Автор: Пользователь скрыл имя, 20 Декабря 2012 в 23:13, курсовая работа
В данной курсовой работе составлен годовой план экономического и социального развития предприятия по основным показателям, а именно: выручки, численности работников, затратам, прибыли, рентабельности, производительности труда, и определены показатели использования ОПФ и другие показатели эффективности деятельности предприятия.
ВВЕДЕНИЕ ……………………………………………………………………………………..…5
1 РАСЧЕТ ДОХОДОВ РУЭС НА ПЛАНИРУЕМЫЙ ГОД ………………………………….....6
2 РАСЧЕТ СРЕДНЕГОДОВОЙ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ……………………10
3 РАСЧЕТ ЗАТРАТ ПО ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЮ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ) ……………………………………………………………………………………………………... 14
3.1 Расчет затрат на оплату труда ………………………………………………………….. 14
3.2 Расчет отчислений на социальные нужды ………………………………………………… 15
3.3 Расчет амортизационных отчислений ……………………………………………………… 16
3.4 Расчет материальных затрат ………………………………………………………………... 18
3.5 Расчет прочих расходов …………………………………………………………………….. 19
3.6 Расчет структуры и калькуляции себестоимости продукции ……………………………. 19
4 РАСЧЕТ ПРИБЫЛИ …………………………………………………………………………... 22
5 РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ……………………... 24
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ………………………………………………………………………………….. 30
ЛИТЕРАТУРА…………………………………………………………………………………......31
ПРИЛОЖЕНИЕ А ……………………………………………………………………………….. 33
Для дальнейшего роста эффективности работы предприятия необходимо внедрять современное оборудование, улучшать качество обслуживания, увеличивать количество предлагаемых услуг, привлекать клиентов к пользованию новыми услугами.
ЛИТЕРАТУРА
ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)
Таблица 7 – Исходные данные для выполнения курсовой работы
Наименование показателей |
Единицы измерения |
Значение |
1 |
2 |
3 |
1 Выручка от реализации
товаров (работ, услуг) |
||
1.1 Междугородная телефонная связь |
тыс руб. |
458 497 |
1.2 Городская телефонная связь |
тыс руб. |
299 850 |
1.3 Сельская телефонная связь |
тыс руб. |
152 420 |
1.4 Телеграфная связь |
тыс руб. |
99 700 |
1.5 Радиофикация |
тыс руб. |
68 750 |
1.6 Другие виды электросвязи |
тыс руб. |
17 650 |
2 Планируемый прирост выручки: |
||
2.1 МТС |
% |
36,0 |
2.2 ГТС |
% |
24,0 |
2.3 СТС |
% |
9,6 |
2.4 ТГС |
% |
- |
2.5 РФ |
% |
1,5 |
2.6 Другие виды электросвязи |
% |
6,0 |
3 Доходы по инвестиционной
деятельности в планируемом |
тыс руб. |
108 600 |
4 Доходы по финансовой деятельности в планируемом году |
тыс руб. |
109 500 |
5 Доходы по прочей текущей
деятельности в планируемом |
тыс. руб. |
224 500 |
6 Численность работников на начало планируемого года |
чел |
78 |
7 Планируемое увеличение численности работников |
чел |
- |
8 Планируемое уменьшение численности работников |
чел |
2 во 2-м квартале |
9 Стоимость ОПФ на начало планируемого года: |
Продолжение таблицы 7.
1 |
2 |
3 |
9.1 Здания |
тыс. руб. |
400 200 |
9.2 Машины и оборудование |
тыс. руб. |
125 840 |
9.3 Передаточные устройства |
тыс. руб. |
117 000 |
9.4 Сооружения |
тыс. руб. |
99 850 |
9.5 Транспортные средства |
тыс. руб. |
112 450 |
9.6 Прочие |
тыс. руб. |
36 850 |
10 Ввод в эксплуатацию ОФ в план. году: |
тыс. руб. |
|
10.1 Здания |
тыс. руб. |
- |
10.2 Машины и оборудование |
тыс. руб. |
- |
10.3 Передаточные устройства |
тыс. руб. |
3 850 в апреле |
10.4 Сооружения |
тыс. руб. |
14 000 в марте |
10.5 Транспортные средства |
тыс. руб. |
|
10.6 Прочие |
тыс. руб. |
350 в августе |
11 Выбытие из эксплуатации ОФ в план. году: |
||
11.1 Здания |
тыс. руб. |
3 850 в феврале |
11.2 Машины и оборудование |
тыс. руб. |
20 000 не планируется |
11.3 Передаточные устройства |
тыс. руб. |
- |
11.4 Сооружения |
тыс. руб. |
2 400 в декабре |
11.5 Транспортные средства |
тыс. руб. |
- |
11.6 Прочие |
тыс. руб. |
- |
12 Срок полезного использования ОФ: |
||
12.1 Здания |
лет |
45 |
12.2 Машины и оборудование |
лет |
25 |
12.3 Передаточные устройства |
лет |
10 |
12.4 Сооружения |
лет |
15 |
12.5 Транспортные средства |
лет |
25 |
12.6 Прочие |
лет |
5 |
Продолжение таблицы 7.
13 Средняя месячная заработная плата работников в текущем году |
руб. |
460 800 |
14 Планируемый темп роста средней заработной платы |
% |
109,5 |
15 Материальные затраты на 100 руб. выручки в текущем году: |
||
15.1 Материалы и запчасти |
руб. |
2,4 |
15.2 Электроэнергия |
руб. |
3,9 |
15.3 Топливо |
руб. |
2,7 |
16 Процент снижения материальных затрат на 100 руб. выручки в планируемом году: |
||
16.1 Материалы и запчасти |
% |
3,0 |
16.2 Электроэнергия |
% |
4,5 |
16.3 Топливо |
% |
2,6 |
17 Доля прочих расходов
в общей сумме затрат по
производству и реализации |
% |
11,4 |
18 Льготируемая прибыль в планируемом году |
тыс. руб. |
32 000 |
19 Расходы по прочей
текущей деятельности в |
тыс. руб. |
101 400 |
20 Расходы по финансовой
деятельности в планируемом |
тыс. руб. |
92 500 |
21 Расходы по инвестиционной
деятельности в планируемом |
тыс. руб. |
- |
22 НДС в планируемом году |
тыс. руб. |
200 850 |
23 Выручка в текущем году (за вычетом косвенных налогов) |
тыс. руб. |
650 710 |
24 Затраты на производство
и реализацию продукции |
тыс. руб. |
540 350 |
25 Доходы в текущем году |
тыс. руб. |
1 000 000 |
26 Чистая прибыль в текущем году |
тыс. руб. |
15 700 |
27 Среднегодовая стоимость ОФ в текущем году |
тыс. руб. |
892190 |
28 Среднесписочная численность работников в текущем году |
чел |
78 |
Информация о работе Расчет экономический показателей РУЭС на планируемый год