Автор: Пользователь скрыл имя, 03 Февраля 2013 в 06:48, контрольная работа
При переходе России к рыночным отношениям от планирования практически отказались, особенно в 1992-1995 гг., считая, что рынок расставит все по своим местам. Но планирование является главной функцией управления любым предприятием. Именно с планирования начинается как создание, так и функционирование хозяйствующего субъекта. Об этом свидетельствует и опыт стран с развитой рыночной экономикой. Недооценка планирования в условиях рынка, сведение его к минимуму, игнорирование или некомпетентное осуществление, как правило, приводят к большим экономическим потерям, к явлениям неплатежеспособности предприятий.
Введение………………………………………………………………….3
1.Сущность бизнес плана………………………………………………….4
     2.Типы бизнес - планов…………………………………………………....4-5
3.Производственный бизнес – план……………………………………….5-7
4.Разработка производственного бизнес-план
4.1.Описание предприятия УФПС Красноярского края – филиала                         
     ФГУП « Почта России»…………………………………………………8
4.2.Описание технологии…………………………………………………...9-10
4.3.Оказываемые услуги …………………………………………………...10-11.
5.Маркетинг
5.1.Поставщики……………………………………………………………...12
5.2.Потребители……………………………………………………………..12
5.3.Конкуренты…………………..……………………………………….....13
6.Составление финансового плана………………………………………....13-23
7.Заключение………………………………………………………………...24
8.Список используемой литературы……………………………………….25
- реклама и продвижение
Почта России осуществляет активную рекламную политику и PR в средствах массовой информации и на местах оказания услуг, направленную на формирование имиджа современной, высокотехнологичной и социально-ориентированной компании.
Таблица 1
Потребность в капитальных вложениях согласно проектно-сметной документации Руб.(в среднегодовых ценах)
Наименование показателей  | 
  Всего по проектно-сметной документации  | 
  Выполнено  | 
  Подлежит выполнению до конца строительства  | |
на начало текущего года  | 
  на момент подачи заявки на конкурс  | 
  |||
Капитальные вложения по утвержденному проекту, всего  | 
  8 838 500  | 
  0  | 
  0  | 
  8 838 500  | 
в том числе:  | 
  ||||
строительно-монтажные работы  | 
  0  | 
  0  | 
  0  | 
  0  | 
Оборудование  | 
  8 738 500  | 
  0  | 
  0  | 
  8 738 500  | 
прочие затраты  | 
  100 000  | 
  0  | 
  0  | 
  100 000  | 
Таблица 2
Инвестиции (в период эксплуатации и строительства) Руб.
Показатели  | 
  1 год  | ||||
Всего  | 
  по кварталам  | ||||
1 кв  | 
  2 кв  | 
  3 кв  | 
  4 кв  | ||
1  | 
  3  | 
  4  | 
  5  | 
  6  | 
  7  | 
1. Капитальные вложения по утвержденному проекту, подлежащие выполнению  | 
  8 696 000  | 
  8 696 000  | 
  0  | 
  0  | 
  0  | 
2. Капитальные вложения в объекты сбыта  | 
  120 980  | 
  23 370  | 
  32 537  | 
  32 537  | 
  32 537  | 
3. Приобретение оборотных средств  | 
  2 233 020  | 
  556 510  | 
  560 000  | 
  556 510  | 
  560 000  | 
4. Другие инвестиции в период освоения и эксплуатации производственных мощностей  | 
  0  | 
  0  | 
  0  | 
  0  | 
  0  | 
5. Итого объем инвестиций  | 
  11 050 000  | 
  9 275 880  | 
  592 537  | 
  589 047  | 
  592 537  | 
Таблица 3
Источники средств (на начало реализации проекта) Руб.
№ пп  | 
  Наименование источников  | 
  Средства на начало реализации проекта  | 
1  | 
  2  | 
  3  | 
Собственные средства  | 
  ||
1  | 
  Взнос в УК в денежной форме  | 
  400 000  | 
2  | 
  Нераспределенная прибыль (фонд накопления)  | 
  0  | 
3  | 
  Неиспользованная амортизация основных средств  | 
  0  | 
4  | 
  Амортизация нематериальных активов  | 
  0  | 
5  | 
  Результат продажи основных средств  | 
  0  | 
6  | 
  Собственные средства, всего  | 
  400 000  | 
Заемные и привлеченные средства  | 
  ||
7  | 
  Кредиты банков  | 
  0  | 
8  | 
  Заемные средства других организаций  | 
  0  | 
9  | 
  Долевое участие в строительстве  | 
  0  | 
10  | 
  Прочие  | 
  0  | 
11  | 
  Заемные и привлеченные средства, всего  | 
  0  | 
12  | 
  Предполагаемая 
  государственная поддержка   | 
  10 650 000  | 
13  | 
  Итого  | 
  11 050 000  | 
Таблица 4
Производство и оказание услуг населению
Показатели  | 
  Единица измерения  | 
  1 год  | ||||
Всего  | 
  По кварталам  | |||||
1 кв  | 
  2 кв  | 
  3 кв  | 
  4 кв  | |||
1. Пиломатериал высушенный и отпакетирован-ный  | 
  К.м.  | 
  |||||
Объем оказания услуг  | 
  ||||||
В нат. Выражении  | 
  14976  | 
  500  | 
  4992  | 
  4992  | 
  4992  | |
В стоимостном выражении  | 
  14 646 980  | 
  594 746  | 
  5 096 061  | 
  3 709 934  | 
  5 108 988  | |
Объем оказания услуг в нат. Выражении, всего  | 
  14976  | 
  0  | 
  4992  | 
  4992  | 
  4992  | |
В том числе: На внутреннем рынке  | 
  0  | 
  0  | 
  0  | 
  0  | 
  0  | |
На внешнем рынке  | 
  14976  | 
  0  | 
  4992  | 
  4992  | 
  4992  | |
Цена реализации за единицу :  | 
  ||||||
В том числе: На внутреннем рынке  | 
  -  | 
  -  | 
  -  | 
  -  | 
  -  | |
На внешнем рынке (в иностранной валюте)  | 
  120$  | 
  120$  | 
  120$  | 
  120$  | 
  120$  | |
Выручка от оказания услуг  | 
  ||||||
В том числе: На внутреннем рынке  | 
  0  | 
  0  | 
  0  | 
  0  | 
  0  | |
На внешнем рынке (в иностранной валюте)  | 
  1797120$  | 
  0$  | 
  599040$  | 
  599040$  | 
  599040$  | |
Общая выручка от реализации (рубли):  | 
  50319360  | 
  0  | 
  16773120  | 
  16773120  | 
  16773120  | |
НДС  | 
  0  | 
  0  | 
  0  | 
  0  | 
  0  | |
Акцизы  | 
  0  | 
  0  | 
  0  | 
  0  | 
  0  | |
Пошлины  | 
  0  | 
  0  | 
  0  | 
  0  | 
  0  | |
2. Пиломатериал 5 категории  | 
  К. м.  | 
  |||||
Объем производства:  | 
  ||||||
В нат. Выражении  | 
  3744  | 
  150  | 
  1248  | 
  1248  | 
  1248  | |
 
Таблица 5
Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды
Показатели  | 
  Единица измерения  | 
  1 год  | 
  2 год  | 
  3 год Всего  | |
Всего  | 
  Всего  | 
  ||||
1  | 
  2  | 
  3  | 
  8  | 
  13  | |
Численность работающих по проекту, всего  | 
  человек в среднем за период  | 
  51  | 
  71  | 
  71  | |
в том числе:  | 
  |||||
1. Рабочие, непосредственно занятые обслуживанием  | 
  35  | 
  51  | 
  51  | ||
2. Рабочие, служащие и ИТР, не занятые непосредственно обслуживанием  | 
  10  | 
  13  | 
  13  | ||
3. Сотрудники аппарата управления на уровне почтамта  | 
  5  | 
  6  | 
  6  | ||
4. Сотрудники, занятые заключением договоров  | 
  1  | 
  1  | 
  1  | ||
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды  | 
  рубли  | 
  ||||
5. Расходы на оплату труда рабочих, непосредственно занятых обслуживанием, всего  | 
  2 285 225  | 
  3 046 967  | 
  3 046 965  | ||
в том числе:  | 
  |||||
заработная плата  | 
  1 649 982  | 
  2 199 976  | 
  2 199 975  | ||
отчисления на социальные нужды  | 
  635 243  | 
  846 991  | 
  846 990  | ||
6. Расходы на оплату труда рабочих, служащих и ИТР, не занятых непосредственно обслуживанием, всего  | 
  743 712  | 
  878 932  | 
  878 932  | ||
в том числе:  | 
  |||||
заработная плата  | 
  536 976  | 
  634 608  | 
  634 608  | ||
отчисления на социальные нужды  | 
  206 736  | 
  244 324  | 
  244 324  | ||
7. Расходы на оплату 
  труда сотрудников аппарата   | 
  489 235  | 
  540 881  | 
  540 881  | ||
в том числе:  | 
  |||||
заработная плата  | 
  353 238  | 
  390 528  | 
  390 528  | ||
отчисления на социальные нужды  | 
  135 997  | 
  150 353  | 
  150 353  | ||
8. Расходы на оплату 
  труда сотрудников службы   | 
  90 147  | 
  90 147  | 
  90 147  | ||
в том числе:  | 
  |||||
заработная плата  | 
  65 088  | 
  65 088  | 
  65 088  | ||
отчисления на социальные нужды  | 
  25 059  | 
  25 059  | 
  25 059  | ||
9. Расходы на оплату труда, всего  | 
  рубли  | 
  3 608 318  | 
  4 556 927  | 
  4 556 926  | |
в том числе:  | 
  |||||
заработная плата  | 
  2 605 284  | 
  3 290 200  | 
  3 290 199  | ||
отчисления на социальные нужды  | 
  1 003 034  | 
  1 266 727  | 
  1 266 727  | ||
Таблица 7
Амортизационные отчисления
Руб.
Показатели  | 
  Норма амортизации в соответствии с установленным порядком (%)  | 
  1 год  | ||||
Всего  | 
  по кварталам  | 
  |||||
1 кв  | 
  2 кв  | 
  3 кв  | 
  4 кв  | |||
1  | 
  2  | 
  3  | 
  4  | 
  5  | 
  6  | 
  7  | 
1. Основные фонды и нематериальные активы по проекту, всего  | 
  7 938 333  | 
  7 938 333  | 
  7 868 547  | 
  7 665 526  | 
  7 462 506  | |
в том числе:  | 
  ||||||
а) по бизнес-плану, всего  | 
  7 938 333  | 
  7 938 333  | 
  7 868 547  | 
  7 665 526  | 
  7 462 506  | |
из них:  | 
  ||||||
здания и сооружения  | 
  0  | 
  0  | 
  0  | 
  0  | 
  0  | |
Оборудование  | 
  7 938 333  | 
  7 938 333  | 
  7 868 547  | 
  7 665 526  | 
  7 462 506  | |
нематериальные активы  | 
  0  | 
  0  | 
  0  | 
  0  | 
  0  | |
б) ранее понесенные затраты на создание фондов, всего  | 
  0  | 
  0  | 
  0  | 
  0  | 
  0  | |
из них:  | 
  ||||||
здания и сооружения  | 
  0  | 
  0  | 
  0  | 
  0  | 
  0  | |
Оборудование  | 
  0  | 
  0  | 
  0  | 
  0  | 
  0  | |
нематериальные активы  | 
  0  | 
  0  | 
  0  | 
  0  | 
  0  | |
в) начисленная амортизация по проекту  | 
  678 849  | 
  69 786  | 
  203 021  | 
  203 021  | 
  203 021  | |
г) остаточная стоимость основных фондов и нематериальных активов по проекту  | 
  7 259 484  | 
  7 868 547  | 
  7 665 526  | 
  7 462 506  | 
  7 259 484  | |
2. Ранее созданные основные фонды и нематериальные активы, относимые на себестоимость продукции по бизнес-плану  | 
  ||||||
а) всего  | 
  6 771 100  | 
  6 742 200  | 
  6 713 300  | |||
в том числе:  | 
  ||||||
здания и сооружения  | 
  1,7  | 
  6 800 000  | 
  6 800 000  | 
  6 771 100  | 
  6 742 200  | 
  6 713 300  | 
Оборудование  | 
  0  | 
  0  | 
  0  | 
  0  | 
  0  | |
нематериальные активы  | 
  0  | 
  0  | 
  0  | 
  0  | 
  0  | |
б) начисленная амортизация  | 
  115 600  | 
  28 900  | 
  28 900  | 
  28 900  | 
  28 900  | |
в) остаточная стоимость  | 
  6 684 400  | 
  6 771 100  | 
  6 742 200  | 
  6 713 300  | 
  6 684 400  | |
3. Начисленная амортизация, всего  | 
  794 449  | 
  98 686  | 
  231 921  | 
  231 921  | 
  231 921  | |
4. Всего остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов  | 
  13 943 884  | 
  14 639 647  | 
  14 407 726  | 
  14 175 806  | 
  13 943 884  | |
Таблица 8
Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности (на годовой объем)
Руб.
Показатели  | 
  1 год  | ||||
Всего  | 
  по кварталам  | 
  ||||
1 кв  | 
  2 кв  | 
  3 кв  | 
  4 кв  | ||
1  | 
  3  | 
  4  | 
  5  | 
  6  | 
  7  | 
1. Общая выручка  | 
  54 512 640  | 
  0  | 
  18 170 880  | 
  18 170 880  | 
  18 170 880  | 
2. НДС,  | 
  838 656  | 
  0  | 
  279 552  | 
  279 552  | 
  279 552  | 
3. Уплачиваемые экспортные пошлины  | 
  374 964  | 
  0  | 
  374 964  | 
  0  | 
  0  | 
4. Выручка за минусом НДС, акцизов  | 
  53 299 020  | 
  0  | 
  17 516 364  | 
  17 891 328  | 
  17 891 328  | 
5. Общие затраты на производство  | 
  22 025 674  | 
  1 243 485  | 
  7 390 865  | 
  5 976 293  | 
  7 415 031  | 
в том числе:  | 
  |||||
а) НДС, акцизы, уплачиваемые из затрат на материалы, топливо, энергию  | 
  3 065 168  | 
  181 658  | 
  1 053 009  | 
  772 658  | 
  1 057 843  | 
6. Амортизационные отчисления  | 
  794 449  | 
  98 686  | 
  231 921  | 
  231 921  | 
  231 921  | 
7. Налоги, включаемые в себестоимость, всего  | 
  415 589  | 
  0  | 
  102 322  | 
  157 084  | 
  156 183  | 
в том числе:  | 
  |||||
а) земельный налог  | 
  5 000  | 
  0  | 
  0  | 
  2 500  | 
  2 500  | 
б) налог на пользователей автодорог  | 
  410 589  | 
  0  | 
  102 322  | 
  154 584  | 
  153 683  | 
8. Финансовый результат (прибыль)  | 
  30 063 308  | 
  -1 342 171  | 
  9 791 256  | 
  11 526 030  | 
  10 088 193  | 
9. Налоги, относимые на финансовый результат, всего  | 
  211 678  | 
  609  | 
  62 864  | 
  74 694  | 
  73 511  | 
в том числе:  | 
  |||||
а) налог ни имущество  | 
  208 630  | 
  0  | 
  62 051  | 
  73 881  | 
  72 698  | 
б) налог на рекламу  | 
  2 400  | 
  600  | 
  600  | 
  600  | 
  600  | 
в) налог на содержание милиции  | 
  648  | 
  9  | 
  213  | 
  213  | 
  213  | 
10. Погашение основного долга и выплата процентов за кредит, относящиеся на прибыль  | 
  1 885 938  | 
  0  | 
  859 766  | 
  637 891  | 
  388 281  | 
11. Налогооблагаемая прибыль  | 
  27 965 692  | 
  -1 342 780  | 
  8 868 626  | 
  10 813 445  | 
  9 626 401  | 
12. Налог на прибыль  | 
  8 389 708  | 
  0  | 
  2 660 588  | 
  3 244 033  | 
  2 887 920  | 
13. Чистая прибыль  | 
  21 461 922  | 
  -1 342 780  | 
  7 067 804  | 
  8 207 302  | 
  7 126 762  | 
14. Платежи в бюджет  | 
  7 165 426  | 
  -181 049  | 
  2 427 280  | 
  2 982 706  | 
  2 339 324  | 
Информация о работе Контрольная работа по "Планированию на предприятии"