Автор: Пользователь скрыл имя, 12 Февраля 2013 в 20:37, курсовая работа
Рост прибыли создает финансовую основу для осуществления расширенного воспроизводства предприятия и удовлетворения социальных и материальных потребностей учредителей и работников. За счет прибыли выполняются обязательства предприятия перед бюджетом, банками, другими организациями. Целью курсовой работы является:
раскрытие сущности прибыли, факторов, влияющих на прибыль, основы налогообложения прибыли;
учет финансовых результатов деятельности предприятия;
анализ финансовых показателей предприятия.
План:
Введение……………………………………………………………………………...3
Теоретические основы сущности, понятие финансовых результатов предприятия………………………………………………………………….4
Прибыль предприятия: сущность, виды, методы планирования…………4
Факторы, влияющие на величину финансовых результатов предприятия…………………………………………………………………..9
Налогообложение прибыли предприятия…………………………………16
Учет формирования и распределения финансовых результатов на предприятии………………………………………………………………...20
Учет финансового результата предприятия……………………………….20
Анализ прибыльности предприятия……………………………………….27
Заключение……………………………………………………………………...33
Список использованной литературы…………………………………………..35
Приложение……………………………………………………………………..37
Приложение
к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н
(с учетом
приказа Госкомстата РФ и
от 14 ноября 2003 г. № 475/102н)
на |
31 декабря |
20 |
04 |
г. |
Коды | |||||||||||
Форма № 1 по ОКУД |
0710001 | |||||||||||||||
Дата (год, месяц, число) |
2004 |
12 |
31 | |||||||||||||
Организация |
ООО «Арслан» |
по ОКПО |
||||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН |
||||||||||||||||
Вид деятельности |
ремонтно-строительные работы, оптовая торговля |
по ОКВЭД |
||||||||||||||
Организационно-правовая форма/форма собственности |
||||||||||||||||
по ОКОПФ/ОКФС | ||||||||||||||||
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ |
384/385 | |||||||||||||||
Местонахождение (адрес) |
||||||||||||||||
Дата утверждения |
||||||||||||||||
Дата отправки (принятия) |
Актив |
Код по- |
На начало отчетного года |
На конец отчет- |
1 |
2 |
3 |
4 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы |
110 |
84 |
75 |
Основные средства |
120 |
5692 |
5105 |
Незавершенное строительство |
130 |
||
Доходные вложения в материальные ценности |
135 |
||
Долгосрочные финансовые вложения |
140 |
335 |
300 |
Отложенные налоговые активы |
145 |
||
Прочие внеоборотные активы |
150 |
||
Итого по разделу I |
190 |
6111 |
5480 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы |
210 |
4750 |
4261 |
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
211 |
1841 |
1429 |
животные на выращивании и откорме |
212 |
||
затраты в незавершенном производстве |
213 |
1044 |
847 |
готовая продукция и товары для перепродажи |
214 |
1865 |
1985 |
товары отгруженные |
215 |
||
расходы будущих периодов |
216 |
||
прочие запасы и затраты |
217 |
||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
220 |
379 |
340 |
Дебиторская задолженность
(платежи по которой ожидаются
более чем через 12 месяцев после |
230 |
56 |
50 |
в том числе покупатели и заказчики |
231 |
56 |
50 |
Дебиторская задолженность
(платежи по которой ожидаются
в течение 12 месяцев после отчетной |
240 |
4086 |
3665 |
в том числе покупатели и заказчики |
241 |
3655 |
3278 |
Краткосрочные финансовые вложения |
250 |
||
Денежные средства |
260 |
312 |
280 |
Прочие оборотные активы |
270 |
||
Итого по разделу II |
290 |
9583 |
8596 |
БАЛАНС |
300 |
15694 |
14076 |
Форма 0710001 с. 2
Пассив |
Код по- |
На начало |
На конец отчет- |
1 |
2 |
3 |
4 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал |
410 |
400 |
400 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
411 |
() |
() |
Добавочный капитал |
420 |
||
Резервный капитал |
430 |
135 |
192 |
в том числе: резервы, образованные в
соответствии |
431 |
||
резервы, образованные в
соответствии |
432 |
||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
470 |
5647 |
5328 |
Итого по разделу III |
490 |
6182 |
5920 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты |
510 |
1250 |
400 |
Отложенные налоговые обязательства |
515 |
||
Прочие долгосрочные обязательства |
520 |
||
Итого по разделу IV |
590 |
1250 |
400 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты |
610 |
533 |
500 |
Кредиторская задолженность |
620 |
7593 |
7196 |
в том числе: поставщики и подрядчики |
621 |
4180 |
3925 |
задолженность перед персоналом организации |
622 |
437 |
410 |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами |
623 |
138 |
130 |
задолженность по налогам и сборам |
624 |
335 |
315 |
прочие кредиторы |
625 |
2503 |
2416 |
Задолженность перед
участниками (учредителями) |
630 |
||
Доходы будущих периодов |
640 |
||
Резервы предстоящих расходов |
650 |
||
Прочие краткосрочные обязательства |
660 |
136 |
|
Итого по разделу V |
690 |
8262 |
7756 |
БАЛАНС |
700 |
15694 |
14076 |
СПРАВКА о наличии
ценностей, |
|||
Арендованные основные средства |
910 |
||
в том числе по лизингу |
911 |
||
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение |
920 |
||
Товары, принятые на комиссию |
930 |
||
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособность дебиторов |
940 |
||
Обеспечения обязательств и платежей полученные |
950 |
||
Обеспечения обязательств и платежей выданные |
960 |
||
Износ жилищного фонда |
970 |
||
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов |
980 |
||
Нематериальные активы, полученные в пользование |
990 |
||
Руководитель |
Главный |
||||||
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
бухгалтер |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
« |
» |
20 |
г. |
Приложение
к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н
(с учетом
приказа Госкомстата РФ и
от 14 ноября 2003 г. № 475/102н)
на |
31 декабря |
20 |
05 |
г. |
Коды | |||||||||||
Форма № 1 по ОКУД |
0710001 | |||||||||||||||
Дата (год, месяц, число) |
2005 |
12 |
31 | |||||||||||||
Организация |
ООО «Арслан» |
по ОКПО |
||||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН |
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН | |||||||||||||||
Вид деятельности |
ремонтно-строительные работы, оптовая торговля |
по ОКВЭД |
||||||||||||||
Организационно-правовая форма/форма собственности |
||||||||||||||||
по ОКОПФ/ОКФС | ||||||||||||||||
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ |
384/385 | |||||||||||||||
Местонахождение (адрес) |
||||||||||||||||
Дата утверждения |
||||||||||||||||
Дата отправки (принятия) |
Актив |
Код по- |
На начало отчетного года |
На конец отчет- |
1 |
2 |
3 |
4 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы |
110 |
75 |
90 |
Основные средства |
120 |
5105 |
6130 |
Незавершенное строительство |
130 |
50 | |
Доходные вложения в материальные ценности |
135 |
||
Долгосрочные финансовые вложения |
140 |
300 |
700 |
Отложенные налоговые активы |
145 |
||
Прочие внеоборотные активы |
150 |
||
Итого по разделу I |
190 |
5480 |
6970 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы |
210 |
4261 |
4860 |
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
211 |
1429 |
1853 |
животные на выращивании и откорме |
212 |
||
затраты в незавершенном производстве |
213 |
847 |
991 |
готовая продукция и товары для перепродажи |
214 |
1985 |
2016 |
товары отгруженные |
215 |
||
расходы будущих периодов |
216 |
||
прочие запасы и затраты |
217 |
||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
220 |
340 |
410 |
Дебиторская задолженность
(платежи по которой ожидаются
более чем через 12 месяцев после |
230 |
50 |
75 |
в том числе покупатели и заказчики |
231 |
50 |
75 |
Дебиторская задолженность
(платежи по которой ожидаются
в течение 12 месяцев после отчетной |
240 |
3665 |
4048 |
в том числе покупатели и заказчики |
241 |
3278 |
3502 |
Краткосрочные финансовые вложения |
250 |
150 | |
Денежные средства |
260 |
280 |
356 |
Прочие оборотные активы |
270 |
||
Итого по разделу II |
290 |
8596 |
9899 |
БАЛАНС |
300 |
14076 |
16869 |
Форма 0710001 с. 2
Пассив |
Код по- |
На начало |
На конец отчет- |
1 |
2 |
3 |
4 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал |
410 |
400 |
400 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
411 |
() |
() |
Добавочный капитал |
420 |
1800 | |
Резервный капитал |
430 |
192 |
10 |
в том числе: резервы, образованные в
соответствии |
431 |
||
резервы, образованные в
соответствии |
432 |
||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
470 |
5328 |
5065 |
Итого по разделу III |
490 |
5920 |
7275 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты |
510 |
400 |
700 |
Отложенные налоговые обязательства |
515 |
||
Прочие долгосрочные обязательства |
520 |
||
Итого по разделу IV |
590 |
400 |
700 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты |
610 |
500 |
800 |
Кредиторская задолженность |
620 |
7196 |
8009 |
в том числе: поставщики и подрядчики |
621 |
3925 |
4634 |
задолженность перед персоналом организации |
622 |
410 |
550 |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами |
623 |
130 |
210 |
задолженность по налогам и сборам |
624 |
315 |
880 |
прочие кредиторы |
625 |
2416 |
1835 |
Задолженность перед
участниками (учредителями) |
630 |
||
Доходы будущих периодов |
640 |
||
Резервы предстоящих расходов |
650 |
||
Прочие краткосрочные обязательства |
660 |
||
Итого по разделу V |
690 |
7756 |
8894 |
БАЛАНС |
700 |
14076 |
16409 |
СПРАВКА о наличии
ценностей, |
|||
Арендованные основные средства |
910 |
||
в том числе по лизингу |
911 |
||
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение |
920 |
||
Товары, принятые на комиссию |
930 |
||
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособность дебиторов |
940 |
||
Обеспечения обязательств и платежей полученные |
950 |
||
Обеспечения обязательств и платежей выданные |
960 |
||
Износ жилищного фонда |
970 |
||
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов |
980 |
||
Нематериальные активы, полученные в пользование |
990 |
||
Руководитель |
Главный |
||||||
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
бухгалтер |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
« |
» |
20 |
г. |
Приложение
к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н
(с учетом
приказа Госкомстата РФ и
от 14 ноября 2003 г. № 475/102н)
за |
Январь-Декабрь |
20 |
04 |
г. |
Коды | |||||||||
Форма № 2 по ОКУД |
0710002 | |||||||||||||
Дата (год, месяц, число) |
2004 |
12 |
31 | |||||||||||
Организация |
ООО «Арслан» |
по ОКПО |
||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН |
||||||||||||||
Вид деятельности |
ремонтно-строительные работы, оптовая торговля |
по ОКВЭД |
||||||||||||
Организационно-правовая форма/форма собственности |
||||||||||||||
по ОКОПФ/ОКФС | ||||||||||||||
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ |
384/385 |
Показатель |
За отчетный |
За аналогичный период
преды- | |
наименование |
код | ||
1 |
2 |
3 |
4 |
Доходы и
расходы по обычным видам Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) |
010 |
19741 |
22011 |
Себестоимость проданных
товаров, продукции, |
020 |
(13078) |
(14582) |
Валовая прибыль |
029 |
6663 |
7429 |
Коммерческие расходы |
030 |
(104) |
(116) |
Управленческие расходы |
040 |
() |
() |
Прибыль (убыток) от продаж |
050 |
6559 |
7313 |
Прочие доходы и расходы Проценты к получению |
060 |
20 |
22 |
Проценты к уплате |
070 |
() |
() |
Доходы от участия в других организациях |
080 |
118 |
132 |
Прочие операционные доходы |
090 |
15 | |
Прочие операционные расходы |
100 |
(105) |
(132) |
Внереализационные доходы |
120 |
87 |
97 |
Внереализационные расходы |
130 |
(14) |
(17) |
Прибыль (убыток) до налогообложения |
140 |
6665 |
7430 |
Отложенные налоговые активы |
141 |
||
Отложенные налоговые обязательства |
142 |
||
Текущий налог на прибыль |
150 |
(1600) |
(1783) |
Чистая прибыль
(убыток) очередного |
190 |
5065 |
5647 |
СПРАВОЧНО. Постоянные налоговые обязательства (активы) |
200 |
||
Базовая прибыль (убыток) на акцию |
|||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию |
Информация о работе Учет финансовых результатов и использования прибыли