Экономическое содержание и функции бюджета государства

Автор: Пользователь скрыл имя, 12 Сентября 2013 в 19:27, контрольная работа

Краткое описание

Важнейшей составной частью бюджетной политики страны выступает, как уже отмечено, концепция бюджетных отношений. На ее основе разрабатываются подходы к разграничению доходных и расходных полномочий между уровнями власти, определению критериев и методов предоставления финансовой помощи на базе условий функционирования бюджетной системы. Иными словами, совершенствуются финансово-бюджетные отношения между федеральными, региональными и местными органами власти, что является одним из главных факторов политико-экономического развития России и, следовательно, успеха реализации бюджетной политики.

Оглавление

Теоретическая часть. Экономическое содержание и функции бюджета государства………………………..…………..…………………..…………….....3
Практическая часть. Проект бюджета района…………………….…..…..…10
Пояснительная записка……………….………………….……………..……..27
Список литературы……………………………………….……………..……..28

Файлы: 1 файл

Бюджетная система РФ.doc

— 406.50 Кб (Скачать)

 

7. Свод расходов  на образование, руб.

 

Наименование

Принято

Исполнение  за 6 месяцев

Ожидаемое исполнение

Проект на следующий  год

1. ДОУ в городах  (таб.6, п.8)

2841148

1420574

2841148

3422630

2. ДОУ в сельской  местности

800000

400000

800000

900000

3. Школы общеобразовательные  в городах (таб.5, итого)

3635607

1817803,5

3635607

4083508

4. Школы общеобразовательные  в сельской местности

850000

475000

850000

900000

5. Школы-интернаты в  городах и сельской местности

498191

250000

498191

550000

6. Приобретение учебников

460000

230000

460000

400000

7. Вечерние и заочные  общеобразовательные школы

46923

23460

46923

48220

8. Учреждения и мероприятия  по внешкольной работе с детьми

600000

300000

600000

700000

9. Детские дома

40000

20000

40000

40000

10. Фонд всеобуча

54907,2

27962,6

54907,2

59817,3

11. Прочие учреждения и мероприятия в области образования

500000

270000

500000

600000

12. Финансирование мероприятий  по организации оздоровительной  кампании детей и подростков

50000

25000

50000

70000

13. Итого расходов

10376776,2

5259800,1

10376776,2

11774175,3

14. Приобретение инвентаря  и оборудования

1500000

750000

1500000

1875000

15. Капитальные вложения  на строительство

900000

500000

900000

1200000

16. Капитальный ремонт

600000

300000

600000

500000

Всего расходов

13 376 776,2

6 809 800,135

13 376 776,21

15 349 175,28


 

 

 

 

 

 

Здравоохранение

 

1. Расчёт расходов  на питание и медикаменты по  учреждениям здравоохранения.

 

1. Среднегодовое количество  коек рассчитывается по следующей  формуле:  где,

Kср – среднегодовое количество коек;

K01.01 –количество коек на начало года;

KН –количество развернутых новых коек;

  m – количество месяцев функционирования новой койки в первый год.

2. Число койко–дней = Среднегодовое число коек * Число  дней функционирования 1 койки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учреждение

Показатель

Проект

На начало года

На конец  года

среднегодовое

Сроки развертывания  сети

Число дней функционирования

Число койко-дней (п.5*п.7)

Норма расходов на 1 койко-день

Сумма расходов в год, руб.

питание

медикаменты

Питание (п.9*п.8)

Медикаменты (п.10*п.8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Больницы и диспансеры  в сельской местности

1. Xирургические койки

70

86

81

c 01.05

310

25007

25

20

625167

500133

2. Детские койки

55

60

58

c 01.06

315

18244

24

28

437850

510825

3. Терапевтические койки

60

75

70

c01.05

330

23100

20

19

462000

438900

4. Родильные койки

45

45

45

-

320

14400

21

23

302400

331200

5. Прочие койки

75

75

75

-

300

22500

21

25

472500

562500

Итого: Сумма  п.1.1 – п.1.5

305

341

329

Х

Х

X

X

X

2299917

2343558

2. Больницы и диспансеры в городах

1. хирургические койки

85

95

89

c 01.08

310

27642

22

23

608117

635758

2. Детские койки

90

100

97

c 01.05

305

29483

23

25

678117

737083

3. Терапевтические койки

130

150

145

c 01.04

300

43500

21

22

913500

957000

4. Родильные койки

120

140

127

c 01.09

310

39267

25

27

981667

1060200

5. Прочие койки

90

110

93

c 01.11

330

30800

20

27

616000

831600

Итого: Сумма  п.1.1 – п.1.5

515

595

551

х

х

х

х

х

3797401

4221641


 

2. План амбулаторно-поликлинических  посещений. Планирование медикаментов

Должность

Число ставок должностей

Расчет нормы  обслуживания в час

Число часов  работы в день

Дневная нагрузка

Число рабочих  дней в году

Годовая нагрузка (п.10*п.9)

Число врачебных  посещений (п.11*п.2)

Средний расход на медикаменты на 1 посещение

Сумма расходов на медикаменты, тыс.руб. (п.12*п.13)

в поликлинике

на дому

в поликлинике

на дому

в поликлинике (п.3*п.5)

на дому (п.4*п.6)

всего (п.7+п.8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1. Терапия

3

6

2

3

4

18

8

26

281

7306

21918

10

219180

2. Хирургия

1,5

8

1,25

4,5

1

36

1,25

37,25

281

10467,3

15700,9

21

329718,4

3. Гинекология

1

6

1,25

5

0,5

30

0,625

30,625

281

8605,6

8605,6

20

172112,5

4. Педиатрия

2

7

2

2,5

3

17,5

6

23,5

281

6603,5

13207

13

171691

5. Неврология

1

7

1,25

4

x

28

x

28

281

7868

7868

8

62944

6. Дерматология

1

9

1,25

5

x

45

x

45

281

12645

12645

18

227610

7. Стоматология

1,5

4

x

5

x

20

x

20

281

5620

8430

23

193890

Всего: сумма  п.1 – п.7

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1377145,9


 

3. Расчёт расходов  на заработную плату медицинского  персонала по больницам и диспансерам в городах и сельской местности

 

Показатель

Больницы и  диспансеры в городах

Больницы и  диспансеры в сельской местности

Принято в текущем  году

Проект на следующий  год

Принято в текущем  году

Проект на следующий  год

1. Среднегодовое количество коек

x

551

x

329

2. Средняя заработная  плата на 1 койку в год, руб.

800

800

750

750

3. Годовой ФЗП в  год, руб.

450000

551*800=440800

390000

329*750=246750


 

4. Расчёт расходов  на канцелярские и хозяйственные  принадлежности, мягкий инвентарь по больницам и диспансерам в городах и сельской местности

 

 

 

Показатель

Больницы и  диспансеры в городах и рабочих  посёлках

Больницы и  диспансеры в сельской местности

Принято в текущем  году

Проект на следующий  год

Принято в текущем  году

Проект на следующий год

I. Канцелярские и хозяйственные расходы

1. Среднегодовое количество  коек

x

551

x

329

2. Расходы на 1 койку,  руб.

230

230

230

230

Итого канцелярских и  хозяйственных расходов, руб.

x

230*551=126730

x

230*329=75670

I I. Мягкий инвентарь

1. Количество коек  на начало года

x

515

x

305

2. Расходы на дооборудование 1 койки, руб.

600

600

600

600

3. Итого расходов на  дооборудование, руб.

x

600*515=309000

x

600*305=183000

4. Прирост коек за  год

x

80

x

36

5. Расходы на оборудование 1 новой койки, руб.

800

800

800

800

6. Итого расходов на  оборудование новых коек, руб.

x

80*800=64000

x

36*800=28800

Всего расходов на мягкий инвентарь, тыс. руб.

x

309+64=373

x

183+28,8=211,8


 

5. Свод расходов  по больницам и диспансерам  в городах и сельской местности, руб.

Показатель

Больницы и  диспансеры в городах

Больницы и  диспансеры в сельской местности

Принято в текущем  году

Проект на следующий  год

Принято в текущем  году

Проект на следующий  год

1. Заработная плата  мед. Персонала больниц и диспансеров

450000

440800

390000

246750

2. Начисления на заработную  плату (26%)

117000

114608

101400

64155

3. Питание

3500000

3797401

2000000

2299917

4. Медикаменты

4000000

4221641

2100000

2343558

5. Мягкий инвентарь

x

373000

x

211800

6. Канцелярские и хозяйственные  расходы

x

126730

x

75670

7. Приобретение оборудования  и инвентаря

250000

250000*125%=312500

150000

150000*125%=187500

8. Капитальный ремонт

1200000

1200000*115%=1380000

700000

700000*115%=805000

9. Прочие расходы

400000

450000

300000

350000

Итого расходов (сумма п.1 – п.9)

9917000

11216680

5741400

6584350


 

6. Свод расходов  по амбулаторно-поликлиническим  учреждениям, руб.

Показатель

Принято в текущем  году

Проект на следующий  год

1. Заработная плата  мед. персонала

750000

800000

2. Начисления на заработную плату (26%)

195000

208000

3. Медикаменты

1377145,9

900000

4. Мягкий инвентарь

x

300000

5. Канцелярские и хозяйственные  расходы

x

250000

6. Приобретение оборудования  и инвентаря

400000

400000*125%=500000

7. Капитальный ремонт

1000000

1000000*96%=960000

8. Прочие расходы

x

250000

Итого расходов

3722145,9

4168000

Информация о работе Экономическое содержание и функции бюджета государства