Автор: Пользователь скрыл имя, 15 Января 2012 в 08:21, курсовая работа
Цель данной работы – анализ особенностей бюджетного финансирования театров, как учреждений культуры.
При изучении данной темы, мной были поставлены следующие задачи:
рассмотрение роли театров в сохранении российской культуры, изучение методов финансирования театров, описание особенностей муниципальных театров.
Объектом исследования в работе выступает проблема финансирования деятельности театров.
ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. РОЛЬ ТЕАТРОВ В СОХРАНЕНИИ РОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ
1.1. ВИДЫ ТЕАТРОВ, ПРИНЦИПЫ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 4-7
1.2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ТЕАТРА, УСТАВ ТЕАТРА 8-13
1.3. АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ИСТОЧНИКОВ БЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ТЕАТРОВ 13-17
ГЛАВА 2. ФИНАНСИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ТЕАТРОВ
2.1. СОСТАВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕАТРА 18-21
2.2. ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ АРТИСТИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПЕРСОНАЛА ПО ВИДАМ ТЕАТРОВ 22-26
2.3. ДОХОДЫ ОТ ДОБРОВОЛЬНЫХ ВЗНОСОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕАТРОВ 26-28
ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ТЕАТРОВ 29-34
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ……………………………………………………35-44
ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………....45-46
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ…………………………….......47
Таблица 3
Показатели для определения затрат на коммунальные услуги
Ед.изм. | Лимит на план год | Тариф, руб. | |
Теплоэнергия | тыс.Гккал | 1,5 | 235,8 |
Электроэнергия | тыс. кВт*ч | 49 | 0,66 |
Вода и канализация | Тыс.м3 | 3,5 | 5,4 |
Формы расчетов
Таблица 4
Расчет расходов на питание
Количество коек | Норма расходов, руб | Число дней функ-ционир. | Сумма расходов, тыс.руб. | ||||
на начало года | на конец года | средне-годовое | в день | в год | |||
Хирургические
койки |
30 | 35 | 33 | 25 | 7500 | 300 | 248 |
Инфекционные
койки |
10 | 15 | 13 | 20 | 3600 | 180 | 47 |
Детские
койки |
15 | 20 | 18 | 20 | 5600 | 280 | 101 |
Прочие койки | 40 | 45 | 41 | 18 | 5400 | 300 | 221 |
Итого | 95 | 115 | 105 | 22100 | 617 |
Располагая данными о количестве коек на начало и конец планируемого года и сведениями о сроках развертывания сети, определяют среднегодовое количество коек по формуле
Кср = К1 + (К2 – К1)*п/12,
где Кср – среднегодовое количество коек в планируемом периоде; К1 – количество коек на начало планируемого года; К2 - количество коек на конец планируемого года; п – число месяцев функционирования коек.
Данные по количеству коек на начало и конец года взяты из таблицы 1, среднегодовое количество коек рассчитала по вышеприведенной формуле, например для хирургических коек Кср = 30+(35-30)*8/12=33 койки.
Норма расходов в год рассчитывается исходя из среднегодового количества коек и нормы расходов в день, например для инфекционных коек 13*20=3600 руб. в год.
Расходы на питание больных определяются исходя из среднегодового количества коек, денежных норм на питание и числа дней функционирования, например для детских коек 41*18*300=221тыс. руб.
Итоговые
значения находим путем суммирования
данных по каждому столбцу.
Таблица 5
Расчет расходов на медикаменты, мягкий инвентарь и прочих расходов
Среднегодовое количество | Норма расходов,
руб. |
Сумма расходов, тыс.руб. | |||
коек | койкодней | на 1 день | в год | ||
Медикаменты | |||||
Хирургические койки | 33 | 9900 | 32 | Х | 317 |
Инфекционные койки | 13 | 2340 | 35 | Х | 82 |
Детские койки | 18 | 5040 | 25 | Х | 126 |
Прочие койки | 41 | 12300 | 30 | Х | 369 |
Итого | 105 | 894 | |||
Мягкий инвентарь | |||||
Кол-во коек на начало года | 95 | Х | Х | 150 | 14 |
Прирост коек | 20 | Х | Х | 350 | 7 |
Итого | 21 | ||||
Прочие расходы | |||||
Всего коек | 105 | 100 | 11 |
Расходы
на медикаменты, мягкий инвентарь, прочие
расходы исчисляются исходя из среднегодового
количества коек и денежных норм. Например
для хирургических коек 9900*32=317 тыс.руб.
Среднегодовое количество койкодней определяется
исходя из среднегодового количества
коек и числа дней функционирования, например
для инфекционных коек 13*180=2340 койкодней.
Данные по количеству коек на начало года
и среднегодовое количество коек взяли
из таблицы 4, прирост коек равен разнице
между количеством коек на конец года
и начало года, соответственно 115-95=20 коек.
Таблица 6
Расчет расходов на заработную плату
Средне-годовое кол-во коек | Кол-во ставок
на 1 койку |
Кол-во ставок на все койки | Средняя ставка зарплаты в месяц | Фонд заработной платы в год, тыс.руб. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2*3 | 4*5*12мес | ||||
Фонд зарплаты врачей | |||||
Хирургические койки | 33 | 0,5 | 16,5 | 1615 | 320 |
Инфекционные койки | 13 | 0,5 | 6,5 | 1615 | 126 |
Детские койки | 18 | 0,4 | 7,2 | 1615 | 140 |
Прочие койки | 41 | 0,4 | 16,4 | 1615 | 318 |
Итого | 105 | х | 46,6 | х | 904 |
Фонд зарплаты среднего медперсонала | |||||
Хирургические койки | 33 | 0,7 | 23,1 | 930 | 258 |
Инфекционные койки | 13 | 0,8 | 10,4 | 930 | 116 |
Детские койки | 18 | 0,7 | 12,6 | 930 | 141 |
Прочие койки | 41 | 0,7 | 28,7 | 930 | 320 |
Итого | 105 | х | 74,8 | х | 835 |
Фонд зарплаты младшего медперсонала | |||||
Хирургические койки | 33 | 0,3 | 9,9 | 580 | 69 |
Инфекционные койки | 13 | 0,4 | 5,2 | 580 | 36 |
Детские койки | 18 | 0,3 | 5,4 | 580 | 38 |
Прочие койки | 41 | 0,3 | 12,3 | 580 | 86 |
Итого | 105 | х | 32,8 | х | 229 |
Фонд зарплаты младшего медперсонала | |||||
Хирургические койки | 33 | 0,2 | 6,6 | 670 | 53 |
Инфекционные койки | 13 | 0,3 | 3,9 | 670 | 31 |
Детские койки | 18 | 0,2 | 3,6 | 670 | 29 |
Прочие койки | 41 | 0,2 | 8,2 | 670 | 66 |
Итого | 105 | х | 22,3 | х | 179 |
Всего фонд зарплаты | 2147 | ||||
Надбавка за непрерывный стаж, 61% | 1310 | ||||
Сумма, тыс.руб. | 3457 | ||||
Надбавка за работу в сельской местности, 25% | 864 | ||||
Итого, тыс.руб. | 4321 |
Расходы на оплату труда определяются по врачам, среднему, младшему медицинскому персоналу, прочему персоналу по видам и профилям коек исходя из средней ставки заработной платы и числа ставок на 1 койку. Фонд заработной платы увеличивается на средний процент повышения за непрерывный стаж работы.
Количество ставок на все койки исчисляется исходя из среднегодового количества коек и количества ставок на 1 койку, пример для детских коек 18*0,4=7,2.
Таблица 7
Оплата работы в праздничные дни и ночное время
Кол-во ставок | Средняя ставка | Кол-во дней | Кол-во часов
10*24 |
Сумма расходов, тыс.руб. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2*3*5 | |||||
Оплата работы в праздничные дни | |||||
Врачи | 6 | 10 | 10 | 240 | 14 |
Средний медперсонал | 12 | 7 | 10 | 240 | 20 |
Младший медперсонал | 10 | 4 | 10 | 240 | 10 |
Прочий персонал | 6 | 5 | 10 | 240 | 7 |
Итого | 34 | х | х | х | 51 |
Оплата работы в ночное время | |||||
Врачи | 6 | 10 | - | 2920 | 175 |
Средний медперсонал | 12 | 7 | - | 2920 | 245 |
Младший медперсонал | 10 | 4 | - | 2920 | 117 |
Прочий персонал | 6 | 5 | - | 2920 | 88 |
Итого | 34 | х | х | х | 625 |
В смете расходов больницы отдельно предусмотрены затраты на оплату работы в праздничное и ночное время с учетом количества часов дежурств, количества занятых ставок и среднечасовой ставки заработной платы, например оплата работы в праздничные дни врачей 6*10*240=14 тыс.руб.
Таблица 8
Расчет затрат на коммунальные услуги и прочие расходы
Ед. изм. | Лимит на планируемый год | Тариф, руб. | Сумма, тыс.руб. | |
Теплоэнергия | тыс.Гккал | 1,5 | 235,8 | 354 |
Электроэнергия | тыс. кВт*ч | 49 | 0,66 | 32 |
Вода и канализация | тыс.м3 | 3,5 | 5,4 | 19 |
Итого | 405 |
Располагая
данными о лимитах потребления
энергоресурсов и тарифов на них,
определяют сумму ассигнований на коммунальные
и прочие услуги.
Таблица 9
Смета расходов центральной районной больницы на 2010 год
Наименование | Код показателя | Сумма, тыс.руб. | |
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ | 100 000 | 8642 | 4997+1697+21+
894+617+405+11 |
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ | 110 000 | ||
Оплата труда государственных служащих | 110 100 | 4997 | Табл.6+табл7 |
НАЧИСЛЕНИЯ НА ОПЛАТУ ТРУДА 34% | 110 200 | 1697 | 4997*34% |
ПРИОБРЕТЕНИЕ
ПРЕДМЕТОВ СНАБЖЕНИЯ И |
110 300 | 21 |
|
Мягкий инвентарь и обмундирование | 110 320 | Табл.5 | |
Медикаменты | 110 340 | 894 | Табл.5 |
Продукты питания | 617 | Табл.4 | |
Оплата коммунальных услуг | 405 | Табл.8 | |
ТОВАРОВ И ОПЛАТУ УСЛУГ | |||
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря | 111 020 | ||
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений | 111 030 | ||
Прочие текущие расходы | 111 040 | 11 | Табл.5 |
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ | 200 000 | 864 | |
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСН.ФОНДЫ | 240 000 | 2160 | 864+1296 |
Приобретение
оборудования и предметов длительного
пользования
10% от текущих расходов |
240 120 | 864 |
8642*10% |
КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 240 200 | ||
Капитальный
ремонт
15% от текущих расходов |
240 300 | 1296 |
8642*15% |
Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения | 240 330 | ||
ИТОГО РАСХОДОВ | 800 000 | 10802 | 8642+864+1296 |
ИТОГО ДОХОДОВ |