Автор: Пользователь скрыл имя, 17 Ноября 2010 в 06:15, контрольная работа
Бюджетный процесс – регламентируемая нормами права деятельность органов государственной власти, местного самоуправления и участников бюджетного процесса по составлению, рассмотрению проектов бюджета, государственных внебюджетных фондов, утверждению и исполнению бюджетов, а также по контролю за их исполнением.
Бюджетный процесс осуществляется на очередной финансовый бюджетный год, который в Российской Федерации совпадает с календарным.
1. Бюджетный процесс, его содержание, задачи и принципы организации..3
2. Практическое задание (вариант 1)……………………….………….……10
Список литературы…………………………………………………………..39
- детские койки 105*320=33600
-
терапевтические койки 163*
-
родильные койки 124*330=
-
прочие койки 103*320=32960
Сумма расходов в год:
- на питание
Больницы и диспансеры в сельской местности
-
хирургические койки 24*
-
детские койки 22*19840=
-
терапевтические койки 21*
-
родильные койки 25*13530=
-
прочие койки 20*29050=
Итого: 2528130 руб.
Больницы и диспансеры в городах
- хирургические койки 23*27600=634800 руб.
- детские койки 25*33600=840000 руб.
-
терапевтические койки 21*
-
родильные койки 27*40920=
- прочие койки 22*32960=725120 руб.
Итого: 4365890 руб.
- на медикаменты
Больницы и диспансеры в сельской местности
-
хирургические койки 18*
-
детские койки 28*19840=
-
терапевтические койки 17*
-
родильные койки 26*13530=
-
прочие койки 30*29050=
Итого: 2690400 руб.
Больницы и диспансеры в городах
-
хирургические койки 24*
-
детские койки 26*33600=
- терапевтические койки 20*50530=1010600 руб.
-
родильные койки 29*40920=
- прочие койки 30*32960=988800 руб.
Итого: 4722080 руб.
Дневная нагрузка = число часов работы в день х расчет нормы обслуживания в час
В поликлинике На дому Всего
- терапия 3*5=15 ч. 3*2=6 ч. 15+6=21 ч.
- хирургия 4,5*9=40,5 ч. 0,5*1,25=0,625 ч. 40,5+0,625=41,125 ч.
- гинекология 4,5*5=22,5 ч. 0,5*1,25=0,625ч. 22,5+0,625=23,125ч.
- педиатрия 2,5*5=12,5 ч. 3*2=6 ч. 12,5+6=18,5
- неврология 5*5=25 ч. - 25 ч.
- дерматология 5*8=40 ч. - 40 ч.
- стоматология 5*3=15
ч. - 15 ч.
2. План амбулаторно-
Годовая нагрузка = общая дневная нагрузка
∙ число рабочих дней
- терапия 21*281=5901 ч.
- хирургия 41,125*281=11556,13 ч.
- гинекология 23,125*281=6498,13 ч.
- педиатрия 18,5*281=5198,5 ч.
- неврология 25*281=7025 ч.
- дерматология 40*281=11240 ч.
- стоматология 15*281=4215 ч.
Число врачебных посещений = годовая нагрузка ∙ число ставок должностей
- терапия 5901*2,5=14752,5
- хирургия 11556,13*1=11556,13
- гинекология 6498,13*0,5=3249,06
- педиатрия 5198,5*2,5=12996,25
- неврология 7025*0,5=3512,5
- дерматология 11240*0,5=5620
- стоматология 4215*1,5=6322,5
Сумма расходов на медикаменты = средний расход медикаментов на 1 посещение ∙ число врачебных посещений
- терапия 8*14752,5=118020 руб.
- хирургия 22*11556,13=254234,8 руб.
- гинекология 18*3249,06=58483,1 руб.
-
педиатрия 11*12996,25=142958,
- неврология 5*3512,5=17562,5 руб.
- дерматология 15*5620=84300 руб.
- стоматология 20*6322,5=126450 руб.
Итого:
802009 руб.
3.
Расчет расходов
на заработную
плату медицинского
персонала по больницам
и диспансерам
в городах и
сельской местности
Показатель, единица измерения Больницы и диспансеры в городах Больницы и диспансеры в сельской местности
Принято в текущем годуПроект на следующий год Принято в текущем году Проект на следующий год 1. Среднегодовое количество коек х 587 х 344 2. Средняя заработная плата на 1 койку в год, руб. 850 900 800 850 3. Годовой ФЗП в год, руб. 500000 528300 300000 292400
Проект на следующий год
Годовой ФЗП
- в городах 900*587=528300 руб.
- в сельской
местности 850*344=292400 руб.
4. Расчет расходов на канцелярские и хозяйственные принадлежности, мягкий инвентарь по больницам и диспансерам в городах и сельской местности
Показатель, единица измерения Больницы и диспансеры в городах Больницы и диспансеры в сельской местности Принято в текущем году Проект на след. год Принято в текущем году Проект на след. год I. Канцелярские и хозяйственные расходы 1. Среднегодовое количество коек х 587 х 344 2. Расходы на 1 койку в год, руб. 250 250 250 250 3. Итого канцелярских и хозяйственных расходов, руб.
х 146750 х 86000 II. Мягкий инвентарь 1. Кол-во коек на начало года х 540 х 309 2. Расходы на дооборудование 1 койки в год, руб.
600 600 600 600 3. Итого расходов на дооборудо- вание, руб.
х 324000 х 185400 4. Прирост коек за год х 75 х 62 5. Расходы на оборудование 1 новой койки, руб.
800 800 800 800 6. Итого расходов на оборудование новых коек, руб.
х 60000 х 49600 7. Всего расходов на мягкий инвентарь х 384000 х 235000
Проект на следующий год
Канцелярские и хозяйственные расходы
- итого в городах 250*587=146750 руб.
- итого в сельской местности 250*344=86000 руб.
Мягкий инвентарь
- в городах
Итого расходов на дооборудование 600*540=324000 руб.
Итого расходов на оборудование новых коек 800*75=60000 руб.
Итого
расходов
- в сельской местности
Итого расходов на дооборудование 600*309=185400 руб.
Итого расходов на оборудование новых ко 800*62=49600 руб.
Итого
расходов
235000 руб.
5. Свод расходов по больницам и диспансерам в городах и сельской местности, руб.
Показатель Больницы и диспансеры в городах Больницы и диспансеры в сельской местности
принято в текущем годупроект на следующий год принято в текущем году проект на следующий год 1. Заработная плата мед. персонала больниц и диспансеров 500000 528300 300000 292400 2. Начисления на заработную плату (26%) 130000 137358 78000 76024 3. Питание 3200000 4365890 2500000 2528130 4. Медикаменты 3000000 4722080 2800000 2690400 5. Мягкий инвентарь х 384000 х 235000 6. Канцелярские и хозяйственные расходы х 146750 х 86000 7. Приобретение оборудования 250000 287500 150000 172500 8. Капитальный ремонт 1200000 1260000 700000 735000 9. Прочие расходы 400000 450000 300000 350000 Итого расходов 8680000 12281878 6328000 7165454
Проект на следующий год
Приобретение оборудования
-
в городах 250000+250000*
-
в сельской местности 150000+
Капитальный ремонт
-
в городах 1200000+1200000*
-
в сельской местности 700000+
6. Свод расходов по амбулаторно-поликническим учреждениям, руб.
Показатель Принято в текущем году Проект на следующий год 1. Заработная плата мед. персонала 650000 700000 2. Начисления на заработ. плату (26%) 169000 182000 3. Медикаменты 802009 900000 4. Мягкий инвентарь х 300000 5. Канцелярские и хозяйственные расходы х 150000 6. Приобретение оборудования и инвентаря 330000 379500 7. Капитальный ремонт 1000000 950000 8. Прочие расходы х 250000 Итого расходов 2951009 3811500
Проект на следующий год
Приобретение
оборуд. и инвентаря 330000+330000*15/
Капитальный
ремонт 1000000-1000000*5/
7. Свод расходов на здравоохранение, руб.
Учреждение Текущий год Проект на следующий год
принятоисполнено за 6 мес. ожидаемое исполнение 1. Больницы и диспансеры в городах 8 680 000 4 340 000 8 680 000 12 281 878 2. Больницы и диспансеры в сельской местности 6 328 000 3 164 000 6 328 000 7 165 454 3. Амбулаторно- поликнические учреждени
2 951 009 1 475 504,5 2 951 009 3 811 500 4. Прочие учреждения здравоохранения 2 400 000 1 200 000 2 400 000 2 600 000 Итого расходов 20 359 009 10 179 504,5 20 359 009 25 858 832
Информация о работе Бюджетный процесс, его содержание, задачи и принципы организации