Экономика отрасли связи

Автор: Пользователь скрыл имя, 19 Сентября 2011 в 17:54, курсовая работа

Краткое описание

Расчет по исходным данным.

Файлы: 1 файл

Курсовая работа.doc

— 444.50 Кб (Скачать)

Министерство Российской Федерации по связи и информатизации 

Сибирский Государственный  Университет Телекоммуникаций и Информатики

Межрегиональный центр переподготовки специалистов 
 
 
 
 
 

Курсовая работа 

По  дисциплине: Экономика отрасли связи 
 
 
 
 

Выполнил: студент Бекенева Марина Викторовна

Группа: ЭПТ-92

                                                                                          Вариант № 3

                                 Проверил: Смирнов Александр Олегович 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Новосибирск, 2011 г.

    Приложение  В

    Вариант № 3

    Исходные данные:

Население – 920 тыс. чел.;

Индекс изменения  населения на прогнозируемый период – 100,3 %;

Индекс инфляции – 12 %;

Прирост телефонной плотности – 10,7 %;

Удельные капитальные вложения – 4,2 т. руб./ном.

Таблица 1 – Данные о развитии сети

Наименование показателей Прогнозируемый  период
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
Ввод  ёмкости на сети, номеров. 7052,52 4231,512 2115,756 705,252
Сумма инвестиций на развитие тыс. руб. 29620,584 17772,35 8886,1752 2962,0584

Таблица 2 – Данные о наличии телефонных аппаратов и их структура по группам потребителей

Наименование  показателей Всего В том  числе
Население Организации и  учреждения Таксофоны
1. Количество телефонных аппаратов,  единиц 142105,04 134018,10312 6651,78144 1435,15544
- среднегодовое в текущем периоде 101,5 95,61 4,87 1,02
- ожидаемое на конец текущего  периода 128000 120 576 6 144 1 280
2. Удельный вес прироста в прогнозируемом  периоде по группам потребителей, % 100 95,3         3,6 1,1
 

Таблица 3 – Данные о доходах в текущем периоде, тыс. руб.

Наименование  показателей Всего В том  числе
Население с учётом НДС Организации без  НДС
I. Вид доходов      
1. Абонементная плата 53 600 38 500 15100
2. Установка и перестановка 21220 20800 420
3. Сбор с таксофонов с НДС 6875,2 6875,2 -
4. Прочие доходы с НДС 3746,1 3746,1 -
5. Внереализационные доходы т. руб. без НДС 1831,7 - 1831,7
II. Среднегодовая плата за установку  в текущем периоде 2000 2000 -
ИТОГО: 89 273    

Таблица 4 – Данные о численности работников основной деятельности

Наименование показателей Ожидаемая в  текущем периоде 
1. Среднесписочная численность работников, ед. 925,6
2. Среднесписочная численность производственных  работников, ед. 805,272
3. Численность работников на начало  прогнозируемого периода, ед. 937
4. Выбытие работников в прогнозируемом периоде  
  I квартал  2
  II квартал  4
  III квартал  5
  IV квартал  2
 
 
 
 

Таблица 5 – Данные о стоимости производственных фондов в текущем периоде

Наименование  показателей Вид производственных фондов
Основные  производственные фонды Нормируемые остатки  оборотных средств
1. Среднегодовая стоимость, ожидаемая  в текущем периоде, тыс. руб. 721800 25263
2. Стоимость на начало прогнозируемого  периода, тыс. руб. 736400 25774
3. Выбытие основных фондов в  прогнозируемом периоде, тыс.  руб.    
  III квартал 10400  
  IV квартал 10200  
 
 

Таблица 6 – Данные о затратах на эксплуатацию и реализацию услуг связи

Наименование  показателей  Статьи  затрат
ФОТ Амортизационные отчисления Материалы и  запчасти Электроэнергия  Прочие 
Ожидаемые затраты в текущем периоде, тыс. руб. 9993,7 38159,2 2576,9 2235,4 14423,5
     

 

ВАРИАНТ № 3 

    Общие исходные данные

    1) Индекс инфляции – 110 % (Кц = 1,1);

    2) Годовая норма дисконта – 12-15 % (Е = 0,12);

    3) ММОТ в соответствии с законодательством  – руб.;

    4) Удельный вес материальный затрат, облагаемых НДС и входящих в состав прочих затрат в текущем периоде – 30 %;

    5) Удельный вес оборотных средств в общей стоимости ОПФ – 3,5 %;

    6) Коэффициент перевода капвложений  в основные фонды – 0,97;

    7) Активная часть стоимости ОПФ – 85 %;

    8) Удельный вес работников основной  деятельности, занятых непосредственно  обслуживанием средств связи  в общей численности работников  – 87%.

    9) Ставка НДС – 18 %;

    10) Страховые взносы на плановый  год - 34,2 %;

    11) Ставка налога на прибыль – 20 %;

    12) Налог на имущество – 2,2 % от средней остаточной стоимости ОПФ (износ за 10-15 лет). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1. Планирование  объёма услуг и  развития сети связи

    В разделе рассчитываются следующие  показатели развития сети связи:

    - телефонная плотность на сети;

    - ввод ёмкости в прогнозируемом  периоде и необходимые для  этого капитальные вложения;

    - количество телефонных аппаратов  на конец прогнозируемого периода.

Решение:

    а) телефонная плотность на сети.

    Тпжi = *100, (1.1)

    Тпжi = (128/920) * 100 = 13,9 ед.

    Тпж пл. = 13,9 *1,107 = 15.4 ед.

    где Niкг – общее количество телефонных аппаратов на конец текущего (планового) периода, тыс. аппаратов;

    Hi – население в текущем (плановом) году, тыс. человек.

    Количество  аппаратов на конец планового  периода

    Nкг пл. = *Iнас., (1.2) 

    где ТПжпл – телефонная плотность  на 100 жителей;

    Iнас – индекс изменения населения.

    Нпл = 920 * 1,03 = 947,6 тыс. чел.

    Nкг пл. = ((15,4 * 920)/100) * 1,003 = 142,10504 ед.

      Прирост телефонных аппаратов в плановом году определяется как разность между количеством телефонных аппаратов на конец планового года и количеством телефонных аппаратов на конец текущего года.

    142105,04 – 128 000 = 14105,04 ед.

    Распределение прироста телефонной ёмкости в прогнозируемом периоде по кварталам производится в следующем соотношении:

    1 кв. – 50 %; - 14105,04 * 0,5 = 7052,52 тел. апп.

    2 кв. – 30 %; - 114105,04 * 0,3 = 4231,512 тел. апп.

    3 кв. – 15 %; - 14105,04 * 0,15 = 2115,756 тел. апп.

    4 кв. – 5 %; - 14105,04 * 0,05 = 705,252 тел. апп.

    Затем на основании данных о приросте телефонных аппаратов по кварталам в прогнозируемом периоде и удельным капитальным  затратам на ввод номера определяется общая сумма инвестиций на развитие сети.

1 кв. –  4,2 * 7052,52 = 29620,58 тыс. руб.;

2 кв. – 4,2 * 4231,512 = 17772,4 тыс. руб.;

3 кв. –  4,2 * 2115,756 = 8886,175 тыс. руб.;

4 кв. –  4,2 * 705,252 = 2962,06тыс. руб.

Результаты  сводятся в таблицу № 1.1

Таблица 1.1 - Данные о развитии сети 

Наименование  показателей Прогнозируемый  период
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. ВСЕГО
Ввод  ёмкости на сети, номеров. 7052,52 4231,51 2115,756 705,252 14105,04
Сумма инвестиций на развитие тыс. руб. 29620,58 17772,4 8886,175 2962,06 59241,168
 

    Количество  основных телефонных аппаратов по группам  потребителей в текущем году рассчитываются согласно данных таблицы № 1.2

    Таблица 1.2 – Данные о структуре сети по группам потребителей

Показатели Всего в том  числе
население организации таксофоны
1. Удельный  вес телефонных аппаратов в  текущем году по группам потребителей, % 100,0 94,2 4,8 1,0
2. Удельный  вес прироста телефонных аппаратов  в прогнозируемом году по группам  потребителей, % 100,0 95,3 3,6 1,1

Информация о работе Экономика отрасли связи