Анализ состава, структуры и динамики расходов ОАО «Хлеб Кубани»

Автор: Пользователь скрыл имя, 06 Февраля 2013 в 11:42, курсовая работа

Краткое описание

Целью курсовой работы является - разработка практических, нормативно-правовых вопросов анализа доходов и расходов предприятия.
Для достижения указанной цели в работе поставлены следующие задачи:
изучить теоретические аспекты анализа доходов и расходов предприятия;
провести анализ состава, структуры и динамики доходов и расходов ОАО «Хлеб Кубани»;
обозначить основные мероприятия по увеличению доходов и снижению расходов организации.

Оглавление

Введение………………………………………………………………………..…5
1 Теоретические основы анализа доходов и расходов организации………7
Информационная база для проведения анализа доходов и
расходов организации………………………………………………………7
1.2 Методика проведения анализа доходов и расходов………………….11
2 Организационно - экономическая характеристика предприятия……..16
3 Анализ доходов и расходов………………………………………………….23
3.1 Анализ имущества и источников его формирования………………23
3.2 Анализ состава, структуры и динамики доходов организации……29
3.3 Анализ состава, структуры и динамики расходов ОАО
«Хлеб Кубани»………………………………………….……………32
4 Рекомендации по увеличению доходов и снижению расходов ОАО «Хлеб Кубани»………………………………………………………………..…34
Заключение……………………………………………………………………...41
Список использованной литературы………………………………….……43
Приложение 1……………………………………………………………………45
Приложение 2……………………………………………………………………50
Приложение 3……………………………………………………………………55

Файлы: 1 файл

Курсовик + баланс за 3 года.doc

— 617.00 Кб (Скачать)

 

ПАССИВ

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

     

Уставный капитал

410

420

420

Добавочный капитал

420

 

-

Резервный капитал

430

120

250

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

-

-

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

-

-

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

870

1340

ИТОГО по разделу Ш

490

1410

2010

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 

-

-

Займы и кредиты

510

-

-

Прочие долгосрочные обязательства

520

-

-

ИТОГО по разделу IV

590

-

-

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 

-

-

Займы и кредиты

610

580

900

Кредиторская задолженность

620

17350

25640

в том числе: поставщики и подрядчики

621

13435

19215

задолженность перед персоналом организации

622

450

750

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

215

375

задолженность по налогам и сборам

624

-

-

прочие кредиторы

625

-

-

задолженность перед бюджетом

626

3250

5300

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

630

-

-

Доходы будущих периодов

640

-

-

Резервы предстоящих расходов

650

-

-

Прочие краткосрочные обязательства

660

-

-

ИТОГО по разделу V

690

17930

26540

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

700

19340

28550


 

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Наименование показателя

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

Арендованные основные средства (001)

910

-

-

в том числе по лизингу

911

-

-

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)

920

7

7

Товары, принятые на комиссию (004)

930

-

-

Списанная в убыток задолженность  неплатежеспособных дебиторов (007)

940

-

-

Обеспечения обязательств и платежей полученные (008)

950

-

-

Обеспечения обязательств и платежей выданные (009)

960

-

-

Износ жилищного фонда (014)

970

-

-

Износ объектов внешнего благоустройства  и других аналогичных объектов (015)

980

-

-


 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И  УБЫТКАХ

 

Коды

Форма № 2 по ОКУД

0710002

за 2007год 

Дата (год, месяц, число)

     

Организация: ОАО ««Хлеб Кубани»

по ОКПО

05085870

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

4400000027

Вид деятельности: торговля

по ОКДП

5122, 5219

Организационно-правовая форма / форма  собственности: ОАО 

по ОКОПФ/ОКФС

47 16

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

 

 

Наименование  показателя

Код стр.

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего  года

1

2

3

4

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом  налога на добавленную стоимость, акцизов  и аналогичных обязательных платежей)

010

57115

49670

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

53205

45805

Валовая прибыль

029

3910

2560

Коммерческие расходы

030

   

Управленческие расходы

040

1830

970

Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040))

050

2080

1100

Проценты к получению

060

-

 

Проценты к уплате

070

-

 

Доходы от участия в других организациях

080

-

 

Прочие доходы

090

255

95

Прочие расходы

100

720

515

Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130)

140

1670

1130

Налог на прибыль и иные аналогичные  обязательные платежи

150

218

165

Прибыль (убыток) от обычной деятельности

160

1452

890

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (строки (160 + 170 - 180))

190

1452

890


 

 

Приложение 2

 

Бухгалтерская отчетность за 2008 год

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

 

Коды

Форма № 1 по ОКУД

0710001

на 1 января 2009г.

Дата (год, месяц, число)

     

Организация: ОАО «Хлеб Кубани»

по ОКПО

05085870

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

4400000027

Вид деятельности:

по ОКДП

5122

Организационно-правовая форма / форма  собственности: ОАО 

по ОКОПФ/ОКФС

47 16

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

 

 

АКТИВ

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

     

Нематериальные активы (04, 05)

110

-

-

патенты, лицензии, товарные знаки (знаки  обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы

111

-

-

организационные расходы

112

-

-

деловая репутация организации

113

-

-

Основные средства (01, 02, 03)

120

1100

1500

земельные участки и объекты  природопользования

121

-

-

здания, машины и оборудование

122

1100

1500

Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61)

130

-

-

Доходные вложения в материальные ценности (03)

135

-

-

имущество для передачи в лизинг

136

-

-

имущество, предоставляемое по договору проката

137

-

-

Долгосрочные финансовые вложения (06,82)

140

-

-

инвестиции в дочерние общества

141

-

-

инвестиции в зависимые общества

142

-

-

инвестиции в другие организации

143

-

-

займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев

144

-

-

прочие долгосрочные финансовые вложения

145

-

-

Прочие внеоборотные активы

150

-

-

ИТОГО по разделу I

190

1100

1500

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

     

Запасы

210

12300

28705

сырье, материалы и другие аналогичные  ценности (10, 12, 13, 16)

211

6220

12090

животные на выращивании и откорме (11)

212

-

 

затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)

213

-

-

готовая продукция и товары для  перепродажи (16, 40, 41)

214

-

-

товары отгруженные (45)

215

6080

16615

расходы будущих периодов (31)

216

-

-

прочие запасы и затраты

217

-

-

Налог на добавленную стоимость  по приобретенным ценностям (19)

220

650

800

Дебиторская задолженность (платежи  по которой ожидаются более чем  через 12 месяцев после отчетной даты)

230

-

-

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

231

-

-

векселя к получению (62)

232

-

-

задолженность дочерних и зависимых  обществ (78)

233

-

-

авансы выданные (61)

234

-

-

прочие дебиторы

235

-

-

Дебиторская задолженность (платежи  по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

12200

9540

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

241

6090

4050

векселя к получению (62)

242

-

-

задолженность дочерних и зависимых  обществ (78)

243

-

-

задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75)

244

-

-

авансы выданные (61)

245

6110

5510

прочие дебиторы

246

-

-

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)

250

-

-

займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев

251

-

-

собственные акции, выкупленные у  акционеров

252

-

-

прочие краткосрочные финансовые вложения

253

-

-

Денежные средства

260

2300

5040

касса (50)

261

140

820

расчетные счета (51)

262

1160

4220

валютные счета (52)

263

-

-

прочие денежные средства (55, 56, 57)

264

-

-

Прочие оборотные активы

270

-

-

ИТОГО по разделу II

290

27450

44085

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

300

28550

45635


 

ПАССИВ

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

     

Уставный капитал

410

420

420

Добавочный капитал

420

-

2000

Резервный капитал

430

250

-

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

-

-

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

-

-

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

1340

2705

ИТОГО по разделу Ш

490

2010

5125

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 

-

-

Займы и кредиты

510

-

 

Прочие долгосрочные обязательства

520

-

-

ИТОГО по разделу IV

590

-

-

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 

-

-

Займы и кредиты

610

900

1230

Кредиторская задолженность

620

25640

39280

в том числе: поставщики и подрядчики

621

19215

29680

задолженность перед персоналом организации

622

750

1200

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

375

800

задолженность по налогам и сборам

624

-

-

прочие кредиторы

625

-

-

задолженность перед бюджетом

626

5300

7600

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

630

-

-

Доходы будущих периодов

640

-

-

Резервы предстоящих расходов

650

-

-

Прочие краткосрочные обязательства

660

-

-

ИТОГО по разделу V

690

26540

40510

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

700

28550

45635


 

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Наименование показателя

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

Арендованные основные средства (001)

910

-

-

в том числе по лизингу

911

-

-

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)

920

-

-

Товары, принятые на комиссию (004)

930

-

-

Списанная в убыток задолженность  неплатежеспособных дебиторов (007)

940

-

-

Обеспечения обязательств и платежей полученные (008)

950

-

-

Обеспечения обязательств и платежей выданные (009)

960

-

-

Износ жилищного фонда (014)

970

-

-

Износ объектов внешнего благоустройства  и других аналогичных объектов (015)

980

-

-


 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И  УБЫТКАХ

 

Коды

Форма № 2 по ОКУД

0710002

за 2008 год

Дата (год, месяц, число)

     

Организация: ОАО «Хлеб Кубани»

по ОКПО

05085870

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

4400000027

Вид деятельности: торговля

по ОКДП

5122

Организационно-правовая форма / форма  собственности: ОАО

по ОКОПФ/ОКФС

47 16

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

 

 

Наименование  показателя

Код стр.

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего  года

1

2

3

4

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом  налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

75410

57115

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

70484

53205

Валовая прибыль

029

4926

3910

Коммерческие расходы

030

-

 

Управленческие расходы

040

2470

1830

Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040))

050

3310

2080

Проценты к получению

060

-

-

Проценты к уплате

070

-

-

Доходы от участия в других организациях

080

-

-

Прочие доходы

090

-

255

Прочие расходы

100

1545

720

Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130)

140

1800

1670

Налог на прибыль и иные аналогичные  обязательные платежи

150

230

218

Прибыль (убыток) от обычной деятельности

160

1670

1452

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (строки (160 + 170 - 180))

190

1670

1452

Информация о работе Анализ состава, структуры и динамики расходов ОАО «Хлеб Кубани»