Финансирование театров

Автор: Пользователь скрыл имя, 15 Января 2012 в 08:21, курсовая работа

Краткое описание

Цель данной работы – анализ особенностей бюджетного финансирования театров, как учреждений культуры.
При изучении данной темы, мной были поставлены следующие задачи:
рассмотрение роли театров в сохранении российской культуры, изучение методов финансирования театров, описание особенностей муниципальных театров.
Объектом исследования в работе выступает проблема финансирования деятельности театров.

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. РОЛЬ ТЕАТРОВ В СОХРАНЕНИИ РОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ
1.1. ВИДЫ ТЕАТРОВ, ПРИНЦИПЫ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 4-7
1.2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ТЕАТРА, УСТАВ ТЕАТРА 8-13
1.3. АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ИСТОЧНИКОВ БЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ТЕАТРОВ 13-17
ГЛАВА 2. ФИНАНСИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ТЕАТРОВ
2.1. СОСТАВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕАТРА 18-21
2.2. ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ АРТИСТИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПЕРСОНАЛА ПО ВИДАМ ТЕАТРОВ 22-26
2.3. ДОХОДЫ ОТ ДОБРОВОЛЬНЫХ ВЗНОСОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕАТРОВ 26-28
ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ТЕАТРОВ 29-34
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ……………………………………………………35-44
ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………....45-46
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ…………………………….......47

Файлы: 1 файл

финансы бюджетных организаций курсраб.doc

— 438.50 Кб (Скачать)
 

Таблица 3

Показатели  для определения затрат на коммунальные услуги

  Ед.изм. Лимит на план год Тариф, руб.
Теплоэнергия тыс.Гккал 1,5 235,8
Электроэнергия тыс. кВт*ч 49 0,66
Вода  и канализация Тыс.м3 3,5 5,4
 

Формы расчетов

Таблица 4

Расчет  расходов на питание

  Количество  коек Норма расходов, руб Число дней функ-ционир. Сумма расходов, тыс.руб.
на  начало года на конец  года средне-годовое в день в год
Хирургические

койки

30 35 33 25 7500 300 248
Инфекционные

койки

10 15 13 20 3600 180 47
Детские

койки

15 20 18 20 5600 280 101
Прочие  койки 40 45 41 18 5400 300 221
Итого 95 115 105   22100   617
 

     Располагая данными о количестве коек на начало и конец планируемого года и сведениями о сроках развертывания сети, определяют среднегодовое количество  коек по формуле

Кср = К1 + (К2 – К1)*п/12,

где Кср – среднегодовое количество коек в планируемом периоде; К1 – количество коек на начало планируемого года; К2 - количество коек на конец планируемого года; п – число месяцев функционирования коек.

     Данные  по количеству коек на начало и конец  года взяты из таблицы 1, среднегодовое  количество коек рассчитала по вышеприведенной  формуле, например для хирургических  коек Кср = 30+(35-30)*8/12=33 койки.

     Норма расходов в год рассчитывается исходя из среднегодового количества коек и нормы расходов в день, например для инфекционных коек 13*20=3600 руб. в год.

     Расходы на питание больных определяются исходя из среднегодового количества коек, денежных норм на питание и числа дней функционирования, например для детских коек 41*18*300=221тыс. руб.

     Итоговые  значения находим путем суммирования данных по каждому столбцу. 

Таблица 5

Расчет  расходов на медикаменты, мягкий инвентарь  и прочих расходов

  Среднегодовое количество Норма расходов,

 руб.

Сумма расходов, тыс.руб.
коек койкодней на 1 день в год
Медикаменты
Хирургические койки 33 9900 32 Х 317
Инфекционные  койки 13 2340 35 Х 82
Детские койки 18 5040 25 Х 126
Прочие  койки 41 12300 30 Х 369
Итого 105       894
Мягкий  инвентарь
Кол-во коек на начало года 95 Х Х 150 14
Прирост коек 20 Х Х 350 7
Итого         21
Прочие  расходы 
Всего коек 105     100 11
 

     Расходы на медикаменты, мягкий инвентарь, прочие расходы исчисляются исходя из среднегодового количества коек и денежных норм. Например для хирургических коек 9900*32=317 тыс.руб. Среднегодовое количество койкодней определяется исходя из среднегодового количества коек и числа дней функционирования, например для инфекционных коек 13*180=2340 койкодней. Данные по количеству коек на начало года и среднегодовое количество коек взяли из таблицы 4, прирост коек равен разнице между количеством коек на конец года и начало года, соответственно 115-95=20 коек. 
 
 
 
 
 
 

Таблица 6

Расчет  расходов на заработную плату

  Средне-годовое  кол-во коек Кол-во ставок

на 1 койку

Кол-во ставок на все койки Средняя ставка зарплаты в месяц Фонд заработной платы в год, тыс.руб.
1 2 3 4 5 6
      2*3   4*5*12мес
Фонд  зарплаты врачей          
Хирургические койки 33 0,5 16,5 1615 320
Инфекционные  койки 13 0,5 6,5 1615 126
Детские койки 18 0,4 7,2 1615 140
Прочие  койки 41 0,4 16,4 1615 318
Итого 105 х 46,6 х 904
Фонд  зарплаты среднего медперсонала          
Хирургические койки 33 0,7 23,1 930 258
Инфекционные  койки 13 0,8 10,4 930 116
Детские койки 18 0,7 12,6 930 141
Прочие  койки 41 0,7 28,7 930 320
Итого 105 х 74,8 х 835
Фонд  зарплаты младшего медперсонала          
Хирургические койки 33 0,3 9,9 580 69
Инфекционные  койки 13 0,4 5,2 580 36
Детские койки 18 0,3 5,4 580 38
Прочие  койки 41 0,3 12,3 580 86
Итого 105 х 32,8 х 229
Фонд  зарплаты младшего медперсонала          
Хирургические койки 33 0,2 6,6 670 53
Инфекционные  койки 13 0,3 3,9 670 31
Детские койки 18 0,2 3,6 670 29
Прочие  койки 41 0,2 8,2 670 66
Итого 105 х 22,3 х 179
Всего фонд зарплаты         2147
Надбавка  за непрерывный стаж, 61%          
1310
Сумма, тыс.руб.         3457
Надбавка  за работу в сельской местности, 25%         864
Итого, тыс.руб.         4321

     Расходы на оплату труда определяются по врачам, среднему, младшему медицинскому персоналу, прочему персоналу по видам и  профилям коек исходя из средней ставки заработной платы и числа ставок на 1 койку. Фонд заработной платы увеличивается на средний процент повышения за непрерывный стаж работы.

      Количество  ставок на все койки исчисляется  исходя из среднегодового количества коек и количества ставок на 1 койку, пример для детских коек 18*0,4=7,2.

Таблица 7

Оплата  работы в праздничные дни  и  ночное время

  Кол-во ставок Средняя ставка Кол-во дней Кол-во часов

10*24

Сумма расходов, тыс.руб.
1 2 3 4 5 6
          2*3*5
Оплата  работы в праздничные дни          
Врачи 6 10 10 240 14
Средний медперсонал 12 7 10 240 20
Младший медперсонал 10 4 10 240 10
Прочий  персонал 6 5 10 240 7
Итого 34 х х х 51
Оплата  работы в ночное время          
Врачи 6 10 - 2920 175
Средний медперсонал 12 7 - 2920 245
Младший медперсонал 10 4 - 2920 117
Прочий  персонал 6 5 - 2920 88
Итого 34 х х х 625
 

      В смете расходов больницы отдельно предусмотрены  затраты на оплату работы в праздничное  и ночное время с учетом количества часов дежурств, количества занятых  ставок и среднечасовой ставки заработной платы, например оплата работы в праздничные дни  врачей 6*10*240=14 тыс.руб.

Таблица 8

Расчет  затрат на коммунальные услуги и прочие расходы

  Ед. изм. Лимит на планируемый  год Тариф, руб. Сумма, тыс.руб.
Теплоэнергия тыс.Гккал 1,5 235,8 354
Электроэнергия тыс. кВт*ч 49 0,66 32
Вода  и канализация тыс.м3 3,5 5,4 19
Итого       405
 

      Располагая  данными о лимитах потребления  энергоресурсов и тарифов на них, определяют сумму ассигнований на коммунальные и прочие услуги. 

Таблица 9

Смета расходов центральной районной больницы на 2010 год

Наименование Код показателя Сумма, тыс.руб.  
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100 000 8642 4997+1697+21+

894+617+405+11

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110 000    
Оплата  труда государственных служащих 110 100 4997 Табл.6+табл7
НАЧИСЛЕНИЯ  НА ОПЛАТУ ТРУДА  34% 110 200 1697 4997*34%
ПРИОБРЕТЕНИЕ  ПРЕДМЕТОВ СНАБЖЕНИЯ И РАСХОДНЫХ  МАТЕРИАЛОВ 110 300  
 
 
21
 
Мягкий  инвентарь и обмундирование 110 320 Табл.5
Медикаменты 110 340 894 Табл.5
Продукты  питания   617 Табл.4
Оплата коммунальных услуг   405 Табл.8
ТОВАРОВ И ОПЛАТУ УСЛУГ      
Оплата  текущего ремонта оборудования и  инвентаря 111 020    
Оплата  текущего ремонта зданий и сооружений 111 030  
Прочие  текущие расходы 111 040 11 Табл.5
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200 000   864
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСН.ФОНДЫ 240 000 2160 864+1296
Приобретение  оборудования и предметов длительного  пользования  

10% от  текущих расходов

240 120  
 
864
 
 
8642*10%
КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 240 200    
Капитальный ремонт 

15% от  текущих расходов

240 300  
1296
 
8642*15%
Капитальный ремонт объектов непроизводственного  назначения 240 330    
ИТОГО РАСХОДОВ 800 000 10802 8642+864+1296
ИТОГО ДОХОДОВ      

Информация о работе Финансирование театров