | 371 | 344 | х | х | х | х | х | 2528130 | 2690400 | |
2. Больницы и диспансеры в городах | 1. Хирургические койки | 90 | 95 | 92 | С 01.08 | 300 | 27600 | 23 | 24 | 634800 | 662400 |
2. Детские койки | 90 | 110 | 105 | С 01.04 | 320 | 33600 | 25 | 26 | 840000 | 873600 | |
3. Терапевтические койки | 140 | 170 | 163 | С 01.04 | 310 | 50530 | 21 | 20 | 1061130 | 1010600 | |
4. Родильные койки | 120 | 130 | 124 | С 01.08 | 330 | 40920 | 27 | 29 | 1104840 | 1186680 | |
5. Прочие койки | 100 | 110 | 103 | С 01.10 | 320 | 32960 | 22 | 30 | 725120 | 988800 | |
ИТОГО: | 540 | 615 | 587 | х | х | х | х | х | 4365890 | 4722080 |
Среднегодовое кол-во коек рассчитывается по формуле Кср=К01.01+Кн*m/12:
Больницы и диспансеры в сельской местности:
-
хирургические койки 68+(86-
-
детские койки 59+(60-59)*6/
-
терапевтические койки 62+(80-
- родильные койки 40+(50-40)/12=41 шт.
-
прочие койки 80+(90-80)*3/
Больницы и диспансеры в городах:
-
хирургические койки 90+(95-
-
детские койки 90+(110-90)*
-
терапевтические койки 140+(
-
родильные койки 120+(130-
-
прочие койки 100+(110-100)*
Число койко-дней рассчитываем путем умножения среднегодового числа коек на число дней функционирования 1 койки:
Больницы и диспансеры в сельской местности
- хирургические койки 82*320=26240
- детские койки 62*320=19840
-
терапевтические койки 76*340=
- родильные койки 41*330=13530
- прочие койки 83*350=29050
Больницы и диспансеры в городах
-
хирургические койки 92*300=
- детские койки 105*320=33600
-
терапевтические койки 163*
-
родильные койки 124*330=
-
прочие койки 103*320=32960
Сумма расходов в год:
- на питание
Больницы и диспансеры в сельской местности
-
хирургические койки 24*
-
детские койки 22*19840=
-
терапевтические койки 21*
Информация о работе Бюджетный процесс, его содержание, задачи и принципы организации