Автор: Пользователь скрыл имя, 24 Сентября 2012 в 17:16, контрольная работа
элементы бухгалтерского учета , первоочередные требования к документам.
1. Метод бухгалтерского учёта и его элементы……………………………..…3
2. Задача……………………………………………………………………..…….8
Список литературы………………………………………………………..……..23
8. Составим оборотную
ведомость по аналитическим
Шифр счета |
Наименование счета |
Сальдо на 1.08.09 |
Обороты за август |
Сальдо на 1.09.09 | |||
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит | ||
10 |
Сырье и материалы |
144100 |
0 |
24600 |
110500 |
43700 |
0 |
В т.ч. |
Алюминий |
40000 |
0 |
50000 |
0 |
90000 |
0 |
Сталь легированная |
64000 |
0 |
72000 |
0 |
136000 |
0 | |
Оргстекло |
4000 |
0 |
0 |
0 |
4000 |
0 | |
Краска разная |
21600 |
0 |
10400 |
500 |
31500 |
0 | |
Прочие материалы |
5500 |
0 |
0 |
0 |
5500 |
0 | |
Топливо |
9000 |
0 |
0 |
0 |
9000 |
0 | |
60 |
Расчеты с поставщиками и подрядчиками |
0 |
1300 |
0 |
2600 |
0 |
3900 |
В т.ч. |
Завод «Радуга» |
0 |
330 |
0 |
600 |
0 |
930 |
Комбинат «Прогресс» |
0 |
850 |
0 |
2000 |
0 |
2850 | |
Завод «Восход» |
0 |
120 |
0 |
0 |
0 |
120 |
9. Составим баланс на конец октября 2011 г.
Бухгалтерский баланс за октябрь 2011 г.
Приложение | ||||||||
к приказу Министерства финансов Российской Федерации | ||||||||
от 22 июля 2003 г. № 67н | ||||||||
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС |
КОДЫ | |||||||
Форма № 1 по ОКУД |
0710001 | |||||||
на 01.11. 2011 г. |
Дата (год, месяц, число) |
|||||||
Открытое акционерное общество |
по ОКПО |
|||||||
Идентификационный номер налогоплательщика |
ИНН |
7412 |
01 |
012435 | ||||
Вид деятельности |
по ОКВЭД |
|||||||
Организационно-правовая форма / форма собственности |
||||||||
по ОКОПФ / ОКФС |
||||||||
по ОКЕИ |
384 / 385 | |||||||
Местонахождение (адрес) |
||||||||
Дата утверждения |
||||||||
Дата отправки (принятия) |
||||||||
|
||||||||
А К Т И В |
Код |
На начало отчетного |
На конец отчетного периода | |||||
показателя |
периода | |||||||
1 |
2 |
3 |
4 | |||||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
||||||||
Нематериальные активы |
110 |
6,3 |
6,3 | |||||
Основные средства |
120 |
86,4 |
86,4 | |||||
Незавершенное строительство |
130 |
11 |
10 | |||||
Доходные вложения в материальные ценности |
135 |
|||||||
Долгосрочные финансовые вложения |
140 |
|||||||
Отложенные налоговые активы |
145 |
|||||||
Прочие внеоборотные активы |
150 |
11 |
11 | |||||
ИТОГО по разделу I |
190 |
114,7 |
113,7 | |||||
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
||||||||
Запасы |
210 |
149,3 |
62,4 | |||||
в том числе: |
||||||||
сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
211 |
138,6 |
52,7 | |||||
готовая продукция и товары для перепродажи |
10 |
9 | ||||||
товары отгруженные |
||||||||
расходы будущих периодов |
0,7 |
0,7 | ||||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
220 |
|||||||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) |
230 |
|||||||
в том числе покупатели и заказчики Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
240 |
5,3 |
130,918 | |||||
в
том числе покупатели и |
5,3 |
130,918 | ||||||
Краткосрочные финансовые вложения |
250 |
|||||||
Денежные средства |
260 |
13,92 |
217,72 | |||||
Прочие оборотные активы |
270 |
|||||||
ИТОГО по разделу II |
290 |
168,52 |
411,038 | |||||
БАЛАНС |
300 |
283,22 |
524,738 |
ПАССИВ |
Код |
На начало отчетного |
На конец отчетного периода | |||||
показателя |
периода | |||||||
1 |
2 |
3 |
4 | |||||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |
||||||||
Уставный капитал |
410 |
207,7 |
207,7 | |||||
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
||||||||
Добавочный капитал |
420 |
|||||||
Резервный капитал |
430 |
3,1 |
3,1 | |||||
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством |
|
|||||||
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами |
|
|||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет |
460 |
|||||||
Нераспределенная прибыль отчетного года |
470 |
20 |
183,333 | |||||
ИТОГО по разделу III |
490 |
230,8 |
394,133 | |||||
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
||||||||
Займы и кредиты |
510 |
|||||||
Отложенные налоговые обязательства |
515 |
|||||||
Прочие долгосрочные обязательства |
520 |
|||||||
ИТОГО по разделу IV |
590 |
0 |
0 | |||||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
||||||||
Займы и кредиты |
610 |
11,8 |
11,8 | |||||
Кредиторская задолженность |
620 |
13,57 |
72,155 | |||||
в том числе: поставщики и подрядчики |
|
1,3 |
25,9 | |||||
задолженность перед персоналом организации |
9,97 |
37,47 | ||||||
задолженность
перед государственными |
1,2 |
2,685 | ||||||
задолженность по налогам и сборам |
1,1 |
1,1 | ||||||
прочие кредиторы |
5,1 | |||||||
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов |
630 |
|||||||
Доходы будущих периодов |
640 |
|||||||
Резервы предстоящих расходов |
650 |
|||||||
Прочие краткосрочные обязательства |
660 |
27,05 |
46,55 | |||||
ИТОГО по разделу V |
690 |
52,42 |
130,505 | |||||
БАЛАНС |
700 |
283,22 |
524,738 | |||||
Руководитель ____________ _____________________ |
Главный бухгалтер ___________ ____________________ | |||||||
|
(подпись) (расшифровка подписи) | |||||||
" ____ " _____________ 200 ___ г. |
Список литературы: